Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    делает ли сейчас налоговая возврат по...
    Временный ввоз товара c тарой - как отразить в учете ввоз и вывоз тары?
    Как оприходовать импорт с КТС и какие проводки
    Временный ввоз материалов с РФ в РК. ...
    ТОО не стоим на учете по ндс, был имп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие проводки для НДС при переоформлении режима импорт 32 на импорт 40 (Временный ввоз)     
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Дек 04, 2009 14:38:16   

    Добрый день. в 2008 году ввезено транспортное средство в режиме временного ввоза. НДС разбит на 24 месяца в размере 3% от начисленного НДС т.е. НДС начисленный по ГТД 3498653,95 тенге, ежемесячный платеж 104960 тенге. Теперь при переоформлении временного ввоза на импорт товара с32 на 40 НДС пересчитан по курсу на сегодняшний день и на ставку 12%, НДС = 3821318. За время 04.2008 по 06.2009 оплачено 15*104960=1574400. Для того, чтобы переоформить 32 на 40 нужно доплатить 2246918 тенге НДСа. Вопрос - правильно ли проводила начисление НДС за этот период 3130-1030 104960 в теч 15 месяцев, и при закрытии месяца 3130-1420 104960 в теч 15 месяцев, а на счете 3130 данная сумма будет висет с минусом, при оформлении импорт 40 начисленный НДС ляжет на счет 3130 и за минусом 104960*15 = сумма к оплате 2246918. Подскажите верно ли все сделала?

    Тема переименована. = Лязат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Дек 04, 2009 17:02:53   

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 07, 2009 09:16:19   

    Неужели никто не сталкивался с таким вопросом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ZHanka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Дек 11, 2009 22:47:20   

    не нужно начислять НДС его надо просто брать в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Дек 14, 2009 09:13:01   

    ZHanka говорит:
    не нужно начислять НДС его надо просто брать в зачет

    Может быть подскажите как это ы учете провести, если у вас была такая ситуация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Фев 20, 2010 22:59:11   

    Роза
    Посмотрите здесь:

    Временный ввоз товара.Таможенная стоимость
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=963

    Импорт-временный ввоз, 32 режим
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13708

    Учет временно ввезеных ОС
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=21402

    Вопрос-ответ № 1357; 1549
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=82427#82427

    Ответ НК МФ РК за 2009 г.
    (С-2-40-58)
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=281793#281793

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz