Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Что будет являться налогооблагаемой базой для НДС при импорте из Белоруссии?
    Компьютеры являются налогооблагаемой ...
    Что является налоговой базой для налога на имущество у ИП
    Что является базой для начисления подоходного налога при закрытии ТОО?
    При доплате работникам в экологически...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какой доход является налогооблагаемой базой у ТОО на упрощенке     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пн Апр 09, 2007 16:03:43 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Ответьте мне пожалуйста вот на какой вопрос: я работаю с Детским Домом по поставке продуктов. Мне не банковский счет поступает сумма в среднем в размере 1000000 тенге. Т.е. на эту сумму я должна посавить товар в Детский Дом (по ценам с учетом наценки). Скажите с какой суммы я должна платить налог (индивидуальный предприниматель, на основе упрощенного налогового режима) с суммы 1000000 тенге или с дохода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Апр 09, 2007 16:10:26 Сообщить модератору   

    С той суммы, на которую вы выставите за квартал счета-фактуры (минус НДС, если вы плательщик НДС).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пн Апр 09, 2007 16:23:32 Сообщить модератору   

    А если не плательщик НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Апр 09, 2007 16:57:54 Сообщить модератору   

    Тогда с общей суммы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zaika
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Апр 14, 2008 17:26:50 Сообщить модератору   

    Змея говорит:
    Граждане поскажите пожалуйста, ИП и ТОО, метод учета доходов.3% рассчитывается с поступления денежных средст или с дохода?

    от полученных денег(выручка)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Апр 14, 2008 17:41:19 Сообщить модератору   

    zaika говорит:
    Змея говорит:
    Граждане поскажите пожалуйста, ИП и ТОО, метод учета доходов.3% рассчитывается с поступления денежных средст или с дохода?

    от полученных денег(выручка)

    С дохода, т.е. с сумм, отраженных в счет-фактурах за вычетом НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пт Апр 25, 2008 11:24:06 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Цитата:
    Цитата:
    - Граждане поскажите пожалуйста, ИП и ТОО, метод учета доходов.3% рассчитывается с поступления денежных средст или с дохода?

    -от полученных денег(выручка)
    С дохода, т.е. с сумм, отраженных в счет-фактурах за вычетом НДС.

    Поскажите пожалуйста на чем Вы основываетесь? Налоговик мне упорно твердит , что в доход по упращенке берется все поступление денег а не выставленные счет- фактуры или подписанные акты. Кто-нибудь сэтим сталкивался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Апр 25, 2008 11:30:48 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=88550#88550

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пн Апр 28, 2008 11:25:54 Сообщить модератору   

    Мне все понятно , но как , подскажите пожалуйста доказать налоговому инспектору обратное, может есть у кого-нибудь официальный ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пн Апр 28, 2008 11:36:46 Сообщить модератору   

    Пусть почитает Кодекс о методе начисления

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Апр 28, 2008 14:17:29 Сообщить модератору   

    Elena.M.A., подобные разъяснения мне давали в АНК по г.Астана, начальник отдела... по работе с ИП.

    Пусть ваш инспектор покажет вам законодательное обоснование своих слов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пн Апр 28, 2008 15:27:44 Сообщить модератору   

    У нас в НК тоже инспектор твердит, что доход ИП облагается 3% с суммы денежных средств поступивших в кассу и на р/счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Чт Май 08, 2008 09:23:32 Сообщить модератору   

    подобные разъяснения мне давали в НК по г.Астана, начальник отдела... по работе с ИП

    А у вас случайно нет ответа на бумажке и с печатями!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxana
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Май 08, 2008 10:13:40 Сообщить модератору   

    Вы попросите у начальника отдела по работе с ИП, официальный ответ с печатью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Май 09, 2008 00:46:28 Сообщить модератору   

    А просто потом они будут говорить, что подразумевали (!) что обычно для ИП на упрощенке факт реализации происходит одновременно с получением выручки, и поэтому они так отвечают, для простоты. Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галина К
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Окт 30, 2009 17:18:16   

    Здравствуйте.
    Ответьте, пожалуйста.
    Такой вопрос: Ип на Упрощенке. Ему перечисляется согласно договора оплата за услуги, которые он будет предоставлять втечении 5 месяцев, но оплачивают сразу за весь объем. А акт выполненных работ предоставляется только на тот объем, который выполнен. Что будет являться налогооблагаемым доходом для ИП-ка? Только та сумма, которая фигурирует в актах выполненных работ за квартал?
    Заранее спасибо.

    вопрос выделен из темы http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21173 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Окт 30, 2009 17:21:13   

    Галина К говорит:
    Только та сумма, которая фигурирует в актах выполненных работ за квартал


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Liding
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Ноя 30, 2009 19:57:26   

    ТОО упрощенка, плательщик НДС, возник вопрос как правильно посчитать доход для налогооблажения. Начисленный, счет 6010 или с тех денег которые прошли через р/с и кассу(с НДС, предоплата и оплата за работы)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Ноя 30, 2009 19:59:47 Сообщить модератору   

    Поиск хоть пытался использоваться? А КС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Liding
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Ноя 30, 2009 20:17:35   

    Да поиском ничего не нашел, был бы благодарен за линк. а что такое КС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Ноя 30, 2009 20:55:00 Сообщить модератору   

    КС - это вот что такое http://balans.kz/viewtopic.php?t=19908

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Liding
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Ноя 30, 2009 21:02:35   

    По КС понятно. А вот если суммы были перечислены к примеру в 3 кв-ле, а счет фактуры выписанны в 4 кв-ле то что считать доходом 3-го кв-ла деньги или реализацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Ноя 30, 2009 21:05:07 Сообщить модератору   

    Liding говорит:
    По КС понятно.

    Тьфуй... Даже не попытаться прочитать. Счас председатель придет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Ноя 30, 2009 21:05:33 Сообщить модератору   

    Liding реализация считается вашим доходом, а не предоплата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Ноя 30, 2009 21:05:48 Сообщить модератору   

    Liding говорит:
    как правильно посчитать доход для налогооблажения. Начисленный, счет 6010 или с тех денег которые прошли через р/с и кассу

    У нас в налоговом и бухгалтерском учете действует принцип начисления, т.е. доход признается в момент подписания накладных, актов выполненных работ, оказанных услуг. От оплаты не зависит и без учета НДС, т.е. как вы правильно сказали, отраженный по счету 6010.

    Еще имейте в виду, что с 01.01.09. Налоговым кодексом определены виды дохода, которые не включаются в декларацию 910, а облагаются в общеустановленном порядке http://balans.kz/viewtopic.php?t=14738

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Liding, вообще-то Cleaner прав: раз вы задаете такие вопросы, вам надо вот эту тему в КС http://balans.kz/viewtopic.php?t=19544 проштудировать от и до.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Liding
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Ноя 30, 2009 21:12:21   

    Цитата:
    Liding, вообще-то Cleaner прав: раз вы задаете такие вопросы, вам надо вот эту тему в КС http://balans.kz/viewtopic.php?t=19544 проштудировать от и до.

    я как раз этим и занимаюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz