Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    СЧет выставлен с НДС , после снятия с учета по НДС как выствить АВР
    какие документы кроме чека на товар и...
    Как оприходовать товар из России по накладной без счет-фактуры?
    ИП, упрощ.режим, можно счет-фактуру в...
    Как приходовать импортируемый из ТС т...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как быть, если в 2008г гос учр-ю был выставлен счет и отпущен товар после проплаты казначейством по накладной без сч/ф?     
    Жакон
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Сен 29, 2009 17:55:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    Как быть, если в 2008г гос учр-ю был выставлен счет и отпущен товар после проплаты казначейством по накладной без сч/ф?
    С НК пришло увед, что по сведениям НК доход занижен.
    В док-во, что доход не занижен смогу предоставить только накл на отпуск, счет на оплату, карточку счета 6010 за 2008г, декл за 2008г, где сумма дохода соотв-т сумме на карт сч 6010, выписку с банка(хотя этот док-т ничего не даст).
    Достаточно ли док-в для налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Сен 29, 2009 18:18:42 Сообщить модератору   

    Ваше ТОО является плательщиком по НДС ?

    Если да, то вам необходимо проверить:

    Была ли включена в декларацию по НДС (форма 300) данная реализация ?

    Возможно камерально была сделана проверка доходов по декларации по КПН (Форма 100) и декларации (форме 300) и выявили расхождения.

    Ответьте на эти вопросы. После них будет ясно где у вас проблемы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жакон
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Сен 29, 2009 19:46:10 Сообщить модератору   

    Да, эта сумма была включена в декл по НДС и в декл годов дохода. Забыла написать у меня ИП ОУР и явл плательщиком НДС., т.к. раньше на реализ реестры не здавали, расшифровок нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Сен 29, 2009 19:50:17 Сообщить модератору   

    Жакон говорит:
    товар после проплаты казначейством по накладной без сч/ф?

    может очередной глюк НК? у них же было такое, что они всем повысылали неверные уведы.
    вы проверьте соответствие доходов между Декларациями по НДС и Декларациями по КПН, может оттуда ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Сен 29, 2009 22:04:59 Сказали Спасибо❤   

    Жакон
    Напишите сопроводительное письмо, где укажите, что все доходы отражены в Декларациях. Приложите копии деклараций и уведы о сдаче отчетов в эл.виде. Я так делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Сен 29, 2009 23:19:22   

    ваш доход видимо 'завышен' на сумму НДС, который ваш покупатель отнес на расходы в своей отчетности. Вот что пытаются сравнивать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz