Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Каким месяцем проводить начисление компенсации за неиспользованный отпуск
    Как в 1С провести начисление и выплат...
    Конкретный расчет дней и начисление компенсации за неиспользованный отпуск
    Начисление зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск в декабре 2012 года
    Компенсации за неиспользованный отпуск
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начисление компенсации за неиспользованный отпуск в 1С7     
    Kseniy-78.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Мар 06, 2009 12:38:54 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=224824#224824

    Добрый день! начисляю сотруднику за 11 дней з/п (уволился), делаю начисление компенс. за неисп. отпуск дополнительными начислениями, посчитала в ручную 7372,52 -10% ИПН=6635 к получению, в 1С в РПВ сумма гораздо меньше. Может в чем то есть загвоздка, первый раз в 7 начисляю. Начисление з/п от обратного...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 06, 2009 12:47:58 Сообщить модератору   

    Kseniy-78
    Вы какую сумму ставите 7352,52 или 6635, нужно ставить полностью всю сумму программа сама удержит, потом сверитесь, если я вас правильно поняла Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kseniy-78
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Мар 06, 2009 12:56:32 Сообщить модератору   

    Ставила и ту другую, к получению 4 430 Sad

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    И в графе ИПН начиленный ИПН только с з/п, а куда с компенсации девает неизвестно..., может бух. справкой начислить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Мар 06, 2009 13:45:41 Сообщить модератору   

    Я делаю компенсации за неиспольз.отпуск, через начиление з/п, сверху ставлю галочку доп.начисления и там выбираю комп.за неиспол.отпуск, там все начисляется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kseniy-78
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Мар 06, 2009 13:51:28 Сообщить модератору   

    Спасибо за отклик, делаю то же самое, а оно вона как...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Мар 06, 2009 13:57:22 Сообщить модератору   

    Kseniy-78
    у Вас получилось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kseniy-78
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Мар 06, 2009 14:07:06 Сообщить модератору   

    Я делаю начисление Документом начисление з/п от обратного ( я бух. филиала, потому делаю как скажут) наверное потому и не получается. Попробовала через Документ Начисление з/п, все нормально. Я сделала начисление компенс. через бух. справку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Мар 28, 2009 12:36:52 Сообщить модератору   

    Всем привет.
    Ответьте пожалуйста. В "1-с типовая 7,7 предприятие бух.учет для Казахстана ред 2,5" есть ли функция расчета отпускных или компенсации за отпуск, или надо в ручную все считать, а потом в программу вписывать готовые цифры, спасибо.
    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Мар 28, 2009 12:47:33 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    В "1-с типовая 7,7 предприятие бух.учет для Казахстана ред 2,5" есть ли функция расчета отпускных или компенсации за отпуск

    Нет.
    Ange говорит:
    или надо в ручную все считать, а потом в программу вписывать готовые цифры

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Апр 08, 2009 11:24:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, в журнале "Заработная плата" есть ли необходимость оформлять новый документ "Компенсация", или достаточно сделать дополнительное начисление? Или и то и другое, Делаю как дополнительное начисление, ИПН расчитывает правильно, но в итоге сумма к выдаче на руки получается без компенсации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Апр 08, 2009 11:35:05 Сообщить модератору   

    Delya
    а доп.начисление не забыли провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Апр 08, 2009 11:45:32 Сообщить модератору   

    Провела, но не помогла. Причем в расчетно платежной ведомости в графе компенсация сумма стоит, а в графе конечное сальдо ее нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Апр 08, 2009 11:45:34 Сказали Спасибо❤   

    Delya
    У вас в справочнике Прочие-Виды начислений по з/плате и прочих доходах в графе "Компенсация" не стоит галочка ФОТ (Входит в фонд оплаты труда), поэтому и не попадает в ведомость по зарплате. Поставьте птицу и будет Вам счастье

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Апр 08, 2009 11:50:46 Сообщить модератору   

    Точно, все получилось. Спасибо Вам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lena-nik
    Резидент Баланса
    Спасибки: +59 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июл 16, 2009 23:57:45   

    Работник уходит в отпуск с 1 июля. Отпускные выплачены 26 июня вместе с июньской з/п.
    Со 2 июля отзывается из отпуска.
    Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация? И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Июл 17, 2009 00:16:02 Сообщить модератору   

    lena-nik говорит:
    Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация?

    Исправить документ начисления з/п.
    lena-nik говорит:
    И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?

    Июнем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lena-nik
    Резидент Баланса
    Спасибки: +59 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июл 17, 2009 00:25:19   

    Cleaner Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Июл 22, 2009 14:55:27 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    Delya
    У вас в справочнике Прочие-Виды начислений по з/плате и прочих доходах в графе "Компенсация" не стоит галочка ФОТ (Входит в фонд оплаты труда), поэтому и не попадает в ведомость по зарплате. Поставьте птицу и будет Вам счастье


    А если у меня вообще такого нету в 1С, я могу это создать себе сама, дополнительные начисления?? и подскажите пожалуйста, если есть какие то нюансы в этом Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marisu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июл 22, 2009 15:04:25   

    Isomnia,
    Вы можете создать дополнительные начисления сразу в Ведомости начислений. Верху возле кнопок "заполнить" и "очистить" есть окошко с надписью "дополнительные начисления", поставьте туда галочку. Появится кнопка "дополнительные начисления". Там можно создать новый вид начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Июл 22, 2009 16:51:02 Сообщить модератору   

    Уже так делала, окно в доп.начислениями неактивно почему то....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Melli
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Июл 22, 2009 17:14:30 Сообщить модератору   

    Неактивная - возможно потому, что незаполнена сама ведомость. В самой ведомости поставте хотябы фамилию сотрудника. И кнопочка по доп.начислениям сразу активизируется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Июл 22, 2009 17:18:22 Сообщить модератору   

    Ведомость заполнена! Сотрудники есть, у них идет оклад и премия, как раз таки она идет как доп. начисления, выбираю нужного, заранее поставила галочки, и всё равно не получается!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Июл 22, 2009 17:40:57   

    Isomnia говорит:
    Ведомость заполнена! Сотрудники есть, у них идет оклад и премия, как раз таки она идет как доп. начисления, выбираю нужного

    и в доп. начислених, где начислена премия, выбираетенужного и нажимаете изменить, затем добавляете вид доп. начисления, выходит перечень начислений, создаете новый и называете компенсация за неис. тр отпуск , ставите галочки что облагается ИПН, входит в ФОТ, и удерживается по исполнительным. ОК. Среди перечня появляется компенс., выбираете ставите начисленную в ручную сумму и проводите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Июл 22, 2009 17:47:02 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Июл 22, 2009 17:54:56   

    Isomnia говорит:
    Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ???

    В расчетной ведомости все виды начислений, кроме основного по тарифу или окладу, проводятся через доп.начисления и их может быть несколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Июл 22, 2009 17:59:34 Сообщить модератору   

    Isomnia говорит:
    Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ???


    Конечно, еще у Вас будут "отпускные", "больничные", "надбавки" и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainara
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Сен 07, 2009 15:38:06 Сообщить модератору   

    lena-nik
    Работник уходит в отпуск с 1 июля. Отпускные выплачены 26 июня вместе с июньской з/п.
    Со 2 июля отзывается из отпуска.
    Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация? И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?

    Я считаю что вы не можете просто исправить документ начисление ЗП. Так как июне вы обязаны были начислить отпускные и выдать за три дня до отпуска. Так как вы отзываете его в июле то и компенсацию делаете в июле. Раньше я считала ее в ручную. но ее можно сделать и в 1С. Ставите ИЗЛИШНЕ начисленные отпускные с минусом. И тут же эту же сумму ставите с плюсом на компенсацию. И О! чудо! программа сама вернет излишне уплаченные налоги! ... это все в 1С8 а в 1С 7 уже не помню....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lena-nik
    Резидент Баланса
    Спасибки: +59 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Сен 08, 2009 23:48:27   

    ainara
    Ничего не выходит: налоги не считаются. Да и поздно уже, поезд ушел, не хочу ничего менять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainara
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Сен 10, 2009 11:52:08 Сообщить модератору   

    lena-nik
    да поезд ушел. но ситуация повториться. и у вас опять будет неправельно. так как месяцы разные и налоги надо сперва перечислить и только в следующем месяце удержать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Ноя 11, 2009 15:12:44 Сообщить модератору   

    При начислении заработной платы в 1С 7.7 (7.70.262) провожу дополнительное начисление "компенсация за неиспользованный отпуск". При этом программа не применяет вычет (это верно - работник отработал два дня), но зато применяет остаток вычета с прошлого месяца. Может нужно версию 1С обновить, или верно считает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Ноя 11, 2009 15:39:40 Сообщить модератору   

    Я считаю, что верно считается.
    Т.к. тот вычет, что в текущий месяц передан остатком, был начислен за работу в предыдущем периоде.
    А значит - работник имеет на него право. Только в прошлых периодах ему для того вычета дохода не хватало, вот и забирает сейчас за счет компенсации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena_lee
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Апр 17, 2012 00:32:27   

    Здравтсвуйте.
    Сотрудник вышел в отпуск со 02.04.12 по 02.05.12г., но его отозвали с производственной необходимостью 16.04.12г.( с письменного согласия работника), отпускные как положено выдали за 3 дня до выхода в отпуск. Теперь должны сделать перерасчет отпускных и начислить компенсацию за неиспользованные трудовой отпуск (работник согласен на компенсацию). Подскажите пожалуйста как сделать перерасчет отпускных в программе 1С бухгалтерии? (Можно все исправить в прежней ведомости начисления отпускных или сделать какие-нибудь сторнирующие проводки уже 16.04.12г.)? И когда начислись компенсацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Апр 17, 2012 09:45:43   

    elena_lee, предлагаю
    elena_lee говорит:
    сделать сторнирующие проводки уже 16.04.12г.)

    по начисленным отпускным. И в этой же ведомости начислить компенсацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Май 17, 2012 12:58:43   

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Май 17, 2012 13:05:30   

    кариглазка говорит:
    Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск?

    надо поставить галочку в строке с компенсаций на удержании ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Май 17, 2012 13:09:36   

    Поликсени, Вы имеете ввиду в справочнике, так там галочка стоит. В апреле начисляла компенсацию другому сотруднику, программа посчитала. А в мае почему то не хочет считать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Май 17, 2012 13:13:14   

    кариглазка говорит:
    А в мае почему то не хочет считать

    а может быть у него после применения вычета ничего не остается для начисления ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Май 17, 2012 13:17:43   

    Поликсени, там сумма 9000, а сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Май 17, 2012 13:19:29   

    кариглазка говорит:
    там сумма 9000, а сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН

    надо проверить, так не бывает Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Май 17, 2012 13:20:49   

    Поликсени, я тоже в растерянности Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Сб Май 19, 2012 19:14:41   

    кариглазка говорит:
    Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск?

    кариглазка говорит:
    сумма 9000

    После применения вычета облагаемой базы для ИПН не остается.
    кариглазка говорит:
    сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН

    Значит у другого сотрудника помимо этой компенсации были начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Май 21, 2012 12:41:39   

    С. Ромазанов говорит:
    Значит у другого сотрудника помимо этой компенсации были начисления.
    нет не было других только компенсация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Май 22, 2012 00:16:02   

    кариглазка говорит:
    нет не было других только компенсация

    Не верю! (с) Станиславский.
    Скрины в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 22, 2012 19:09:48   

    С. Ромазанов говорит:
    Скрины в студию.
    я не знаю что это такое и как вам предоставить их в "студию"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Май 22, 2012 19:52:59   

    Чтобы сделать скриншот (с англ. "снимок экрана") необходимо открыть необходимое окно, нажать на клавиатуре клавишу "Print Screen" (обычно в районе клавиши F12), открыть программу Paint (Пуск - Все программы - Стандартные), вставить скриншот (Правка - Вставить) и сохранить рисунок в формате .jpeg. Полученный рисунок прикрепить к сообщению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Май 22, 2012 20:21:41   

    С. Ромазанов, хорошо попробую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Чт Май 24, 2012 14:03:56   

    С. Ромазанов, скриншот не получился, так сохранила, вот посмотрите, файл приложила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Май 24, 2012 18:39:21   

    В -платежная.xls вашей Ивановой М.А. начислено 17.05.12 компенсация в 9913 тенге, ИПН не удержан, так? Это полностью отвечает
    С. Ромазанов говорит:
    После применения вычета облагаемой базы для ИПН не остается.

    9913 - 17439 = -7526, облагаемая база для ИПН = 0. В чем ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz