Графа H приложения 7 формы 300
|
ЕщеОдинБух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Июн 03, 2009 09:07:14
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=293396#293396
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=293399#293399
Прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался:
пункт Правил заполнения приложения 7 (реестра счетов фактур выданных) гласит:
8)в графе Н указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость. [b]При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре.[/b]
Это значит что в принципе эта графа не заполняется?
У кого-нибудь были случаи когда согласно этого пункта ее нужно заполнять, приведите пример?
Почему в налоговых шаблонах при контроле "Проверить все листы" или текущий лист не выдает ошибку когда обе графы заполнены одинаковыми суммами и в 300 форме в СОНО "Проверить заполнение" тоже?
[color=green] [size=9]Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:[/size] [/color]
Причем странно написано:
При этом графа Н заполняется в случае, [b]если указанная в графе G сумма [/b]налога на добавленную стоимость [b]меньше суммы[/b] , указанной в счете-фактуре
а пункт 7 гласит:
7)в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, [b]указанного в счете-фактуре[/b] ;
Графа G должна быть меньше самой себя что-ли.???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Июн 03, 2009 09:37:36
|
Сообщить модератору
|
|
ЕщеОдинБух говорит: |
У кого-нибудь были случаи когда согласно этого пункта ее нужно заполнять, приведите пример? |
СНР для юридических лиц производителей сельхоз продукции с/ф выставляют на полный НДС, но для себя исчисляют с 70% корректировкой ст.451 НК
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЕщеОдинБух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Июн 03, 2009 09:41:18
|
Сообщить модератору
|
|
Ведмедь, спасибо, прокоментируйте если можно пункты правил, источник правил сайт salyk.kz.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:[/size][/color]
А НДС выписанный, СНР для юридических лиц производителей сельхоз продукции с/ф выставляют на полный НДС, но для себя исчисляют с 70% корректировкой ст.451 НК я могу взять в зачет по полной и государство мне это простит?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЕщеОдинБух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Ноя 03, 2009 12:57:55
|
|
|
ЕщеОдинБух говорит: |
Оказывается в приказе к изменению правил дали уточнение по заполнению графы H (могли бы и в правилах поменять). |
Я 1 раз заполняю сама, так графа Н заполняется или нет, если в G все правильно? правила не поменяны, а приказ не читала...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 03, 2009 13:12:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Из правил заполнения
Цитата: |
7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре;
8) в графе H указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость. При этом графа H заполняется в случае, если подлежащая указанию в данной графе сумма налога на добавленную стоимость, меньше суммы, указанной в счете-фактуре. |
Если Вы начисляете НДС в такой же сумме что и указали в счет-фактуре, то графу Н не заполняете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 03, 2009 13:31:52
|
|
|
а что в приказе, если можно, к изменению правил писали?
И тогда сверху H Сумма начисленного НДС (не понятно)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Ноя 03, 2009 13:35:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Марина У-Ка говорит: |
а что в приказе, если можно, к изменению правил писали? |
Я Вам процитировала последнюю версию правил с учетом внесенных изменений по приказу от 17.04.09г.
Бывают случаи в которых сумма по счет-фактуре одна, а начисляется НДС меньше чем в счет-фактуре, вот например
Ведмедь говорит: |
СНР для юридических лиц производителей сельхоз продукции - с/ф выставляют на полный НДС, но для себя исчисляют с 70% корректировкой ст.451 НК |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Ноя 03, 2009 14:30:45
|
|
|
Всё увидила. Спасибо. Но легче не стало, опять допки рисовать. А вообще адмистр ответственность, т.е. штрафы за нарушение правил заполнения есть? В учётной прописала гл. бух. делал отчёты 1,2 квартал 2009, но её нет теперь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Ноя 03, 2009 16:24:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ст.208 Адм.кодекса
Цитата: |
1. Отсутствие у налогоплательщика учетной документации и (или) несоблюдение требований по составлению и хранению учетной документации, установленных законодательством Республики Казахстан —
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — в размере семидесяти пяти месячных расчетных показателей. |
ст.56 НК
Цитата: |
6. Учетная документация включает в себя:
1) бухгалтерскую документацию;
2) налоговые формы;
3) налоговую учетную политику;
4) иные документы, являющиеся основанием для определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Июл 16, 2010 10:34:24
|
|
|
В 2010 году Графа J подлежит обязательному заполнению в случае, если по соотвествующей строке заполнена графа I. Теперь получается нужно заполнять в 2010 году?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|