Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как правильно отразить корректировки по лжепредприятию в налоговом учете?
|
|
#1 Вс Янв 24, 2010 17:45:10
|
|
|
Доброго времени суток коллеги!
Кто сталкивалься с взаиморасчетами с лжепредприятием?
Как заполнили 38 приложение 100 формы у меня не идет баланс.
В налоговом учете как правильно отразить корректировки по лжепредприятии?
Убрала с зачета НДС, а с вычетов сумму без НДС, теперь у меня доход и задолженность по налогам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вс Янв 24, 2010 18:15:11
|
|
|
Такого нет, у вас старая редакция. Ссылка на новую форму и правила на доске объявлений выделена красным.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Янв 25, 2010 10:16:37
|
|
|
Прошу прошение не уточнила год который надо откорректировать. По ув. я убрала НДС и зачет за 2006 год. Поэтому заполняю 38 приложение 100 формы или я испровление должна дать уже новой 100 форме???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Света 2009
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пн Янв 25, 2010 10:44:31
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, сдаёте доп.форму 100 за 2006 год, из 12 приложения убираете вычет по расходам, связанным с лжепредприятием, соответственно корректируете КПН - доначисляете 30% от суммы вычета, который убрали по уведомлению (прил.29), в 38 приложении (Баланс) изменяете строку налоговые активы , т.к. доначислили КПН и так же сторнируете строку 100.38.038 - Прибыль, т.к. изменился налог. Баланс соблюдается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Янв 25, 2010 10:53:52
|
|
|
Спасибо за ответ. я все так же сделала, возникла кредит. задолженность передь бюджетом по НДС и прибыль. Это все в пассиве. и на эту сумму баланс не идет, в активе как отразить???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Янв 25, 2010 11:12:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Auken
Auken говорит: |
возникла кредит. задолженность передь бюджетом по НДС и прибыль. Это все в пассиве. и на эту сумму баланс не идет, в активе как отразить??? |
Предлагаю как вариант:
1.Дт 5520-Кт 3110.
2.Дт 5520-Кт 3130.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|