Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    На что лучше оформить подписку? Компл...
    Как сформировать комплект
    Как обновить комплект отчетов в 1С?
    Как правильно оприходовать комплект компьютера
    Как правильно учитывать комплект ОС - компьютер в 1с и на практике
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как приходовать комплект?     
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июн 01, 2007 13:19:49 Сообщить модератору   

    Привет! Подскажите, пожалуйста, как приходовать комплект с его комплетующими в 1С (например 1 комплект состоит из 10 наименований). Я в производстве новичок и никак не могу с этим разобраться. Себестоимость 1 компл.= с/с 10 наименовании, а как мне приходовать компл. Без с/с чтобы он в наличии имелся (важно при реализации указывать в накладной каждую комплектующую вместе с комплектом). А затраты списываются на каждое комплектующее изделие. Подскажите, пожалуйста, люди добрые, или комплектующие приходовать не обязательно? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июн 01, 2007 13:31:26   

    Приходовать со стороны? или это ваше производство?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пт Июн 01, 2007 16:14:11 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Приходовать со стороны? или это ваше производство?

    Это наше производство,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Июн 01, 2007 16:19:45 Сообщить модератору   

    просто если с/с не указывать не приходуется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пт Июн 01, 2007 16:40:50 Сообщить модератору   

    думаю нужно разработать задание: схему себестоимости в 1С. и собирать по комплектам. ничо сложного в принципе. вопрос к программерам думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Июн 01, 2007 16:48:37 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Без с/с чтобы он в наличии имелся (важно при реализации указывать в накладной каждую комплектующую вместе с комплектом).


    Ключевая фраза "в наличии имелся".

    Вообще типовая конфигурация 7.7 позволяет реализовывать товар, которого нет в наличии (достаточно в накладной поставить флажок "Не формировать проводки по списанию ТМЦ"). А списать реализованный таким способом товар можно в конце месяца документом "Списание ТМЦ". (список проданного товара заполнится автоматически).

    Но вы не соизволили указать ни конфигурацию, ни платформу (7.7, 8.0). Поэтому наверняка ничего сказать не могу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пт Июн 01, 2007 17:05:44 Сообщить модератору   

    типовая конфигурация 7.7 позволяет реализовывать товар, которого нет в наличии (достаточно в накладной поставить флажок "Не формировать проводки по списанию ТМЦ"). А списать реализованный таким способом товар можно в конце месяца документом "Списание ТМЦ". (список проданного товара заполнится автоматически).

    Но вы не соизволили указать ни конфигурацию, ни платформу (7.7, 8.0). Поэтому наверняка ничего сказать не могу.[/quote]
    у меня 7.7 спасибо большое Smile пока думаю мне этой информации хватает, а по позаказному методу более подробную информацию о калькуляции с/с где могу раздобыть не подскажете, плиз и документоооборот Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пт Июн 01, 2007 17:09:25 Сообщить модератору   

    а если 7.7 не буду менять а с/с в ексельке посчитаю можно да? или в 1с надо обязательно настраивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пт Июн 01, 2007 17:23:39 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    а если 7.7 не буду менять а с/с в ексельке посчитаю можно да? или в 1с надо обязательно настраивать?

    лучше на бумажке. только потом не потеряйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Adel
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Июн 03, 2007 10:56:58 Сообщить модератору   

    Очевидно он хочет расчет с\ст делать отдельно в exel. а разносить в 1с проводками вручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 16, 2009 16:34:36   

    Здравствуйте Подскажите пожалуйста Можно ли и если можно то как укомплектовать товар в 1с? В программе оприходованы запчасти купленные по отдельности А реализовать нужно товар в сборе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июн 16, 2009 16:44:14   

    Planeta
    Можно. Меню "Склад"-"Комплектация ТМЗ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 16, 2009 16:58:11   

    Через общий журнал прсмотрела все возможные документы документы Есть только комплектация ФА :( Это что значит в нашей конфигурации подобный документ не предусмотрен?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Июн 16, 2009 17:03:10   

    Planeta
    Смотря какая у Вас 1с - переходите в подходящую для этого тему по проблемам использования 1с и там читаете и задаете вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июн 16, 2009 17:20:59   

    Planeta
    Какая 1С у Вас? Если 7.7 то "Учет товаров, реализации"-"Перемещение товаров" там перемещаете на сборку. Потом "Операции введенные вручную" проводки даете. Я делала так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алакина Галина
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Июл 09, 2009 16:13:58 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос: у нас ТОО занимается изготовлением рекламной продукции (типография). В прошлом месяце мы сделали заказ на изготовление карты нашего города в количестве 5000 шт. Из них 2500шт нам нужны для реализации, а другая половина в рекламных целях будет подарком нашим клиентам. Документы поставщик выписал как оказание услуг, т.е мы подписали акт выполненных работ. Как нам правильно оприходовать на склад эти 2500шт. карт для реализации? Буду очень признательна. Большое спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алакина Галина
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Июл 10, 2009 11:32:43 Сообщить модератору   

    Пожалуйста, ответьте на мой вопрос!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июл 10, 2009 13:31:49   

    Алакина Галина
    через производственные счета, выпуск готовой продукции, я думаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алакина Галина
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Июл 10, 2009 13:44:19 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    через производственные счета, выпуск готовой продукции, я думаю
    Мара, но у нас то нет производства продукции. Получается, что мы должны их произвести, а у нас затраты только на покупку услуг по изготовлению карт. Или же у них попросить, чтобы документы переделали. Половину на услуги, и половину на товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Июл 10, 2009 13:52:45 Сказали Спасибо❤   

    Так получается, что ваши поставщики у себя тоже не производят? По идее - они вам прям карты и должны были отгрузить. Т.е. у себя через производство продукции сделать. Было бы идеально, почему они так не делают?
    Я понимаю, что вы не производите, но себестоимость ТМЗ, которая "собирается" из услуг оформляется через "выпуск" готовой продукции, я в этом деле не ас, но по учёту - ставятся на производственный счета все расходы связанные с создаваемым ТМЦ, а потом переводятся в Готовую продукцию, которую потом реализуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Июл 10, 2009 18:11:51 Сообщить модератору   

    Какие все нервные...
    Ну сделали Ваши поставщики АВР, лук с ними. У себя Вы делаете накладную на приход товаров. Физическая форма и содержание у этих карт есть? И все. Оприходовали 5000 шт., 2500 продаете, 2500 списываете актом списания. В чем запутка-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алакина Галина
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Июл 13, 2009 13:13:50 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Ну сделали Ваши поставщики АВР, лук с ними. У себя Вы делаете накладную на приход товаров. Физическая форма и содержание у этих карт есть? И все. Оприходовали 5000 шт., 2500 продаете, 2500 списываете актом списания.

    Ой, спасибо, за ответ! Да просто не хочется лишний раз неприятности иметь. Поэтому лучше переспросить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz