Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не прошли перерегистрацию по НДС с какого времени на снимают с учета?
    Какой номер свидетельства по НДС отра...
    Форма 300 за 4 квартал 2009 Номер какого свидетельства указывать
    Прошли перерегистрацию , а в базе нет изменений с 26.06
    Нужно ли, в связи с выдачей нового св...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Прошли перерегистрацию по НДС, с какого времени забивать новый номер свидетельства в счета-фактуры     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Авг 18, 2009 18:51:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=238313#238313

    Прошу прощения если уже был такой вопрос, получили свидетельство по НДС, теперь забивать новый номер свидетельства в счета фактуры или это с 01.01.2010г будет действовать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 18, 2009 20:34:37 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    теперь забивать новый номер свидетельства в счета фактуры или это с 01.01.2010г будет действовать?

    Забивать новый. Старого уже у Вас нету.

    Товарищи в зеленом, стоит про это новую тему выделить или тут сканает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дама
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Авг 21, 2009 09:22:36 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста у нас Аптека. Мы не состоим на учете по НДС. Мы превысили минимум оборота (30 000МРП). Что мне делать вставать на НДС или...?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Авг 21, 2009 09:27:57 Сообщить модератору   

    Дама, тут не обсуждается вставать или не вставать на учет по НДС.
    Вам сюда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Окт 27, 2009 14:52:17   

    Мы прошли перерегистрацию по НДС, получили новое свид-во на руки 20 октября, но датировано оно 14 октября. Между этими датами была большая отгрузка (порядка 200 СФ во все концы необъятной Родины). Теперь звонят покупатели, просят переделать СФ с указание нового свид-ва. Я всем скидываю письмо НК от 26 июня 2009 года № НК-06-26/6107 где сказано: "
    Цитата:
    В случае подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС плательщику НДС производится выдача свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 633 «Об утверждении форм документов».
    При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона свидетельство о постановке на учет по НДС, выданное по 30 июня 2009 года включительно, признается недействительным с 1 января 2010 года.
    Из чего следует, что налогоплательщики, в отношении которых налоговым органом произведено подтверждение постановки на регистрационный учет по НДС, до 1 января 2010 года в своей деятельности вправе использовать как реквизиты (серию, номер) свидетельства о постановке на учет по НДС старого образца, выданного по 30 июня 2009 года включительно, так и реквизиты свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС нового образца, выданного по результатам прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС, предусмотренной вышеуказанной статьей Закона.
    Права ли я?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Окт 27, 2009 14:58:35 Сообщить модератору   

    Luda
    даже если предприятие встало на учет 30.06.2009г. Все равно с 01.07.2009 до 01.12.2009г нужно перерегистрироваться по НДС

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Татьяна1709
    вы правы, у меня в Свид-ве указывается, что стоим на учете по НДС с 19.05.2006г. (Старая дата). Новое Свид-во по НДС выдано 05.10.2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Окт 27, 2009 15:47:55 Сообщить модератору   

    Вы должны теперь указывать № нового свидетельства, а дата постановки на учет будет старая, т.к. в счетах-фактурах указывается не дата выдачи свидетельства, а дата постановки на учет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 27, 2009 16:23:30   

    Kenga, а как тогда письмо НК, которое я процитировала (пост 5)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Окт 27, 2009 16:27:39 Сообщить модератору   

    Татьяна1709
    у вас же старое Свид-во по НДС заменили на новое, значит вы должно теперь указывать новый номер Свид-ва, но со старыми датами постановки на учет по НДС. А старое свид-во не будет действительно до 31.12.2009г. если получено уже новое свид-во по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Окт 27, 2009 16:29:15 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    в счетах-фактурах указывается не дата выдачи свидетельства, а дата постановки на учет по НДС.

    Почему? Можно вообще только номер указать. А по логике дата должна быть именно выдачи свидетельства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Окт 27, 2009 16:29:41 Сообщить модератору   

    Татьяна1709
    вашим покупателям нужно объяснить то, что вы не перестали быть плательщиком НДС, а наоборот пройдя перерегистрацию подтвердили, что стоите на учете по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Окт 27, 2009 16:46:20 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Можно вообще только номер указать.

    И правда:
    Налоговый кодекс говорит:
    Статья 263. Счет-фактура.
    5. В сч"ете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
    5) номер свидетельства поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;

    И не надо вообще никакую дату писать, раз ситуация непонятная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 27, 2009 19:46:21   

    Согласно письма, которое я цитировала "Из чего следует, что налогоплательщики, в отношении которых налоговым органом произведено подтверждение постановки на регистрационный учет по НДС, до 1 января 2010 года в своей деятельности вправе использовать как реквизиты (серию, номер) свидетельства о постановке на учет по НДС старого образца, выданного по 30 июня 2009 года включительно" я имею право в СФ до конца года указывать старое свид-во. Я просто не хочу переделывать 200 СФ и рассылать их по всем покупателям, вот и все. Я не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Окт 27, 2009 19:52:14 Сообщить модератору   

    Татьяна1709
    ну почему по 30.06.2009г. Вы будете указывать новый номер с даты когда вам его выдадут. Это с октября какого-то числа (у меня с 05.10.2009, но получили мы его на руки 23.10.2009). Но счета-фактуры, выписанные с 05.10.2009 переделывать не буду, т.к. не перестала же я быть плательщиком НДС несмотря на дату свидетельства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sdianna
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Окт 29, 2009 15:00:42   

    В Бостандыкском НУ г.Алматы мне сказали, что старый номер будет действителен до 31/12/2009.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Окт 29, 2009 15:24:49 Сообщить модератору   

    Проверила свой РНН и старый номер свидетельства на http://www.salyk.kz/

    Результат: Дата снятия с учета по НДС 14.09.2009 (14 сентября - дата выдачи нового свидетельства) Чтобы не нервировать наших покупателей с 14-го сентября заменила счет-фактуры с указанием нового свидетельства.

    Реквизиты нового свидетельства высвечиваются нормально. Дата постановки на учет 01.01.2002 - без всяких снятий

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викулька
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Окт 29, 2009 16:07:08   

    Всем доброго вечера!
    Хочу напомнить, что в настоящее время в декларации по НДС ф.300, не указывается ни номер, ни дата свид-ва о постановке на учет по НДС.
    Если ранее у налоговиков были вопросы по результатам камерального контроля о номерах и датах Свдетельства, то сейчас, я думаю, они будут проверять только зарегистрирован ли поставщик как плательщик НДС.
    В связи с этим, считаю, не имеет большого занчения, с какого времени в в счетах-фактурах появится новый номер Свид-ва, 14-го или 20-го.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Viсtor
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Окт 30, 2009 12:11:20 Сообщить модератору   

    Будьте добры дайте письмо НК от 26 июня 2009 года № НК-06-26/6107, о котором говорила Татьяна (пост №5)... нигде не могу найти. Спасибо заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Окт 30, 2009 12:23:02 Сообщить модератору   

    изучайте пожалуйста
    Viсtor говорит:
    Будьте добры дайте письмо НК от 26 июня 2009 года № НК-06-26/6107


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Окт 30, 2009 12:57:00 Сообщить модератору   

    Мда... Бедные органы финполиции...

    Письмо НК говорит:
    В случае если при прохождении процедуры постановки на регистрационный учет по НДС из состава юридического лица выбывает учредитель либо меняется руководитель, данные по таким юридическим лицам необходимо передавать в органы финансовой полиции.

    Кроме того, передаче в органы финансовой полиции подлежат также сведения о налогоплательщиках, представивших налоговое заявление для постановки на регистрационный учет по НДС, которым отказано в подтверждении постановки на регистрационный учет по НДС по причине соответствия их учредителей (руководителей) или индивидуальных предпринимателей вышеперечисленным категориям физических лиц.


    С учетом того, скольким налогоплательщикам был выдан отказ, органы финпола теперь просто захлебнутся...

    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

    А по поводу Татьяна1709, которую что-то никто не услышит, мне кажется, что она абсолютно права.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Окт 30, 2009 13:31:49 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А по поводу Татьяна1709, которую что-то никто не услышит, мне кажется, что она абсолютно права.

    соглашусь,
    однако, это касается только тех НП,
    Письмо НК МФ РК от 26.06.2009 года № НК-06-26/6107 говорит:
    в отношении которых налоговым органом произведено подтверждение постановки на регистрационный учет по НДС, до 1 января 2010 года в своей деятельности вправе использовать как реквизиты (серию, номер) свидетельства о постановке на учет по НДС старого образца, выданного по 30 июня 2009 года включительно, так и реквизиты свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС нового образца, выданного по результатам прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС, предусмотренной вышеуказанной статьей Закона.

    если НП не прошли подтверждение, а встали на учет снова, то уже под этот пункт не попадают

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 30, 2009 14:29:25 Сообщить модератору   

    Solitary, да.
    Нужное уточнение, т.к. такие ситуации не редки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lady_lee
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вс Ноя 01, 2009 16:39:36   

    Подскажите, здесь выше читала, что до 01 января 2010г. действуют оба свидетельства по НДС, свид-во о постановке на регистр.учет выдано 1 сенября 2009г., в отчете ф.300.00 за 3 квартал поставила новый номер серии и сам номер, сдавала по почте. Сомневаюсь правильно ли сделала? Простите, если не по этой теме, не смогла найти подходящую.

    перенесено из темы http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12985 в соответствующую = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вс Ноя 01, 2009 17:02:47 Сказали Спасибо❤   

    Думаю оба варианта свидетельства имеют право на внесение в форму, но в НК мне сказали, что работаем по новому свидетельству со дня его получения. Вы сдавали отчетность после 1 сентября, значит вы все сделали верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Ноя 03, 2009 16:02:41   

    На семинаре говорилось о том, что при перерегистрации оба свидетельства по НДС действительными до 31.12.09г. Дайте пожалуйста ссылочку на источник.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Ноя 03, 2009 16:14:06 Сообщить модератору   

    Письмо НК есть на форуме.
    Сейчас поищу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Ноя 03, 2009 16:14:57 Сообщить модератору   

    Я тут мимо проходил говорит:
    Дайте пожалуйста ссылочку на источник.

    Владислав, в этой теме http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19050 обсуждали.. основанием этому было Письмо НК МФ РК от 26.06.2009 года № НК-06-26/6107

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    а именно на само Письмо ссылка http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=271432#271432

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Ноя 03, 2009 16:39:36   

    Спасибо большое, вы сегодня меня выручаете... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lenys2
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Ноя 04, 2009 12:28:02 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Большой начальник говорит:По вопросу срока действия старого свидетелсьтва и нового ответили что работать до конца года будем по копии старого, а новое вступает в силу с 01.01.10 г.

    Добрый день!
    получили свидетельство по НДС после перерегистрации,
    дата выдачи 28 октября 2009г
    с какой даты оно действует?
    я думаю что с 28 октября 2009г.,или я не права?

    вопрос перенесен из темы http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12985 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Ноя 04, 2009 12:32:36 Сообщить модератору   

    Lenys2 говорит:
    с какой даты оно действует?
    я думаю что с 28 октября 2009г.,или я не права?

    есть Письмо НК МФ РК
    Письмо НК МФ РК от 26.06.2009 года № НК-06-26/6107 говорит:

    Налогоплательщики, в отношении которых налоговым органом произведено подтверждение постановки на регистрационный учет по НДС, до 1 января 2010 года в своей деятельности вправе использовать как реквизиты (серию, номер) свидетельства о постановке на учет по НДС старого образца, выданного по 30 июня 2009 года включительно, так и реквизиты свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС нового образца, выданного по результатам прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС, предусмотренной вышеуказанной статьей Закона


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Ноя 04, 2009 17:21:13 Сообщить модератору   

    Письмо НК МФ РК от 26.06.2009 года № НК-06-26/6107"] скажите пожалуйста, где само письмо можно скачать,чтобы показать глав.буху?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Ноя 04, 2009 17:21:58 Сообщить модератору   

    МираЯнварь говорит:
    где само письмо можно скачать,чтобы показать глав.буху?

    здесь по ссылке http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=271432#271432

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Melodi
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Ноя 10, 2009 09:59:52 Сообщить модератору   

    А если ситуация такая:
    стали проходить подтверждение по НДС, сдали доки в НУ 10.10.09
    По результатам прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС ТОО отказали в подтверждении постановки на НДС, отказ получили 10.11.09.
    Но в период с 10.10.09 по 10.11.09 были выписаны СФ.
    Как быть с этим? В СФ указывать "без НДС" с 10.10.09, и все выписанные переделать с этого числа.
    или указывать "без НДС" уже с 10.11.09??

    Добавлено спустя 57 секунд:

    А свидетельство из СФ с какого числа убрать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Ноя 10, 2009 10:06:48 Сообщить модератору   

    Melodi
    И в случае, если все-таки выносится решение об отказе, то такие налогоплательщики перестают быть плательщиками НДС с момента принятия такого решения налоговым органом. К примеру, если решение выносится 10 ноября, то именно с этой даты плательщик не имеет право выписывать счет - фактуры «с НДС».

    Добавлено спустя 51 секунду:

    Melodi
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=275082#275082 внимательно читаем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юлка
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Ноя 19, 2009 16:42:52   

    Люди подскажите такой момент:НДС мы подтвердили, что делать с ККМ-в какой момент нести перепрограммировать аппарат на новый номер НДС???????????? или ничего страшного что мы рпобивали чеки со старым номером в чеке, хотя уже новый на руках? это относится к письму про реквизиты которые действительны до 1 января???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья_Ясакова
    Коллега
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Ноя 19, 2009 16:48:37   

    Юлка говорит:
    что делать с ККМ-в какой момент нести перепрограммировать аппарат на новый номер НДС?

    как получили так и меняйте т.е завтра уже. В свидетельстве должна стоять дата выдачи. Я получила свидельство 6 ноября вечером хотя дата выдачи 23.10.2009, ККМ перебила 9 ноября. Короче не затягивайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Янв 25, 2010 12:49:56   

    Добрый день!

    Мы подали доки на перерегистрацию по НДС 06.11.2009 года, до 15 декабря в НК Алмат. р-на по г.Астана нам отвечали что свид-во пока не готово, позже выяснилось что ф.100 в НК не разнесли, пришлось пройти кучу кабинетов и собрать подписи. Получили свидительство по НДС только 06.01.2010 года, где дата выдачи (напечатано) 04 декабря 2009г. Счета-фактуры за январь 2010 года можно заменить, а как же быть с кассовым аппаратом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Май 05, 2010 15:12:34 Сообщить модератору   

    Данагуль говорит:
    а как же быть с кассовым аппаратом?
    Не критично. Св-во по НДС ставили в чеке, когда можно было по чеку брать НДС в зачет. Сейчас по чеку НДС взять в зачет нельзя, так что это просто лишняя информация, за нее наказать не могут.Поскольку св-во по НДС в чеке необязательно, я вообще его из чека убрала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    serik_s
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Май 06, 2010 18:21:18 Сообщить модератору   

    Кажется, нашел подходящую тему. Вопрос такой: надо сдать 300-ую за 3 кв 2009г. Какую серию и номер СНДС указывать в декларации?
    Обязательно новые или надо(можно) старые?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Май 06, 2010 18:58:08 Сообщить модератору   

    serik_s говорит:
    Обязательно новые или надо(можно) старые
    если вы уже получили новое свидетельство по НДС, то нужно забить его, потому что на руках у вас оригинал нового, а старое вы же сдали в НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    serik_s
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Май 06, 2010 19:33:15 Сообщить модератору   

    ОК, все понял, большой рахмет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зоя Саканова
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Ноя 25, 2010 17:30:34   

    Что делать, если в 1С сидели старые номер и серия НДС и все документы и отчеты за этот год ушли с ними. Я работаю с 1 октября, а обнаружила это только сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tn1
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Ноя 25, 2010 20:24:31 Сообщить модератору   

    Замените выданные счета фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena-7d
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Ноя 25, 2010 21:49:56   

    Да, скорее всего ваши покупатели еще не спохватились, но когда станут делать налоговую отчетность, обязательно обратятся к вам за заменой. Так что лучше подготовить их заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tn1
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Ноя 26, 2010 12:25:10 Сообщить модератору   

    Elena-7d говорит:
    Да, скорее всего ваши покупатели еще не спохватились, но когда станут делать налоговую отчетность, обязательно обратятся к вам за заменой

    Покупателей надо предепредить заранее и не ждать И они об этом факте могут узнать только по КК а не при заполнении отчетов. И ставится новые данные регНДС с момента указанного на бланке Там написано с какого числа новые реквизиты НП НДС вступают в силу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz