Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Электронный авиабилет в 300 форме в какой строке отражать?
    В какой форме надо отражать 10% ИПН с имущественного дохода физ лица?
    В форме 220.00 по какой строке отражать проценты по банковскому кредиту?
    В какой форме отражать доходы нерезид...
    В какой форме (200 или 210) отражать ...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой форме (200 или 210) отражать ИПН за работника-иностранца     
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Пн Май 25, 2009 11:23:27 Сообщить модератору   

    Elis
    Так если сейчас заплатить, пени не будет разве?

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

    У меня шеф сейчас каждую копейку экономит, так не даст, только если в июне таким образом сделать, по 101204 заплатить больше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Пн Май 25, 2009 12:13:30 Сообщить модератору   

    Викторовна, пеня будет в любом случае.
    И в том случае, если заплатите текущим числом на этот код 101204, и в том случае если перекинете сумму ИПН иностранцев с кода 101201 на код 101204, пеня будет все равно. Ведь перебросят вам эту сумму не той датой, когда вы платили на 101201, а текущей датой. А значит, пеня уже капает, и ее не избежать.
    А к 25 июня вам снова надо будет платить ИПН на код 101201, вот и перечислите меньше на эту сумму.

    Максимум, что вы теряете, дополнительно перечислив сумму ИПН на код 101204 вместо переброски, это то, что эта сумма чуть раньше покинет ваш бюджет предприятия.

    Ну если даже эту копейку экономит ваш руководитель, то тогда тратьте свое время на ожидание разности, на акты сверки с налоговой, на заявление на переброску и на контроль осуществления переноски.
    Но подумайте, заплатить вы можете уже сейчас, а значит накопление пени остановится, а перебросят вам когда еще...
    Пени может набежеть больше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Чт Май 28, 2009 17:15:13 Сообщить модератору   

    Получается, что 210 форма сдается за всех иностранцев:
    и резидентов, и нерезидентов, даже имеющих вид на жительство?

    А 200 соотвественно только за граждан Республики Казахстан?

    Это верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Чт Май 28, 2009 17:23:23 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух просыпаемся.
    Читаем ветку и делаем выводы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Чт Май 28, 2009 18:09:57 Сообщить модератору   

    Прочитал всю ветку, мнения однозначного нет может быть имеет место быть следующее мнение:

    Название второго раздела: Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов иностранцев и лиц без гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан, в соответствии со статьями [b]167, 202 [/b]Налогового кодекса.

    Статья [b]167[/b]. Исчисление и удержание налога
    Сумма индивидуального подоходного налога на доход работника, облагаемый у
    источника выплаты, исчисляется путем применения ставки, установленной пунктом 1
    статьи 158 настоящего Кодекса, к сумме дохода работника, облагаемого у источника
    выплаты, определяемого в соответствии со статьей 163 настоящего Кодекса.


    [b]То есть статья 167 определяет ставку, для иностранцев и лиц без гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан, но никак не определяет категорию этих самых иностранцев[/b]

    Статья [b]202[/b]. [b]Порядок налогообложения доходов иностранных работников юридического
    лица-нерезидента, не имеющего постоянного учреждения в Республике Казахстан[/b]


    Само название статьи очень далеко уводит нас от иностранцев, работающих у юридических лиц - резидентов РК.


    Замечу, что между статьями 167 и 202 в названии раздела стоит запятая.

    Мое мнение что в данный раздел и нужно включать только [b]иностранцев и лиц без гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан[/b], [b]работающих у юридического лица-нерезидента, не имеющего постоянного учреждения в Республике Казахстан.[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Чт Май 28, 2009 18:43:51 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух
    Письмо НК есть, ваше мнение уже ничего не дает.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=198199&tape#198199

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Пт Май 29, 2009 07:58:45 Сообщить модератору   

    Ув. Генадьевна я про Фому, а вы про Ерему, посмотрите название темы, речь идет не о сдаче 210 как таковой, а о том, кого в нее включать или не включать. Кстати письма, никогда не стояли в иерархии законодательных актов даже рядом с Кодексами не то, что изменяли действия последних.

    [color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:[/size][/color]

    Извините только сейчас заметил, что написал ваш ник с одной Н, простите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Пт Май 29, 2009 13:18:25 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух
    Я про того же Фому. Просто в письме дополнительно указано, что согласно правил заполнения 210 форму сдают за иностанцев и лиц без гражданства, и никаких ссылок на резиденство. Разве это не ответ на ваш вопрос? Про иерархию не будем, к сабжу не относится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Пн Июн 01, 2009 10:18:32 Сообщить модератору   

    Меня смущает следующее:

    Уже кто-то выше проводил аналогию:
    в 910 форме есть раздел. Исчисление ИПН с резидентов РК
    и раздел Исчисление ИПН с иностранцев и лиц без гражданства, являющихся нерезидентами РК.

    то есть прослеживается четкое разделение между резидентами и нерезидентами, и соответственно не возникает вопрос куда мне включить человека с видом на жительство - иностранца, но являющегося резидентом, и не возникает вопроса о том на какой код бюджетной классификации платить за него ИПН.

    В 200 же и 210 форме предлагается по вашему в корне другая схема, что это двойные стандарты в налогооблажении или очередной "косячок", разработчиков правил, ибо суммы налогов одинаковые по сути по 910 и 210 формам и их оплата, разнесутся на разные коды?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Пн Июн 01, 2009 10:28:14 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух говорит:
    Меня смущает следующее:
    суммы налогов одинаковые по сути по 910 и 210 формам и их оплата, разнесутся на разные коды?

    ЕщеОдинБух
    те, кто на Упрощенном режиме, не представляют ф. 210, поэтому проблем с разноской не возникнет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Пн Июн 01, 2009 10:34:28 Сообщить модератору   

    Solitary, там в другом проблема.
    ЕщеОдинБух говорит о том, что возникают "двойные стандарты в налогооблажении" (ну или "очередной "косячок", разработчиков правил") в отношении иностранцев-резидентов на предприятиях с разными режимами налогообложения.
    Вот, к примеру, два одинаковых ТОО, только одной на ОУР, а другое на упрощенке.
    В обоих ТОО есть иностранец-резидент.

    Так вот одно ТОО, получается, ИПН с доходов такого работника будет платить на КБК 101201, а второе за абсолютно такого же работника будет платить на 101204. Абсурд? Согласна. Но выхода пока не вижу.
    Может быть в следующем году до законодателей наших этот абсурд дойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Пн Июн 01, 2009 11:21:59 Сообщить модератору   

    Elis, вы абсолютно правильно истолковали мое суждение по данному вопросу. Несмотря на имя ЕщеОдинБух, мне его происвоили на балансе, я не стал его изменять, после регистрации, ранее я был здесь под именем Сергей(П-П), я занимаюсь конфигурированием по сути и вынужден изучать все аспекты, которые касаются моих клиентов.
    И вспомнив недавное изменение правил по заполнению 300 формы, я думаю возможно все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Geri
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Ср Июл 22, 2009 16:16:31   

    Добрый день! Есть резидент-иностранец. В 1 кв. когда были на ОУР его указывала в ф.210 и платила на КБК 101204. Со 2 кв. ТОО на упрощенке. Но также оплачивали на КБК 101204. А получается в ф. 910 всех резидентов в одну графу. Так правильно ли что оплачивали за резидента -иностранца на КБК 101204? За апрель, май уже оплатили. Теперь надо за июнь. Что делать? Или опять на 101201 доплатить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Geri
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Ср Июл 22, 2009 22:49:26   

    Unknown У кого подобная ситуация? Откликнитесь! Как решили вопрос с иностранцем резидентом? Продолжаете платить на кбк 101204, а в в ф,910 отражаете также вместе со всеми резидентами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алена
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Сб Июл 25, 2009 13:01:51   

    В налогвую написала запрос, мне ответили, что в 910 форме ИПН за работников с видом на жительство надо показывать в строке 910.00.22 и платить на 101204

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Вт Ноя 10, 2009 12:19:20   

    Добрый день! Хотела уточнить, может кто поможет!
    Сотрудник, гражданин РФ, но имеет Казахстанский Вид на жительство, сроком на 5 лет, СИК и РНН(Казахстанские), пенсионный договор(Казахстанский)!
    1) А такой Сотрудник имеющий вид на жительство в РК, для целей налогооблажения считается резидентом ф200 или 210 сдается ?
    2) НЕ гражданин, но при этом все доки Казахстанские, то сдается 210 и ИПН оплачивается на 101204?
    3) а если налог уже уплачен на 101201, а отчет сдадим 210, то что будет или как в этой ситуации поступить?

    тема объединена с уже существующей ... Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Вт Ноя 10, 2009 12:21:51 Сообщить модератору   

    Tana_26
    Tana_26 говорит:
    Сотрудник, гражданин РФ, но имеет Казахстанский Вид на жительство, сроком на 5 лет, СИК и РНН(Казахстанские), пенсионный договор(Казахстанский)

    представлять отчетность по ф. 210
    Tana_26 говорит:
    ИПН оплачивается на 101204

    Tana_26 говорит:
    а если налог уже уплачен на 101201, а отчет сдадим 210, то что будет или как в этой ситуации поступить?

    оплатить на КБК 101204
    а на КБК 101201 пусть висит переплата.. или же перекинуть сумму на верный КБК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Вт Ноя 10, 2009 12:23:30 Сообщить модератору   

    в 210 форме идут все иностранцы вне зависимости от резиденства. платите на 101204.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Вт Ноя 10, 2009 16:39:34   

    А скажите пожалуйста, если он имеет вид на жительство, и все остальные доки, для того чтоб его принять на работу, надо какое то разрешение или что??? Или мы можем без проблем его принять, т.к. у него есть вид на жительство!?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рано
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Вт Ноя 10, 2009 16:43:47 Сказали Спасибо❤   

    Если он имеет вид на жительство то он уже является резидентом Рк и разрешение ему получать не надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АПК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Ср Ноя 11, 2009 10:50:48   

    Добрый день ! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста , сотрудники , имеющие Казахстанский Вид на жительство, СИК и РНН(Казахстанские), пенсионный договор(Казахстанский), (т.е. те что в этом году попали в 210.00) в 2008 году на основании каких статей их доход налогооблагали и в какой форме отчитывались по ним ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Ср Ноя 11, 2009 11:03:50   

    АПК говорит:
    в 2008 году

    С видом на жительство по ф.200.00 как резиденты РК. Как и граждане РК налогообложение в таком же порядке, с применением тех же льгот и удержанем всех налогов и платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АПК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Ср Ноя 11, 2009 11:10:26   

    [b]YelenaS[/b
    Вы, имели ввиду 201.00 по 2008 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Ср Ноя 11, 2009 17:17:17 Сообщить модератору   

    Да 201 форме указывались в 2008 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NIKAM
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Чт Ноя 12, 2009 14:34:09   

    Плиз подскажите всю ветку прочитала но вывод не нашла (((

    с кодексе говорить что резидентами признаются лица постоянно пребывающие или непостоянно пребывающие в РК
    относительно постоянно пребывающих понятно рассчитывать надо
    а как в отношении понятия непостоянно пребывающими кто это такие
    и правильно лия понимаю что если непостоянно предывающие то также рассматриваются как резидеты и ИПН исчисляется с применением вычета и тражением в форме 210.

    в нашей ситуации представительство директор назначен с августа начисление за идет толькос сентября с момента приезда в рк
    договор соответсвенно на года 3 трудовой заключен

    значит ли это что вычеты к нему применимы и форма 210 сдается первый раздел формы????

    огромное спасибо за комментраии - авансом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Пн Ноя 16, 2009 09:43:26   

    Здравствуйте! У меня такой вопрос, я заполняла 210 форму и там надо было указать в расшифровке по сотруднику "Номер налоговой регистрации", как я поняла, это номер налоговой регистрации в стране где он гражданин. А вопрос такой, если не указать этот номер, это будет считаться ошибкой или нет?

    Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

    А точнее 210.02, Лист В, графа F

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Пн Ноя 16, 2009 09:52:08 Сообщить модератору   

    Tana_26
    я ничего не ставлю, думаю, ничего страшного Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Пн Ноя 16, 2009 09:59:16   

    Дария Кайратовна
    А вы уже не первый раз сдаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Пн Ноя 16, 2009 10:01:32 Сообщить модератору   

    Tana_26
    не первый, да и компания у нас крупная, не посоветовавшись, ничего не стала бы делать Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #130 Пн Ноя 16, 2009 10:16:30   

    Дария Кайратовна
    Скажите пожалуйста, а есть ссылочки подтверждающие то что ничего страшного или от НК что-нибудь?Ну хоть что-нибудь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Пн Ноя 16, 2009 10:55:28 Сообщить модератору   

    Tana_26
    Думаю, что налоговики не станут к этому придираться, потому что это информация справочного характера. У меня была проверка - вообще не обратили на это внимания. А, может, еще ссылаться на то, что если нет данных для отображения, то строка остается пустой, согласно Правил заполнения 210.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Страница 3 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz