Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как можно узнать сданы ли отчеты по 1КС за 1 квартал 2013 года.
    Когда снимут с учета по ндс, если в первые два квартала сданы пустографки?
    Не были сданы ФНО,для составления про...
    В день вручения предписания о проверк...
    Увольнение. Работодатель не увольняет пока не сданы квартал.отчеты
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1 и 2 кв 2006 года сданы ф.871, за 3 и 4 квартал пустографки не сданы. Будет ли штраф?     
    Saule_N
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Ноя 19, 2009 16:22:55   

    Здравствуйте!
    При подаче заявления на смену свидетельства по НДС налоговая выявила что у нас не сдана форма 871 за 3 и 4 квартал 2006 года.
    За 1 и 2 квартал отчеты с цифрами сданы, за 3 и 4 квартал не было объектов налогообложения и пустографки не были сданы.
    Теперь налоговая высавляет штраф.
    Если не было объектов налогообложения, обязательна ли была сдача отчетности 871 формы за 3 и 4 квартлы 2006 г. Правомерны ли действия налоговиков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    maratemp
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Ноя 19, 2009 16:50:52 Сообщить модератору   

    скорее всего надо было сняться с учета. Думаю, налоговики правы: адм.штраф и сдать пустографки за 3,4кв.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья_Ясакова
    Коллега
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Ноя 19, 2009 16:57:00   

    Нулевки по данной форме не сдаются. Например если у Вас бензин и не было списания по тем кварталам то данная форма просто не сдается.

    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

    У вас бы загрязнение не приняла нулевой расчет. Абсурд.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MargaritaUzing
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Ноя 19, 2009 17:21:24   

    В 2006 году сдавали нулевки по 871 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Владлена
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Ноя 19, 2009 17:33:06 Сообщить модератору   

    в 2006 году необходимо болы сдавать, даже если были нулевки. Кажеться только с 2009 года можно не сдавать нулевки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Ноя 19, 2009 17:36:52   

    Saule_N говорит:
    Здравствуйте!
    При подаче заявления на смену свидетельства по НДС налоговая выявила что у нас не сдана форма 871 за 3 и 4 квартал 2006 года.
    За 1 и 2 квартал отчеты с цифрами сданы, за 3 и 4 квартал не было объектов налогообложения и пустографки не были сданы.
    Теперь налоговая высавляет штраф.
    Если не было объектов налогообложения, обязательна ли была сдача отчетности 871 формы за 3 и 4 квартлы 2006 г. Правомерны ли действия налоговиков?


    У нас была подобная ситуация. Плату за эмиссии исчисляли за выбросы от передвижных источников. Пришло уведомление, на него мы написали ответ в налоговую со ссылками на статьи НК РК, что обектов налогообложения не имели и поэтому считаем что сдача отчетности не требуется. Налоговые юристы разбирались и в итоге мы были правы. Св-во о регистр. учете по НДС уже получили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 22, 2010 15:42:27   

    Добрый день! У нас схожая ситуацию, при перерегистрации НДС вылезло, что мы в2007 г за 2кв сдали 870 форму с нулевками и больше никогда не сдавали. у нас нету и не было объекта обложения. Не понимаю почему предыдущ. бух-р сдал. Подскажитет пжта, как можно грамотно написать письмо, чоб избежать адм. штрафа. Получается мы ошибочно сдали его.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 22, 2010 17:50:00 Сказали Спасибо❤   

    express говорит:
    Добрый день! У нас схожая ситуацию, при перерегистрации НДС вылезло, что мы в2007 г за 2кв сдали 870 форму с нулевками и больше никогда не сдавали. у нас нету и не было объекта обложения. Не понимаю почему предыдущ. бух-р сдал. Подскажитет пжта, как можно грамотно написать письмо, чоб избежать адм. штрафа. Получается мы ошибочно сдали его.


    У нас была немного другая ситуация, но в принципе на статьи НК РК в выкладываемом мною письме вы можете тоже сссылаться. А так корректируйте его под себя. Если все правильно напишите штрафов точно не будет. Сдавать отчетность вам не нужно.

    Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:

    Ирыч говорит:
    express говорит:
    Добрый день! У нас схожая ситуацию, при перерегистрации НДС вылезло, что мы в2007 г за 2кв сдали 870 форму с нулевками и больше никогда не сдавали. у нас нету и не было объекта обложения. Не понимаю почему предыдущ. бух-р сдал. Подскажитет пжта, как можно грамотно написать письмо, чоб избежать адм. штрафа. Получается мы ошибочно сдали его.


    У нас была немного другая ситуация, но в принципе на статьи НК РК в выкладываемом мною письме вы можете тоже сссылаться. А так корректируйте его под себя. Если все правильно напишите штрафов точно не будет. Сдавать отчетность вам не нужно.


    Раз вы сдали отчет всего раз и то ошибочно, уточните у своего куратора в НК, может вам его просто отозвать как ошибочно представленный? Тогда вопрос совсем будет исчерпан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Янв 22, 2010 17:58:31   

    огромное спасибо

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

    начальник отдела так и говорила, отпишитесь, отзовите и все. На данный момент Начальник поменялся и она уже утверждает, что только через протокол. В нашем НК кроме протокола, вообще не видят других решений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz