Амортизация при выбытии ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Авг 18, 2009 11:05:28
|
Сообщить модератору
|
|
По логике да. Если ОС нет как начислять амортизацию, амортизация начисляется в конце месяца и за месяц износа. Но в прошлом году 2 аудитора мне сказали, что последний месяц начисления амортизации месяц реализации (т.е. в моем случае май месяц). Многие книжки перелистала не написано про это. а лекции не сохранила. Вся в сомнении. Разъясните, пожалуйста болле подробней. Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Авг 18, 2009 11:06:29
|
|
|
НСФО-2
Цитата: |
285. Амортизация актива начинается, когда актив готов к эксплуатации, т.е. находится в том месте и состоянии, которые необходимы для того, чтобы он мог функционировать как запланировано руководством субъекта. Амортизация актива прекращается в более раннюю из следующих дат: даты, на которую актив классифицируется как предназначенный для продажи (или включенный в группу на выбытие, классифицированную как предназначенную для продажи) в соответствии с пунктами 626-628 настоящего Стандарта, и даты, на которую признание актива прекращается. Следовательно, амортизация не прекращается, когда актив начинает простаивать или выводится из активной эксплуатации, за исключением случая, когда актив полностью самортизирован. Однако если используется методы амортизации на основе загрузки, амортизационные отчисления могут равняться нулю, когда производство отсутствует. |
Т.е. как только Вы перестаете его использовать в деятельности или есть "решение" руководства о его продаже.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вт Авг 18, 2009 11:10:03
|
Сообщить модератору
|
|
раньше в СБУ 6 "Учет основных средств" было такое: Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в эксплуатацию, начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода, а по выбывшим основным средствам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Елена Т
только собиралась цитировать НСФО-2
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Авг 18, 2009 11:21:10
|
|
|
МСБУ (IAS) 16 «Недвижимость, здания и оборудование» Методич.рекомендации
Цитата: |
Амортизация актива начисляется с момента, как только актив будет доступен для использования и продолжается начисляться до его выбытия, даже если актив в течение определенного времени не был задействован |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Сен 26, 2011 10:46:19
|
Сообщить модератору
|
|
Продали машину в июле 2011г., стоила она 7095000 тенге, амортизация составила 5616000 тенге, остаточная стоимость на 01.07.2011г. 1479000. Продаем по остаточной стоимости, т.е. по 1479000 тенге. При продаже в месяце продажи начисляется амортизация или нет? Я правильно определила остаточную стоимость, по которой продали машину или надо было как-то ещё что-то за часть июля считать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пн Сен 26, 2011 12:04:38
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо что перенесли в эту тему, перечитала несколько раз и не поняла все-таки в июле начисляется или нет, У меня программа 1 С 8.2 при выбытии такие проводки сформировала, вернее когда делала заполнение в стоимости на начало и накопленный износ стоят те же
Багира говорит: |
стоила она 7095000 тенге, амортизация составила 5616000 тенге, |
а вот остаточную стоимость пишет 1331000тенге и амортизация за июль 147000 (я округляю все суммы), и получается что остаточная стоимость не 1479000, а 1331000 и выходит что я сумме амортизации за июль у меня доход по этой машине.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Сен 26, 2011 12:18:46
|
|
|
Багира, в зависимости как пропишите в учетной политике- до момента выбытия или до месяца выбытия.
По МСФО
Елена Т говорит: |
продолжается начисляться до его выбытия |
Про 1с не по теме, 1с подстраивайте под правила своей учетной политики.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Пн Сен 26, 2011 12:30:28
|
Сообщить модератору
|
|
Мара говорит: |
А про бухгалтерский же учет спрашиваете? |
вообще да, но и по НУ тоже хочется обсудить
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Елена Т говорит: |
Про 1с не по теме, |
да-да я про 1С не спрашиваю, просто начисления в 1С меня на все эти переживания навели,
Елена Т говорит: |
По МСФО
Елена Т говорит:
продолжается начисляться до его выбытия |
вот это-то и непонятно, до выбитыия может трактовать по разному, значит
Елена Т говорит: |
как пропишите в учетной политике- до момента выбытия или до месяца выбытия |
если пропишем до месяца выбытия то все правильно, получается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|