Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    ставка арендной платы
    Отражение арендной платы от физ.лица.
    Определение арендной платы на временное землепользование!
    ИПН удерживаемый с арендной платы, выплачиваемой физ лицу
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ИПН, удержанный с арендной платы     
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Дек 13, 2006 02:13:19 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, какая проводка будет при начислении ИПН с арендной платы?

    Должно ли сальдо в выписке и в базе 1С по налогам на начало или конец периода совпадать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Дек 13, 2006 07:25:38 Сообщить модератору   

    1) Дт 687.1 Кт 639 - начислен ИПН
    Дт 639 Кт 441 - уплачен ИПН
    2) Должно, если у Вас с выпиской ИНИСА не совпадает сальдо по налогам, желательно, не откладывать в "долгий ящик", а сходить в НК на сверку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Дек 13, 2006 22:08:08 Сообщить модератору   

    Чуточку подправлю в терминологии.
    Обычно говорится "удержан ИПН", т.к. этот налог уменьшает облагаемую сумму.

    Дт 821 Кт 687.1 - арендная плата начислена и отнесена на расходы
    Дт 687.1 Кт 639 - удержан ИПН
    Дт 687.1 Кт 451 - арендная плата оплачена (начисленная минус ИПН)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Дек 13, 2006 22:41:43 Сообщить модератору   

    ЛяЛя говорит:
    Должно ли сальдо в выписке и в базе 1С по налогам на начало или конец периода совпадать ?


    Может у кого и совпадает, только каким образом? Начисление, например НДС, соцнлог и проч. в бухучете происходит 30 числом, а в НК(ИНИСе) проводка пойдет 15 числа следующего месяца.И так почти по всем налогам. Какие еще будут мнения.
    Кстати, что я пропустила?Где Старикан? Мне не хватает его сарказма. Аууу!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Дек 13, 2006 23:39:15 Сообщить модератору   

    Спасибо за проводки!


    Насчет сальдо, если мы пеню закрываем в счет переплаты налога, может из за этого быть расхождения в сальдо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Дек 14, 2006 09:19:39 Сообщить модератору   

    Может это не принципиально но в основном 687.1 используют для алиментов, для расчетов по аренде у нас в ПО счет 687.3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Дек 14, 2006 09:41:16   

    (1) А как сложилось что у вас не совпало? Или хотели услышать все варианты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Дек 14, 2006 13:16:11   

    ЛяЛя говорит:
    если мы пеню закрываем в счет переплаты налога, может из за этого быть расхождения в сальдо


    Если вы в 1С закрываете пеню за счет переплаты по налогу, то об этом нужно написать письмо в НК, вроде "Просим закрыть пеню в сумме за счет переплаты по основному налогу"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Дек 14, 2006 20:19:17 Сообщить модератору   

    Я все еще не могу разобраться после предыдущего бухгалтера, хотела узнать возможные причины расхождения.


    В 2005г в налоговую мы писали письма о закрытии пени с счет переплаты, а в 1С не делали начисление пени.
    Обязательно в 1С делать начисление пени?может из за этого нестыковка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Дек 14, 2006 21:43:24 Сообщить модератору   

    V1n1 говорит:
    На будущее, ЛяЛя, выбирайте ветку правильно.

    Я СОЗДАЛА ЭТУ ВЕТКУ, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОТ НАЧАЛА, ЕСЛИ ВЫ ПРО ПЕНЮ, ТЕМА РАЗВИЛАСЬ ПО ХОДУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Дек 14, 2006 21:52:41 Сообщить модератору   

    Не кричите.
    Ваша вина в том, что вы не корректно назвали тему.
    При этом еще и в одной ветке задали два совершенно разных вопроса.
    Здесь модератор прав.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Дек 14, 2006 21:57:54 Сообщить модератору   

    Простите Элис, вас я уважаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Дек 14, 2006 22:28:16 Сообщить модератору   

    Это вас совершенно не оправдывает :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вован
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Янв 12, 2007 01:47:43 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Чуточку подправлю в терминологии.
    Обычно говорится "удержан ИПН", т.к. этот налог уменьшает облагаемую сумму.

    Дт 821 Кт 687.1 - арендная плата начислена и отнесена на расходы
    Дт 687.1 Кт 639 - удержан ИПН
    Дт 687.1 Кт 451 - арендная плата оплачена (начисленная минус ИПН)

    Пожалуйста поясните какие документы делаются в 1С, или можно через операции введенные вручную

    Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 54 секунды:

    А скажите уважаемые, в 201 ф. указывал и пособие по нетрудоспособности и аренду работнику за авто, что может быть неправомерным и насколько существенна-наказуема,если есть ошибка?
    Заранее благодарю!

    Добавлено спустя 8 часов 19 минут 32 секунды:

    Отзовитесь наставники!!!!!!!!!!!!!

    Добавлено спустя 9 часов 47 минут:

    Элииииииииииииииииииис. гдееееееееее выыыыыыыыыыыыы!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Янв 13, 2007 12:20:42 Сообщить модератору   

    Вован говорит:
    Пожалуйста поясните какие документы делаются в 1С, или можно через операции введенные вручную
    Вован говорит:
    Элииииииииииииииииииис. гдееееееееее выыыыыыыыыыыыы!!!!!!

    Посколько занимаюсь разработкой программ на другой платформе - Лука-Про, то 1С в совершенстве не знаю. И поэтому считаю не вправе консультировать только на основании своих догадок и предположений. Так что на вопрос "А как это проводить в 1С" - увы, ответы ждите не от меня... Мастеров от 1С здесь много.
    В Луке-Стандарт при вводе документа на приход услуг (или ТМЦ), при установлении признака "удержать ИПН" расчет ИПН и проводка по нему даются автоматически.
    Я думаю, что в 1С тоже есть что-либо подобное.
    А оплата с Кт 451 - как обычно, расходным ордером.

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

    Вован говорит:
    А скажите, уважаемые, в 201 ф. указывал и пособие по нетрудоспособности и аренду работнику за авто, что может быть неправомерным и насколько существенна-наказуема,если есть ошибка?

    Все это в 201.00 и так положено указывать. Это все является доходом, облагаемым ИПН.
    Да, и еще, не забудте, что раз речь идет о арендной плате вашему работнику, то ИПН по нему должен считаться совокупно с его заработной платой. (как это делают в 1С - не знаю...)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вован
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Янв 16, 2007 21:13:15 Сообщить модератору   

    Спасибо вам и на этом Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Вт Янв 16, 2007 22:56:08 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    (как это делают в 1С - не знаю...)


    Как дополнительные начисления. Которые можно создать из ведомости начисления по заработной плате Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вован
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Янв 17, 2007 13:11:43 Сообщить модератору   

    Melli говорит:
    Как дополнительные начисления. Которые можно создать из ведомости начисления по заработной плате

    Я попробовал, там же удерживаются все налоги как с з\п, а нужно только ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Янв 17, 2007 13:39:42 Сообщить модератору   

    Вован говорит:
    Melli говорит:
    Как дополнительные начисления. Которые можно создать из ведомости начисления по заработной плате

    Я попробовал, там же удерживаются все налоги как с з\п, а нужно только ИПН


    В конфигурации которую мы используем (от 1с славы) можно создавать новый вид начисления и выбирать виды налогов, которыми оно облагается. используемый документ - акт закупа - я так полагаю что он используется при закупе от частных лиц как товара так и услуг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Ср Янв 17, 2007 15:37:57 Сообщить модератору   

    Вован говорит:
    Я попробовал, там же удерживаются все налоги как с з\п, а нужно только ИПН

    Значит попробую объяснить поэтапно:
    1) Заходите в Справочники - Прочие - Виды начислений по зарплате и прочих доходов.
    2) Создаёте новый элемент начислений (если у Вас его ещё нет), у Вас это плата за аренду физ. лицу (работнику). Если у Вас есть уже подобный элемент, то проверте на каких налогах стоят галочки. Нужные поставте, не нужные уберите
    3) При создании элемента проставте галочки на видах начисления налогов (только тех налогов, которыми данный элемент должен облагаться).
    4) Затем через доп.начисления к заработной плате выбираете созданный элемент.
    Должно всё считать правильно, если Вы всё правильно поставили Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz