Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Разноска по лицевому счету ФНО 200 : ...
    Проводка по КПН в лицевом счете
    минус на лицевом счете
    Почему СО не отражаются на лицевом счете?
    Переплата по пене на лицевом счете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    КПН в лицевом счете. Как разобраться что начислено, что уплачено?     
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Окт 27, 2009 10:44:35 Сообщить модератору   

    Подскажите пожл. запутался опять в КПН, распишу все как в ЛС, может кто-нибудь поможет?
    Всего ав. платежей было 2 000 000, доход за 2008 год 300 000

    начислено уменьшено уплачено сальдо
    1. 100000 100000 0
    2. 100000 100000 0
    3. 100000 100000 0
    4. 100000 2000000 100000 2000000
    5. 300000 100000
    100000 1700000
    6. 100000 100000 1700000
    7. 100000 100000 1700000
    8. 100000 100000 1700000
    9. 100000 100000 1700000
    10. 100000 100000 1700000
    11. 100000 100000 1700000
    12. 100000 100000 1700000
    Всего 1500000 2000000 1200000
    Уменьшено 2000000 тенге, потому что исчислено налога в декларации стоял ноль.
    Сдал доп. с заполнено строкой исчислено налога – 300000 тенге
    1. Почему 300 000 идет в общее начисление за год?
    2. Получается у меня в начислено больше чем в уплачено, как так?
    3. Переплата 1700000, а остаток переплаты 1200000 ссуммируется в следующем году?
    4. Когда я буду подавать расчет в 2010 году мне ориентироваться на начисление в 2009 году 1 200 000 или полностью за весь период?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Окт 27, 2009 21:57:22 Сообщить модератору   

    CC
    может вы скрин лучше скинете. Ничего не понятно. Не мудрено что запутались. Затрите название фирмы в ветку кидайте.

    Добавлено спустя 43 секунды:

    CC
    и еще данные из ваших декларации и авансовых соответствуют данным лицевого? Верные цифры, вы сверяли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Окт 28, 2009 08:45:24 Сообщить модератору   

    1.У меня авансовых платежей за весь период с 2006 года был 2 000 000 тенге.
    2.Все года были убытки, а в 2008 г. доход 300 000 тенге.
    3.Когда подавал расчет в 2009 году до сдачи декларации, я учитывал начисления за весь период, а не 2008 год, это правильно, объясните пожл.

    Теперь по ЛС.
    [/url][/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Окт 29, 2009 11:07:41 Сообщить модератору   

    Помогите, жду ответ уже второй день. Файл прикрепленныйвидите или нет? А то я первый раз прикрепляю. Может не просматриваемый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 29, 2009 11:17:12 Сообщить модератору   

    1.Почему 300 000 тенге вошли в столбец начислено, теперь получается у меня начислено больше, чем уплачено на 300 000 тенге, а так быть не должно?

    Вы доп. 101.02 сдавали? Значит поставили к начислению, вот Вам и начислили.

    2.Переплата 1 700 000, а остаток переплаты 1 200 000 ссуммируется в следующем году?

    Нет, смотрите на сальдо, если оно положительное - это и есть Ваша переплата. А 1 200 000, Вы начислили и уплатили по расчетам. Если по году у Вас КПН выйдет больше, чем 1 200 000, то Вы доначислите в 100 форме и должны будете доплатить, если будет меньше, то уменьшите и разница войдет в перплату.

    3.Когда я буду подавать расчет в 2010 году мне ориентироваться на начисление в 2009 году 1 200 000 или полностью за весь период?

    На 2009 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 29, 2009 11:19:29 Сообщить модератору   

    Файл виден. Но было бы лучше если бы Вы сам ЛС скинули, скрином, так было бы понятней.
    CC говорит:
    У меня авансовых платежей за весь период с 2006 года был 2 000 000 тенге

    CC говорит:
    Когда подавал расчет в 2009 году до сдачи декларации, я учитывал начисления за весь период, а не 2008 год, это правильно

    Вы должны рассматривать авансовые рассчитанные в 2008 г.

    CC говорит:
    Уменьшено 2000000 тенге, потому что исчислено налога в декларации стоял ноль.

    Вот эту фразу понять не могу.

    CC говорит:
    Переплата 1700000, а остаток переплаты 1200000 ссуммируется в следующем году

    Переплата составляет 1 700 000, она переходит на следующий год, ее можно учитывать в счет предстоящих авансовых платежей по КПН. А о каких 1 200 000 вы еще говорите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 30, 2009 12:31:12 Сообщить модератору   

    Доп. 101.02 я не сдавал, а 300 000 тенге, это у меня в самой декларации 100.00, в строке100.00.051 "Всего исчислено налога" стоит, но ведь сумму авансовых этот налог уменьшает: было 2 000 000, а стало 1 700 000, но только почему в ЛС стоит в графе начислено?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Окт 30, 2009 12:32:32 Сообщить модератору   

    А где должно стоять? Вы же начислили налог

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Окт 30, 2009 12:52:49 Сообщить модератору   

    Я не начислил, у меня это сумма КПН, который должен уменьшить ав. платежи. В этой графе у меня идут цифры из расчета 100.02, а причем тут 300 000 из декларации? я и говорю начислено за год 1 200 000 (каждый месяц по 100 000) в этой графе, а 300 000 плюсуется, получается 1 500 000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 30, 2009 13:34:19 Сообщить модератору   

    CC
    Вы бы ЛС выслали в ЛС. Я посмотрю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Окт 30, 2009 13:45:33 Сообщить модератору   

    Как сделать этот скрин и скинуть его? Помогите разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Окт 30, 2009 13:53:01   

    Откройте нужное изображение , скопируйте кнопкой "Print Skrh" в буфер памяти, затем создайте документ в Ворде и вставьте в него изображение(в меню : правка-вставить) , сохранить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Окт 30, 2009 15:10:14 Сообщить модератору   

    А где мне найти эту кнопку "Print Skrh"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Окт 30, 2009 15:19:46   

    На клавиатуре вашей, верхний ряд кнопок, обычно справа, посмотрите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Окт 30, 2009 16:03:39 Сообщить модератору   

    Я открыл ЛС в ИНИСе, сохранил его на рабочий стол и что мне дает эта кнопка? Как в Ворд вставить я знаю, а как воспользоваться этой кнопкой? Можно поподробней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Окт 30, 2009 16:09:34   

    CC говорит:
    а как воспользоваться этой кнопкой?

    нажмите на нее. пальцем. при открытом изображении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Окт 30, 2009 16:16:38 Сообщить модератору   

    Но я ведь не совсем тупой, я пальцем нажимаю и что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Окт 30, 2009 16:20:16   

    И все, затем делаете все в Ворде. Открываете Ворд
    Марта говорит:
    (в меню : правка-вставить

    и скрин должен появиться на странице.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    Открыли в Инисе нужный документ(не сохраняете) , нажимаете на кнопку и в Ворд.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Окт 30, 2009 16:29:10   

    CC
    Извините. Кнопка "PrintScreen" копирует то, что Вы сейчас видите на экране в буфер обмена. Как картинку. Вот ее Вы и вставите в Ворд.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Окт 30, 2009 16:36:10 Сообщить модератору   

    И появляется в Ворде только одна страница, а у меня их 6.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Окт 30, 2009 16:40:37   

    Кондрат говорит:
    Кнопка "PrintScreen" копирует то, что Вы сейчас видите на экране

    Вы же сразу все 6 страниц не видите, делайте скрин по странично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Ноя 03, 2009 11:34:29 Сообщить модератору   

    Откликнитесь пожалуйста!!!! Crying or Very sad

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    А как редактируется в этом документе?

    Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:

    Подскажите пожл. как редактировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Ноя 17, 2009 14:40:42   

    Здравствуйте. Тоже столкнулась с проблемой на ЛС по КПН. Ситуация такая. Сверяю бухучет с данными на лицевом счете, вроде все ясно, рассчитаные ав. платежи и уплаты так же как и в 1С. расчет налогов и уплата за 2008г.. При сдаче 100.00 за 2008г. формы происходит разноска формы с учетом уплаченных АВ и садится сумма непосредственно КПН напр. 2 млн. тг. Как должны были отразить эту сумму непосредственно в 1С. Я так понимаю, что нужно было сделать операцию "расчет налогов" проводкой 851-631 2 млн. тг начисление КПН, и при уплате налога все бы выровнялось. Но дело в том , что в течении 2008г., сдавались допики за 2006 и 2007г.г., и бух эти суммы в начислении КПН проводила с минусами. Объясните мне пож-та, ведь все что касается КПН за 2008г., и в проводках должно отражаться 2008г., начисление-уплата, ну зачем тут 2006г? Его нужно было в своем периоде корректировать, или как? Извините за много буков, но подскажите пож-та, как правильно?

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    missle говорит:
    Я так понимаю, что нужно было сделать операцию "расчет налогов" проводкой 851-631 2 млн. тг начисление КПН

    эту проводку нужно было сделать 31.12.08г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Ноя 17, 2009 15:47:46   

    Подскажите пож-та кто-нибудь, должна ли сумма окончального КПН закрываться проводкой 851-631 и соответствовать данным с ЛС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязат
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +411 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Ноя 18, 2009 12:06:04   

    Аленка01
    Ваше сообщение по поводу начисления пени по доп. 100 перенесено в отдельную тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21810

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz