Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно вести учет в продуктовом магазине?
    Учет ИП НСФО1
    Возможно ли ИП вести раздельный учет ...
    Как правильно вести 1С бухгалтерию в магазине?
    Спец режим для с/хозтоваропроизводителей
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как вести учет в магазине спец.режим- упрощенка. НСФО1     
    Мила 2
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 09, 2009 14:09:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Знатоки.Я начинающий ИП. Имею небольшой продуктовый магазин, применяю спец.режим- упрощенка.
    У меня вопросы- прошу мне помочь.
    1. Должны ли мы вести учет по НСФО1?
    2, Как заполнить ведомость В-1. Мы ведем книгу учета наличных через ККМ. можно из этой книги заполнить данные в В-1 или надо делать ПКО и РКО ?
    3- По ведомости В-5. Мы реализуем продукты в розницу- населению. счетов - фактур не выписываем , надо ли нам заполнять ведомость В-5 и какие прикладывать к ней документы?
    4, по ведомости В-6. На основании каких документов проводить оплату по расчетам с поставщиками.
    Если кто может помочь прошу более подробно разъяснить или порекомендовать какую либо литературу. Огромное спасибо ,заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июл 09, 2009 14:28:57 Сообщить модератору   

    Мила 2 говорит:
    1. Должны ли мы вести учет по НСФО1?

    да,
    Цитата:
    1. Настоящий Национальный стандарт финансовой отчетности № 1 (далее - Стандарт), разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», с целью определения порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства (далее - субъект), определяемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», применяющие согласно налоговому законодательству Республики Казахстан специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, а также на основе упрощенной декларации.
    Мила 2 говорит:
    2, Как заполнить ведомость В-1. Мы ведем книгу учета наличных через ККМ. можно из этой книги заполнить данные в В-1

    можно
    Мила 2 говорит:
    надо делать ПКО и РКО

    обязательно, ПКО можно делать одним когда снимаете выручку с кассы вечером
    Мила 2 говорит:
    По ведомости В-5. Мы реализуем продукты в розницу- населению. счетов - фактур не выписываем , надо ли нам заполнять ведомость В-5 и какие прикладывать к ней документы?

    я прикладываю корешок от ПКО и сменный отчет продавца о реализации товаров
    Мила 2 говорит:
    по ведомости В-6. На основании каких документов проводить оплату по расчетам с поставщиками.

    вы же сами закупаете, товары на оптовках и т.п. вот с/ф которые там дают и прикладываете, так же суда необходимо добавлять все ваши расходы типа вода тепло телефон, в общем административные расходы
    Мила 2 говорит:
    порекомендовать какую либо литературу

    Алматинское издательство "Лем" в прошлом году выпустило книжку такую, название "Учет деятельности ИП и ТОО по НСФО№1" автора не помню, книжка с диском идет там все ведомости и образцы заполнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Разалия
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Июл 09, 2009 15:41:02 Сообщить модератору   

    Если приобретается ТМЦ на рынке, как это офоррмляется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июл 09, 2009 15:44:10 Сообщить модератору   

    Разалия
    продавец выписывает накладную и прикладывает копию разового талона.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июл 09, 2009 15:45:55 Сообщить модератору   

    Разалия
    с рынка - закупочный акт + копия разового талончика (если продукты можно сертификаты)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olyapr_g
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 29, 2010 08:16:15   

    Скажите, а если у нас ТОО и мы работаем как юр лицо и реализуем товары как магазин, как нам быть с населением когда они у нас покупают товары и не хотят давать РНН???
    Мы плательщики НДС???
    что в этом случае нам надо делать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 29, 2010 09:13:16   

    Не выписывать СЧФ, а просто накладную, где просто указывать -Частное лицо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рано
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 29, 2010 09:52:20   

    olyapr_g
    [quote="olyapr_g"]Скажите, а если у нас ТОО и мы работаем как юр лицо и реализуем товары как магазин, как нам быть с населением когда они у нас покупают товары и не хотят давать РНН???
    Мы плательщики НДС???
    что в этом случае нам надо делать[/quote
    Согласно НК РК ст 263 п 15 пп 3, предоставление покупателю чека ККМ машины в случае реализации товаров, работ и услуг населению за наличнвй расчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olyapr_g
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 09, 2010 08:15:02   

    Пожалуйста подскажите , а в 300 форме в какой строке должен отображаться доход без счет-фактуры ?
    Благодарю заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 09, 2010 13:57:27   

    olyapr_g
    В 300 форме по строке 300.00.001 отображается в целом доход от реализации (т.е весь облагаемый оборот от реализации товаров, работ, услуг )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olyapr_g
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 09, 2010 14:25:35   

    Эмма говорит:
    В 300 форме по строке 300.00.001 отображается в целом доход от реализации (т.е весь облагаемый оборот от реализации товаров, работ, услуг )


    получается сумма дохода и сумма по реестру будет чуть чуть отличатся ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 09, 2010 14:29:48 Сказали Спасибо❤   

    Да, сумма по строке 300.00.001 будет больше реестра на сумму доходов от реализации населению, на которые Вы не выписали счета-фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olyapr_g
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 09, 2010 14:39:16   

    спасибо Эмма!
    Теперь все прояснилось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz