Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отражение возврата товара в отчете о прибылях и убытках
    Не сходятся ден средства на начало и ...
    Не могу понять как программа считает ...
    Доля меньшинства в отчете о прибылях и убытках. Что указывать в данной строке?
    Заполнение отчета о прибылях и убытках
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    заполнение строки 140 в отчете о прибылях и убытках     
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Мар 04, 2010 12:34:00   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=314356#314356
    Добрый день.
    Помогите выяснить, какие данные я ставлю в строку 140 - "расходы по корпоративному подоходному налогу"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 04, 2010 12:42:31   

    Начисленный КПН, в том числе отложенный, оборот по дебету сч.7710.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 04, 2010 12:46:05   

    т.е. эта цифора соответствует данным из формы 100 строки 100.00.071?

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Предприятие до данного года было убыточным, оборотов по счету 7710 небыло

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 04, 2010 12:56:41   

    zzbux говорит:
    т.е. эта цифора соответствует данным из формы 100 строки 100.00.071?

    Плюс начисленные отложенные налог.обязательства, но у Вас
    zzbux говорит:
    до данного года было убыточным, оборотов по счету 7710 небыло

    Значит будет 0, по идее по стр.100.00.071 тоже 0 должен быть у Вас!?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 04, 2010 13:00:48   

    Елена Т говорит:

    Значит будет 0, по идее по стр.100.00.071 тоже 0 должен быть у Вас!?


    Но ведь в данном отчетном периоде получен налогооблагаемый доход, сумму КНП с него я указала в строке 100.00.071? или я не права? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 04, 2010 13:10:54   

    zzbux говорит:
    Предприятие до данного года было убыточным

    А убыток Вы переносите по ф.100 стр.100.00.067?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 04, 2010 13:16:40   

    Елена Т
    да по строке 100.00.067

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 04, 2010 13:19:39   

    И всё равно есть суммы КПН к начислению? Тогда они должны быть проведены в начислении расходов по КПН по сч.7710 и соответственно в стр.140 отчета о прибылях и убытках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 04, 2010 13:28:48   

    zzbux говорит:
    какие данные я ставлю в строку 140 - "расходы по корпоративному подоходному налогу"?

    Скажите, должна ли я заполнять эту строку, у нас за все годы была прибыль(небольшая), убытков небыло, но в 2009 году мы не сдавали расчеты по 101.01 и 101.02 и не платили авансовые платежи, мы все равно должны расчитать с суммы полученой прибыли кпн и показать в строке 140, или в нее поставить -0 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 04, 2010 13:29:36   

    В таком случае какую сумму я провожу к начислению? исчисленную согласно данным бухгалтерского учета или согласно данным по форме 100?
    в БУ: налогооблагаемый доход 443 144;
    убытки перенесенные из прошлого периода -15 005;

    по форме 100: налогооблагаемый доход 461 229
    убытки перенесенные из прошлого периода -39 237

    соответсвенно и сумма КПН в БУ и в ф 100 разные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 04, 2010 13:43:23 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    мы все равно должны расчитать с суммы полученой прибыли кпн и показать в строке 140


    zzbux говорит:
    В таком случае какую сумму я провожу к начислению?

    Ответ
    zzbux говорит:
    согласно данным по форме 100

    плюс отложенные налог.активы составляющие разницу между БУ и НУ как раз таки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 04, 2010 13:47:30 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т говорит:

    плюс отложенные налог.активы составляющие разницу между БУ и НУ как раз таки.


    т.к. в прошлые года налогооблагаемого дохода не возникало, соответсвенно отложенные налоговые активы не начислялись. А разницу между НУ и БУ видно было только в форме сверки отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 04, 2010 15:00:08   

    Kenga
    Простите что повторюсь, но хочу уточнить.
    Если в течение прошлых налоговых периодов были убытки, то отложенные налоговые активы тоже не возникают, несмотря на разницы в БУ и НУ? и соответсвенно сейчас в строку 140 отчета о прибылях и убытках я ставлю сумму полученную в строке 100.00.071?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Мар 04, 2010 18:30:00 Сказали Спасибо❤   

    zzbux говорит:
    Если в течение прошлых налоговых периодов были убытки, то отложенные налоговые активы тоже не возникают, несмотря на разницы в БУ и НУ

    Сейчас нет, т.к. есть убытки переносимые, но их нужно будет пересмотреть уже на следующий год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Янв 27, 2011 13:07:02 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня. Могут ли расходы по корпоративному подоходному налогу быть отрицательными по стр 140, из-за признания отложенного налогового актива Дт2810, Кт7710 14942 тг. (это з-за разницы начисления амортизации по НУ и БУ)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Янв 27, 2011 14:17:49 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша, Включайте этот доход по строке прочие доходы. Та финотчетность, которую вы пытаетесь заполнить, утратила свое действие приказом №422 от 20.08.10.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Янв 27, 2011 15:28:42 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    приказом №422 от 20.08.10.
    где почитать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксана
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Янв 27, 2011 15:43:48 Сообщить модератору   

    Можете здесь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz