Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сдавать отчеты по вновь созданному ТОО?
    Отчетность по вновь созданному ТОО
    Требуется ли сдача расчетов по КПН вновь созданному ТОО?
    С какого времени исчислется КПН по вновь созданному предприятию?
    Ключ ЭЦП, выданный вновь созданному предприятию для работы в СОНО и КН.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоговые отчеты по вновь созданному ТОО, ТОО имеет учредителей нерезидентов     
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Янв 11, 2010 16:18:33   

    Скажите, пожалуйста какие Налоговые отчеты по вновь созданному ТОО надо сдать, ТОО имеет учредителей нерезидентов , зарегистрировано в декабре 2009г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Янв 11, 2010 16:22:43   

    предполагаю, что режим общеустановленный? тогда за 4 квартал 200я и 100 за 2009 год....если есть недвижимость - то расчёт на 2010 по налогу на имущество (и наверное декларация по налогу на имущество за 2009, если есть недвижимость в 2009ом)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Янв 11, 2010 16:59:00   

    Режим общеустановленный. а есть ли разница в налоговых отчетах если учредители-нерезиденты (физические лица или юридические)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 11, 2010 17:03:47   

    gulya2949179 говорит:
    в налоговых отчетах если учредители-нерезиденты

    нет особенностей..отчётность как юр.лица-резидента РК
    ну если вы платите что-то нерезиденту - то про ИПН за иностранца есть отчёт...но не думаю что за декабрь 2009го вы что-то такое успели....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Янв 11, 2010 19:49:17   

    А если они проплачивают нам? и выделять НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 11, 2010 20:33:43   

    gulya2949179 говорит:
    А если они проплачивают нам? и выделять НДС?

    кто? вам проплачивает за что-то нерезидент? за что? аванс или выполненные работы? или займ? или взнос в УК? вот вы шифруетесь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 11, 2010 20:40:30   

    проплачивает за услуги и взнос в ук и пожалуйста, подскажите , если будет займ или аван, ну т.е. все варианты. Если , нетрудно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Янв 11, 2010 21:40:17 Сказали Спасибо❤   

    gulya2949179 говорит:
    взнос в ук

    налоговой отчётности нет - только в нац. банк
    gulya2949179 говорит:
    за услуги

    есть налоговая отчётность
    gulya2949179 говорит:
    если будет займ

    отчётность только в Нац банк
    gulya2949179 говорит:
    или аван

    это что такое?

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    короче - если только про оплату услуг что-то возникнет - так и налоговая отсчётность возникнет, спросите потом Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Янв 27, 2010 13:18:18   

    Скажите, пожалуйста если иностранная фирма оказывает помощь своей дочерней фирме, зарегистированной в РК, то какие отчеты мы должны сдать в банк и налоговую?

    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

    И второй вопрос : нужно ли сдавать 210 форму по вновь открывшемуся дочернему предприятию , зарегистрированной в РК иностранной фирмы если пока нет сотрудников, кроме деректора. Директор -резидент. И тот же самый вопрос, если директор-иностранец, имеющий вид на жительство?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Фев 13, 2010 23:30:22   

    Подскажите, пожалуйста .Нужно ли сдавать 210 форму для ТОО , у которой учредитель-неризедент (юр лицо) . В налоговой никто вразумительно ответить не может?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вс Фев 14, 2010 07:18:04 Сообщить модератору   

    gulya2949179 210 сдают те, у кого есть иностранцы - физические лица. Если у вас таких нет, то форму 210.00 сдавать не нужно.

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    gulya2949179 говорит:
    если директор-иностранец, имеющий вид на жительство?

    в этом случае сдавать 210 форму, ИПН платить на КБК 101204.

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Если у вас учредители иностранцы физические лица, то 210 форму будете сдавать только в те отчетные периоды, когда будете платить им дивиденды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Con_ti
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Май 17, 2010 03:49:47   

    Мара говорит:

    gulya2949179 говорит:
    за услуги

    есть налоговая отчётность
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    короче - если только про оплату услуг что-то возникнет - так и налоговая отсчётность возникнет, спросите потом Wink


    А какая именно форма отчета, если проплата за услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz