Особенности заполнения некоторых строк приложения 17 к Декларации за 2009 год.
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Мар 15, 2010 20:23:27
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=318613#318613
Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться со строками 100.017.049В, 100.17.050В и 100.17.030В, что-то совсем запуталась.
Вопрос по строке 100.17.049:
В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог?
Вопрос по строке 100.17.050:
В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов?
Вопрос по строке 100.17.030:
Вот тут у меня совсем "караул".
В графе "А" указана сумма по декларации, а вот строку "В" не знаю, как правильно собрать.
Предположения такие:
Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке?
Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V?
А надо ли плюсовать те суммы по 1С, кторые сидят в строках: 100.00.030 VI, VII, IX, X.
Помогите, пожалуйста, уже замучалась с этой сверкой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Мар 15, 2010 22:11:09
|
Сообщить модератору
|
|
amur-skaya,начнем с того что, А-графа по налоговому учету Б- графа по бухгалтерскому учету
Цитата: |
Вопрос по строке 100.17.049:
В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог? |
в данной графе и строке по налаговому учету верно , а по БУ указываете согласно того что идет по счету 7212, т.е начисленный
Цитата: |
Вопрос по строке 100.17.050:
В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов? |
аналогично смотрим, то что идет по счету 7210
что касается
Цитата: |
Вопрос по строке 100.17.030: |
читаем правила КПН
Цитата: |
30) в строке 100.17.030:
в графу А переносится строка 100.00.030;
в графе В отражаются суммы расходов по реализации товаров (работ, услуг); |
, вот здесь сами себя запутали
Цитата: |
Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке? |
1с не трогайте. Вам лучше составить налоговые регистры к строкам 100.00.030 IV А и 100.00.030 IV Н
Цитата: |
100.00.030 IV А указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в течение отчетного налогового периода налогоплательщиком ТМЗ; |
,
Цитата: |
в строке 100.00.030 IV H указываются расходы на приобретение прочих работ и услуг; |
вот здесь нужно быть точнее
Цитата: |
Но в эту строку так же входят приобретенные РБП |
данные РБП будут списываться в 2010? или то что приобреталось в 2009 и тут же списалось?
если данные РБП будут списываться в 2010, то их необходимо указывать в строке 100.00.030 X , согласно правил КПН
Цитата: |
указывается стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды; |
если РБП - приобреталось в 2009 и тут же списались, то они остаютя в строке Н
Цитата: |
Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V? |
что у вас там входит? еще раз прочтите правила по заполению КПН
Цитата: |
в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, за исключением расходов по начисленным доходам работников |
.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Мар 16, 2010 08:58:27
|
|
|
Не нашла где в сверке отразить расходы по страховке? в самой декларации они отдельной строкой (100.00.048), а здесь почему нет? не пойдет же сверка...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Мар 16, 2010 09:14:19
|
Сообщить модератору
|
|
Julia_K читаем правила по заполнению КПН
Цитата: |
53) в строке 100.17.053:
в графу А переносятся значения строк 100.00.045, 100.00.048, 100.00.049, 100.00.057;
в графе В указываются расходы, не включенные в строки с 100.17.030 В по 100.17.052 В; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вт Мар 16, 2010 09:39:12
|
Сообщить модератору
|
|
То, что строку 100.00.030 я собрала правильно по декларации я не сомневаюсь, у меня не получается её собрать по бухгалтерскому учёту.
Вот, если на примере, что у меня в 100.00.030: 38 898 030;
II: 8 768 486;
III: 1 563 204;
IV: 28 903 135;
A: 27 519 149; - приобретены товары.
В: 332 255; - услуги банка плюс Об.Д 7470.
С: 24 552 - рекламные услуги;
Н: 1 027 179; - Это Об.Д 1620 (Приобретенные РБП) 9 867 + Транспортные: 114 480 + Аренда: 887 143 + Текущие расходы: 15689. (Но сюда не вошли со счёта 7211 списанные по месяцам РБП).
V: 2 807 163 - начисленная з\п;
VI: 6 720 - С нач. Д 1620 - РБП, оставшиеся с 2008 года, которые были списаны в 2009.
VII: 5 313 - Расходы по ремонту ОС.
IX: 14024 - это канцтовары списанные на текущие расходы на счёт 7211. (В строку Н не входили).
X: 4 933 - C кон. 1620 - РБП, которые будут списываться в 2010.
А вот как собрать по бухгалтерскому учёту в 17 приложении торможу второй день.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Вт Мар 16, 2010 19:48:16
|
Сообщить модератору
|
|
NetA, я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее.
А расходы на ремонт потом да, у меня отразились в 7 приложении.
Но, по-моему, до меня дошло как правильно собрать эту 100.00.030 В:
Строку 100.17.001 мы собираем как раздел шестой минус раздел 7.
Поэтому в 100.00.030В я собрала следующие расходы:
7010 (себестоимость) + 7110 (расходы по реализации) + 7210 (административные расходы за минусом амортизации НА, износа ОС, соц.отчислений и соц.налога) + 7470 (прочие расходы), при этом не включая 7430 (расходы по курсовой разнице), т.к. у нас превышение положительной КР над отрицательной, и не включая 7710 (расходы по КПН).
В итоге 100.17.030 С у меня равно - 25 448;
100.17.049 С равно 919;
100.17.050 С равно 7 491.
100.17.062 С получилось равно - 17 038.
100.17.064 С = 2 976 456 + 748 374 - (-17 038) = 2 976 456 + 748 374 + 17 038 = 3 741 868. По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось.
Подскажите, пожалуйста, мой ход мыслей был правильным? И ещё некоторый нюанс: В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086. Так вот эту сумму включать в 100.00.030 В? Или определить её в 100.17.060 - Другие расходы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 16, 2010 20:29:33
|
Сообщить модератору
|
|
amur-skaya
Цитата: |
По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось |
- замечательно.
Цитата: |
В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086. |
-ответ
Цитата: |
определить её в 100.17.060 - Другие расходы |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Мар 17, 2010 14:33:18
|
|
|
подскажите как сверить? ТОО общеуст, не стоит по НДС, открыта в ноя 2009. Доходов нет, расходы -
1. 50000 - по регистрации и открытию
2. 23000 - касс аппарат (износ по б/у 1 мес - 300 тг)
по б/у убыток 50300
по Декларации в ф. 100.04 собрала все расходы в т.ч. кассовый аппарат 73000
так же их же в 100.00.30....
убыток по декл 73000
сверка
100.17.030 I 73000
100.17.030 II 50300
III 19700
100.17.050 II 300
III -300
не могу понять что еще..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Мар 17, 2010 18:30:47
|
|
|
занесла кассовый в ф.100.07, амортизация, на вычет меньшее 300 МРП ... все 23000 на вычет...
а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ириша говорит: |
а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04? |
или в стр. 100.00.057?
Добавлено спустя 55 секунд:
тихо сам с собою я веду беседу
в трех цифрах запуталась....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Чт Мар 18, 2010 09:21:31
|
Сообщить модератору
|
|
Ириша
вы нашли свою ошибку в приложении 17?
Ириша говорит: |
100.17.030 I 73000
100.17.030 II 50300
III 19700 |
в 100.17.030 II будет не 50300, а 50000, ведь 300 сумма амортизации вы правильно показываете в
Ириша говорит: |
100.17.050 II 300
III -300 |
тогда у вас все пойдет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Мар 19, 2010 10:54:42
|
|
|
Подскажите как заполнять строку100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула, но у меня в этой строчке стоит 0? и как проверить сошлась сверка или нет, я не могу понять (работаю в ехельном варианте выпущеным балансом.кз)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Мар 19, 2010 11:07:15
|
|
|
Цитата: |
При заполнении графы В используются данные бухгалтерского учета |
Елена_ОК Вам надо самой проставить все цифры по графе В на основании данных бух.учета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Мар 19, 2010 11:14:49
|
|
|
Елена_ОК говорит: |
100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула |
подскажите так стоит там формула или нет и какая? не могу сообразить, к сожалению
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Мар 19, 2010 11:36:19
|
|
|
И всё таки как узнать сошлась сверка или нет,
стр проверка у меня села автоматически из 100 формы 100.0063-100.0065?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пт Мар 19, 2010 16:54:04
|
|
|
Вот такой вопрос: если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010), то при заполнении стр.100.17.038 в В - указывается только сумма соц отчислений по сч 7210? Соцотчисления произ. рабочих отразились в себестоимости? Так же и зарплата , и амортизация? Подскажите пож.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Сб Мар 20, 2010 10:16:14
|
|
|
Виктория66 говорит: |
если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010) |
Откуда Вы такое взяли, неверно, Вы должны показывать данные бух.учета ориентируясь на то как заполнена ф.100 (графа А), но с учетом еще расходов не относимых на вычеты.
Так как сумма соц.отчислений находится по строке 100.17.038 то все соц.отчисления должны быть там отображены.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пн Мар 22, 2010 12:06:34
|
|
|
и все таки строка 100.17.001 - чистый доход. Откудаберем сумму? Раньше это бы чистый доход по бухгалтерии. А теперь? Ведь строка Чистый доход в самой декларации (стр.100.00.075) не равна чистому доходу по бухгалтерии. Или же я эту строку беру из отчета о прибылях и убытках?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода, на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Мар 22, 2010 12:16:03
|
Сообщить модератору
|
|
Бобко, ну хоть иногда в "Правила заполнения..." заглядывать надо.
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по КПН (Форма 100.00) говорит: |
79. В разделе «Показатели»:
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; |
Видите - "по финансовой отчетности". Значит, берете эту сумму не из 100.00.075, а из Отчета о прибылях и убытках. И так было всегда.
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
Бобко говорит: |
а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода, на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее |
канцтовары всегда шли на вычеты. Даже если, как пишет amur-skaya
amur-skaya говорит: |
я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее. |
amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пн Мар 22, 2010 13:28:12
|
|
|
Подскажите, про итоговую формулу в сверке с учетом знаков "-" "+"
к примеру 100.17.064 = 2000
100.17.063 = -1000
100.17.065 = 1000
т.е. из разница = -2000
в этом варианте значит что сверка пошла? что то я совсем запуталась
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пн Мар 22, 2010 15:42:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Почему строка 100.17.035 для заполнения стоит только по декларации, разве по бух учету не берем на расходы НДС не разреш в зачет? 1с сначисляет эту сумму на 7211. Теперь у меня расхождение.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
lexx говорит: |
100.17.065 = 1000 |
Может 100.00.065?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Пн Мар 22, 2010 16:13:36
|
Сообщить модератору
|
|
LALA, потому что по декларации вы в строке 100.00.030 (и соответственно в 100.17.030 А) отражаете стоимость товаров, работ, услуг без НДС, независимо от того, берете НДС в зачет или нет, а НДС относите на вычеты отдельно в строке 100.00.035 (соответственно 100.17.035 А).
По бухучету, если НДС не берете в зачет, то относите на расходы сразу всю стоимость товаров, работ, услуг с НДС и отражаете все это в строке 100.17.030 В.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#31 Ср Мар 24, 2010 17:18:34
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
amur-skaya говорит: |
я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее. |
amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно? |
Раздаём сотрудникам, чтобы было чем писать, замазывать, чертить и прочее. И лампочки сюда входят, которые мы вкручиваем, когда те перегорают. Мы ведь не получаем от этого дохода, а просто пользуемся этим. Так не правильно будет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Ср Мар 24, 2010 17:54:10
|
|
|
Если они у вас канцтоварами пользуются исключительно в личных целях , тогда вы правы, но если используют их для работы, связанной с деятельностью предприятия, а скорее всего это так, то конечно вы их смело относите на вычеты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Isomnia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#34 Пт Мар 26, 2010 17:36:33
|
Сообщить модератору
|
|
А если у меня строчка 100.17.064 не бъется со строчкой 100.00.063 на сумму КПН??? 100.00.063 у меня сумма 282 292, 100.00.065 нету... а 100.17.064 - 338 750, а КПН - 56 458...
я что то не правильно сделала???? Пожалуйста очень прошу помогите....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tommi77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#35 Сб Мар 27, 2010 17:08:39
|
Сообщить модератору
|
|
Мара говорит: |
Просто счастье какое-то, так помогли, прям копейка в копейку сверка в итоге пошла |
Прошу прощения, может не совсем в этой теме надо задать свой вопрос, но если возможно помогите пожалуйста. Дело в том, что я скачала эту форму, работает все замечательно, но при заполнении приложения 17 меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, а именно он не совсем соответствует разнице строк 100.00.63 и 100.00.65, т.е. конкретно на примере:
100.00.63 - 44 036 459
100.00.65 - 48 983 647
разница =-4 947 188
так как строка 65 больше строки 63, то налогооблагаемый доход ставим 0
но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается и вот в связи с этим возникает вопрос: так и должно быть в нашем случае или все таки поставить 0?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#36 Сб Мар 27, 2010 17:44:30
|
Сообщить модератору
|
|
Tommi77 говорит: |
но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается |
кто он, поточнее.
Tommi77 говорит: |
меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, |
Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Isomnia
проверьте тогда строку100.17.001, эта цифра болжна быть за минусом КПН, вы его начислили в БУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tommi77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#37 Сб Мар 27, 2010 19:09:53
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Геннадьевна"]
Tommi77 говорит: |
но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается |
кто он, поточнее.
результат разницы строк 100.00.63 и 100.00.65 со знаком -
Tommi77 говорит: |
меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, |
Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.
ошибки нет, дело в том, что это то превышение льгот над налогооблагаемым доходом, т.е. сумма по строке "уменьшение налогооблагаемого дохода" больше самого налогооблагаемого дохода, значит я могу воспользоваться суммой льгот только в пределах налогооблагаемого дохода, а вот на эту разницу как раз и идет разрыв
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#38 Сб Мар 27, 2010 19:23:39
|
Сообщить модератору
|
|
Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А.
Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tommi77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#39 Сб Мар 27, 2010 19:37:29
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна говорит: |
Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А.
Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю. |
[/list]
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Вот еще форма 100.00, чтобы Вам было проще смотреть
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Вс Мар 28, 2010 15:06:30
|
|
|
Подскажите пожалуйста! Разница строк 100.00.063-100.00.065, меньше суммы в строке 100.17.064 на сумму отложенного КПН. Как быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tommi77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Вт Мар 30, 2010 15:53:28
|
|
|
на форуме видела не один раз, рассуждения по заполнению 17 приложения 100ф не могли бы вы меня направить, не могу найти
Темы объединены. = Лязат
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Ср Мар 07, 2012 16:03:56
|
|
|
Добрый день! Дорогие женщины и Девушки поздравляю Вас с праздником!
нужен помощь 2 день завис в 17 приложение к 100ф. стока 100.17.064 и 100.00.063 не совпает!
расет по НУ
строка 100.00.001 Доход за 2011 г. 22 948 163 тг.
строка 100.00.030 Расходы 888 14 80 853
строка 100.00.67 убыток с 2008 -2010 15 708 771 тг.
расчет 22948163 - 8881480 = 14 0666 683 - 15 708771=- 1 642088 убыток переходит на след. год. так как убыток строка 100.00.068 равен=0
расчет по БУ
доход 13 302 215
убыток с прошлого года 15 923 927
13 302 215- 15923 927= 2 621 215 убыток переходит на след.
вопрос :
100.17.064: в графе С должен быть суммма 14 0666 683? (это сумма в 100ф строке 100.00.063
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|