ндс в зачет брать с момента превышения или с момента получения свидетельства
|
|
#1 Пт Май 11, 2007 03:22:28
|
Сообщить модератору
|
|
Если предприятие работало на упрощенке и по требованию налоговой стало на учет по ндс и позже , чем превысили обьем и уплатило штрафы за превышение срока - можно сказать очистилось ,встало в последний месяц квартала , ндс в зачет имеет право брать с момента превышения или с момента получения свидетельства и помесячно надо отчитываться только за март или еще один квартал
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
стас спрашивает
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Стас!!
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Май 11, 2007 19:32:04
|
Сообщить модератору
|
|
Ждемс ,поляна будет
В кодексе говорится о квартале ,а в квартале 3 месяца ,а если растянуть удовольствие ,то получится 4 вот и беспокоюсь ,знаю одну тоо которая переусердствовала и выкатилась до конца года на помесячные
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Сб Май 12, 2007 08:51:37
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner говорит: |
Послушайте, Стас или Адель или как вас там еще. Я русским по белому сказал, учить раздел 8... Что вы почерпнули из ст. 246? Поделитесь знаниями... |
Не по теме - получается типа флейм ,но тем не менее ...
В Luxor вы не сомневаетесь что он это он ,а не я ? Я проверила по запросу IP там есть выход на домен откуда мы говорим и входим в инет , вот по IP без хвоста по одному из телекомовских инетов из Алматы (последние цифры не совпадают,а остальные общие ) я наиболее часто совпадаю с Luxer . Алина , Акулина со вставками , и еще примерно 6 форумчан У телекома в Алматы есть у меня три входа через инет и с разной стоимостью и еще через провайдеров При входе IPвсегда уникальный по всем группам цифр ,но если убрать последние три ,то совпадений много Надеюсь вы не считаете .что мы одно лицо Просто наткнулась на вашу инфу и с утра попроверяла по IP как это выглядит ...у многих алматинцев при выходе через телеком айпи близкие по значению ,у себя насчитала много разных айпи...
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Хотела даже распечатку запроса воткнуть сюда ,но не стала так как это информация конфиденциальная ,остановилась ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Сб Май 12, 2007 13:02:42
|
Сообщить модератору
|
|
Adel говорит: |
Надеюсь вы не считаете .что мы одно лицо |
Помимо IP есть еще ваша уникальная способность расставлять знаки препинания.
Adel говорит: |
Элис аналогично и по моему не прилично ,а жаль ... |
Действительно, жаль... До свидания... п.п. 1, 3 Правил.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Май 14, 2007 01:30:37
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner говорит: |
С момента постановки на учет по НДС. На всякий случай за март и еще один квартал... |
Ответ далеко не полный и не точный
по ТМЗ и ОС вы имеете полное право брать НДС в ЗАЧЕТ на дату постановки на учет по данным учета и инвентаризации
об этом нам говорит ст.208 п 9 , а требование по ст 246 п3 исключили в НК 2007 ,выбор за налогоплательщиком
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Май 15, 2007 00:30:40
|
Сообщить модератору
|
|
По поводу ежемесячной отчетности, после постановки на НДС, в налоговой мне сказали что сейчас отменили, только поквартально отчитываться, помесячно если только сумма не превышает 1000МРП.
Добавлено спустя 50 секунд:
в смысле если превышает 1000МРП, опечатался
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Май 15, 2007 01:35:59
|
Сообщить модератору
|
|
Может хватит, а?
Зачем вы это все...
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
НК редакции 2006г говорит: |
1. Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц.
2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1000 МРП, то налоговым периодом является квартал. |
НК редакции 2007г говорит: |
1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, установленных в пункте 2 настоящей статьи.
2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1000 МРП, то налоговым периодом является календарный месяц. |
Легче стало?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Вт Апр 07, 2009 16:44:00
|
|
|
Elis
подскажите пожайлусто.
я беру НДС в зачет по остаткам товаров на 01.01.09 (т.к. встали на учет по НДС 01.01.09)
какая проводка составляется на эту операцию?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Чт Апр 09, 2009 12:39:19
|
|
|
Елена Т
при формировании отчета по остаткам товаров на 01.01.09 уже все остатки идут с начисленным НДС, могу ли я сделать проводку ДТ1420 КТ1330,1 на общую сумму НДС, не выбирая товар,ведь программа уже начислила НДС на каждый товар с 01.01.09?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Чт Апр 09, 2009 12:44:23
|
|
|
Тата79 говорит: |
могу ли я сделать проводку ДТ1420 КТ1330,1 на общую сумму НДС, не выбирая товар |
Категорично "Нет", иначе себестоимость товара будет неверной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Чт Апр 09, 2009 12:48:53
|
|
|
Елена Т
а как же мне быть если у меня уже все стоит с НДС, ничего не пойму
я вложу фрагмент моего отчета по остаткам посмотрите плиз
подскажите как правильно взять в зачет НДС, пожайлусто.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Пт Апр 10, 2009 11:11:02
|
|
|
Вот видите нету у Вас
Тата79 говорит: |
если у меня уже все стоит с НДС, ничего не пойму |
Поэтому то и
Елена Т говорит: |
Тата79 писал(а):
могу ли я сделать проводку ДТ1420 КТ1330,1 на общую сумму НДС, не выбирая товар
Категорично "Нет", иначе себестоимость товара будет неверной. |
Добавлено спустя 6 минут:
8848547 делится на
7830572,57 такая останется себестоимость на сч.1330.1 после проводки по выделению НДС
1017974,43 такая сумма НДС в зачет сядет у Вас на сч.1420 после проведения проводки по выделению НДС в зачет.
Проводка
Дт1420 Кт1330.1 на сумму 1017974,43
Повторяю - по каждому товару нужно делить
себестоимость старая по товару "А" на 01.01.09 делите на /1,13 и умножаете на *0,13= НДС к выделению
и так по каждому товару, в итоге должна быть сумма 1017974,43
Может на копейки не сходится, но правильнее будет как получилось по каждому товару.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пт Апр 10, 2009 11:17:45
|
|
|
Елена Т
Тогда делаю так, если например какой-то товар стоит на 01.01.09 по цене 420 тенге:
ДТ1420 КТ1330.1 Сумма 50.4 (420*12%)
Верно?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Елена Т
Все теперь вижу как далеть, сейчас попробую
Единственное можно еще вопрос почему НДС 13% ведь берем в зачет в этом году?
Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пт Апр 10, 2009 11:26:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В Вашем файле отчет по товару, а Вам надо основываться всегда на данные счетов бух.учета, сопоставлять и уже знать правильно этот отчет дает данные или нет.
Добавлено спустя 4 минуты:
Тата79 говорит: |
Тогда делаю так, если например какой-то товар стоит на 01.01.09 по цене 420 тенге: |
Делаете оборотно-сальдовую ведомость по счету 1330.1 за 01.01.09 и там видите остатки по товару на начало периода -количество и сумма, так вот сумма и есть та себестоимость
Елена Т говорит: |
себестоимость старая по товару "А" на 01.01.09 делите на /1,13 и умножаете на *0,13= НДС к выделению |
Тата79 говорит: |
еще вопрос почему НДС 13% ведь берем в зачет в этом году? |
2009г -12%, извиняюсь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Пт Апр 10, 2009 11:30:26
|
|
|
Елена Т
Спасибо большое за помощь, очень вам признательна, я недавно занимаюсь бухгалтерией и еще все тонкости не знаю, поэтому помощь так необходима.
Только я не совсем поняла почему 13%, а не 12.
Еще раз ЕленаТ большое спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Madina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#37 Чт Окт 29, 2009 12:09:44
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день не могли бы мне помочь срочно. Я свидетельство по НДС получила 1 сентября 2009 года, а в зачет сета фактуры полученные за август месяц я могу взять в зачет в отчете за 3 квартал или только сентябрьские счета брать в зачет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Нурлан_Б
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#40 Чт Окт 29, 2009 12:20:31
|
Сообщить модератору
|
|
Madina говорит: |
только сентябрьские |
когда подали заявление ?
Плательщиками становятся в первый день месяца, следующего за месяцем в котором подали заявление для постановки на рег. учет по ндс,
так что будьте по внимательнее при выписке счет-фактур и припринятий в зачет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Чт Окт 29, 2009 12:36:10
|
|
|
ст. 256, п. 1, пп.5
при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.
т.е. как написала Елена Т в посте 38
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|