Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Строка 220.00.018 в ф.220 за 2018 г. ...
    200.00 как правильно заполнить???Суммы начисленные или перечисленные?
    Форма 200 ИП на ОУР: Строка 200.01.015 - больше 10 МЗП указывать 10 МЗП?
    Строка 100.00.053 Налоги и другие обя...
    910.00 форма строка 910.00.007 включа...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 100, строка 100.00.053 - какие налоги указывать: начисленные или перечисленные?     
    Marfa
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 30, 2010 13:38:44 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=316101#316101
    В форме 100 по строке 100.00.053 какие надо указать налоги?
    в правилах говориться:
    Цитата:
    в строке 100.00.053 указываются налоги и другие обязательные платежи в бюджет, относимые на вычет в соответствии со статьей 114 Налогового кодекса
    , а по ст. 114 п.1 -
    Цитата:
    вычету подлежат уплаченные в пределах исчисленных и начисленных
    , а по ст. 114 п.2 -
    Цитата:
    налоги, начисленные, исчисленные за предыдущие налоговые периоды и уплаченные в текущем, подлежат вычету в текущем


    объясните пожалуйста на цифрах, чтоб понятнее былоSmile какую сумму указывать?
    начислено СН за 2009 - 49 455 тенге
    уплачено в 2009 - 62 500 тенге (из них 17 720 за декабрь 2008 г.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Янв 30, 2010 13:44:23 Сообщить модератору   

    Если налоги уплачены в текущем году, то они относятся на вычет в текущем году
    Marfa говорит:
    какую сумму указывать?

    Marfa говорит:
    62 500 тенге


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marfa
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Фев 01, 2010 12:31:43 Сообщить модератору   

    Уважаемые специалисты! У меня вопрос с примером:

    2007 - начисл. -138 618, Опл. - 108 900, вычет по Ф.100 - 108 900
    2008 начисл. - 87 448, Опл. -111 100, вычет по Ф.100 - 87 448
    2009 начисл . - 49 455, Опл. - 62 500, вычет по Ф.100 - ???

    Как поступить в ситуации: в 2008 г. я не взяла на вычеты 40 780 тенге (начисленные за декабрь 2007 и уплаченные в 2008), но взяла сумму 17 720 (начисленную за декабрь 2008, но уплаченную в 2009). Теперь не могу понять какую сумму ставить в Ф. 100 за 2009 и надо ли корректировать Ф.100 за 2008 г.???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 01, 2010 13:02:56   

    В 2008г. Вы имели право взять уплаченную в 2008г. сумму налогов, начисленных в 2007году, а вот начисленную сумму за декабрь 2008г. брать не нужно, так как она оплачена в 2009г (ее Вы можете взять на вычет в 2009г.). Думаю, что нужно откорректировать ф. 100 за 2008г. , так как вы потеряли сумму вычетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Фев 01, 2010 14:07:51 Сообщить модератору   

    2007
    Marfa говорит:
    вычет по Ф.100 - 108 900

    2008
    Marfa говорит:
    вычет по Ф.100
    Marfa говорит:
    111 100

    2009
    Marfa говорит:
    вычет по Ф.100
    Marfa говорит:
    62 500

    следовательно
    Эмма говорит:
    нужно откорректировать ф. 100 за 2008г


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ОК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 11, 2010 10:44:08   

    Соц налог и соц отчисления в 100 декларации указывать начисленные или уплаченные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Мар 11, 2010 10:44:49 Сообщить модератору   

    Елена_ОК говорит:
    начисленные


    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    это про Соцотчисления

    Добавлено спустя 21 секунду:

    а Соцналог уплаченный, в пределах начисленных

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Мар 11, 2010 10:50:46 Сообщить модератору   

    Елена_ОК говорит:
    Соц налог и соц отчисления в 100 декларации указывать начисленные или уплаченные?

    соц. отчисления - это не налог, и для него предназначена другая строка ф. 100 - строка 100.00.038
    Соц. налог - верно, отражается в строке 100.00.053
    Согласно Налоговому кодексу:
    Цитата:
    Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
    1. Вычету подлежат налоги, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ОК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 11, 2010 16:43:34   

    У меня есть таможенные сборы по экспорту товара, в какую строку внести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Мар 11, 2010 17:00:47 Сообщить модератору   

    Елена_ОК говорит:
    таможенные сборы по экспорту товара, в какую строку внести?

    это не налог, поэтому это не та ветка..
    ЗЫ. отнесла в другую строку - строка 100.00.030 "прочие расходы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 16, 2010 16:00:41 Сообщить модератору   

    а начисленные и уплаченные надо считать в разрезе по каждому налогу отдельно, или можно общую сумму всех уплаченных отнести на вычеты?
    Например зем.налог уплачено 34712 начислено 20612
    имущество уплачено 72800 начислено 110105

    1) в разрезе по видам налогов:
    вычет по налогу на землю 20612
    вычет по налогу на имущество 72800
    20612+72800 = 93412 вычет всего

    2) по общей сумме 34712+72800 = 107512 всего уплачено
    20612+110105=130717 всего начислено
    вычет всего 107512

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Мар 16, 2010 16:05:15 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    1) в разрезе по видам налогов:
    вычет по налогу на землю 20612
    вычет по налогу на имущество 72800
    20612+72800 = 93412 вычет всего

    думаю, что это правильней будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Мар 16, 2010 16:09:10 Сообщить модератору   

    Nemo, я извиняюсь а почему Вы так думаете, можете обосновать? Потому что так на вычеты идет меньше и соответсвенно меньше риск что докапаются, или есть более существенная мотивировка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Мар 16, 2010 16:14:42 Сообщить модератору   

    я так понимаю, что на вычеты нужно брать налоги уплаченные по каждому налогу в отдельности, не в совокупности по всем суммируя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElenaL
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 16, 2010 22:34:44   

    Подскажите, а если по налогу на имущество на начало 2009г. была переплата 601000, начислено в 2009г-606000, оплачено 5000. Какую сумму взять на вычет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Мар 16, 2010 22:38:16 Сообщить модератору   

    ElenaL говорит:
    начислено в 2009г-606000

    Вот эту сумму и брать на вычет. Читаем ст.114 НК 2009. Надеюсь в прошлом году не брали 601000 на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АйгульСС
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 16, 2010 23:00:14   

    здравствуйте!
    у нас такая ситуация:
    переплата с 2008 - 31 000
    начислено в 2009 - 641 000
    доначислено за 2008 - 18 000
    оплачено - 628 000
    получается 31000+628000=641000+18000
    какая сумма идет на вычет? 641000+18000 или все зависит от того,была ли взята на вычет сумма переплаты с 2008г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Мар 16, 2010 23:21:35 Сообщить модератору   

    если именно
    АйгульСС говорит:
    доначислено за 2008 - 18 000

    То на вычет брать
    АйгульСС говорит:
    641000+18000

    АйгульСС говорит:
    взята на вычет сумма переплаты с 2008г.?

    Если это было сделано, следовательно не правильно была представлена декларация за 2008 год.
    А нынешний год делать как написано выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Мар 18, 2010 16:37:25   

    Сумму оплаченного КПН за 2009 г. где указать по 100 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Мар 18, 2010 16:41:51 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат, сейчас нет такой строки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Мар 18, 2010 16:43:36   

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AliyaS
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Мар 18, 2010 18:20:38 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста у меня раздельный метод по НДС, сумму нДС которую я не могу отнести в зачет по раздельному методу могу ли я поставить на вычеты по КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вс Мар 21, 2010 17:18:09   

    проверьте пож-та корректность моих мыслей относительно соц.налога:

    2008 г. - переплата 3900, уплачено 203890, начислено 199805 - взяла на вычет 199805
    2009 г. - переплата 8075, уплачено 141210, начислено 148117 - взяла на вычет 148117, правильно?

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    засомневалась. потому что в бб в подобном примере надо было брать на вычеты 141210, хотя там тоже есть переплата..... Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вс Мар 21, 2010 17:33:39   

    мое мнение, что Вы мыслите правильно, об этом рассуждали вчера с Незнайкой1 в этой ветке http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14178&postdays=0&postorder=asc&start=60

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вс Мар 21, 2010 17:40:57   

    нда...почитала....спасибо...только что-то я все же не уверенна..как мне быть...

    Старейшины баланса. умоляю, помогите!

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Лапка. Вы меня простите ради Бога, я очень благодарна Вам за помощь, ноесли б не было это в ББ...
    я до этого момента тоже была уверенна...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Мар 22, 2010 11:06:57   

    Всех с Наурызом!
    кто -нить про налоги еще поделиться своими мыслями?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Мар 22, 2010 11:57:25 Сообщить модератору   

    Бобко
    У Вас правильный расчет
    Налоговый кодекс, ст. 114 говорит:
    1. Вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 599, 601 настоящего кодекса, в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:
    ...

    Т.е. не важно, как именно была произведена оплата и когда. Если налоги начислены и оплачены (путем внесения денег, погашения сложившейся переплатой по этому налогу или путем проведения зачета) - они относятся на вычеты в полном объеме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Мар 25, 2010 18:38:23   

    Подскажите, пожалуйста, какую сумму налога взять на вычет.
    У меня постоянно идет переплата по налогу на транспорт.
    Переплата на начало = 37516
    Начислено за 2009 = 298533
    Уплачено = 293123
    Я думаю, что 298533

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Мар 25, 2010 18:53:55   

    S76 говорит:
    Я думаю, что 298533

    Я думаю 293123

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AwaCS
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Мар 25, 2010 20:16:44 Сказали Спасибо❤   

    S76
    Правильно думаете!

    LALA
    Не правильно думаете! Т.к. переплату на начало года, тоже нужно учитывать, соотв-но относим на вычеты всю сумму начисленных за 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Мар 25, 2010 20:20:17   

    Вообще как-то обидно получается, к меня по налогу пример
    2007
    начисл----120
    оплач----180
    переплата----60
    на вычет беру---120
    2008
    перепл 2007---60
    начис---120
    оплач---180
    перепл--60+перепл 2007=120
    на вычет 120
    Теперь самое интересное. Учитывая переплату прошлых периодов я начисляю в 2009 году 120, но не плачу т.к есть переплата на лицевом, но на вычет ничего не имею право взять. Выходи, что фирма на 120 пролетает, потому что когда-то переплатила в бюджет. Все таки надо добавлять, к сумме начмсленного налога в пределах оплаченных, еще сумму переплаты за прошлый период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Мар 25, 2010 20:46:46   

    LALA говорит:
    Учитывая переплату прошлых периодов я начисляю в 2009 году 120, но не плачу т.к есть переплата на лицевом, но на вычет ничего не имею право взять.

    В 2009г. уже имеете право взять на вычет 120, т.к. они были оплачены в прошлом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Мар 25, 2010 20:56:06   

    S76 говорит:
    В 2009г. уже имеете право взять на вычет 120, т.к. они были оплачены в прошлом.

    S76 говорит:
    Все таки надо добавлять, к сумме начмсленного налога в пределах оплаченных, еще сумму переплаты за прошлый период.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Мар 25, 2010 21:01:34 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 599, 601 настоящего кодекса

    То, что выделено, ввели с 01.01.09. Это позволяет с 01.01.2009 взять на вычеты начисленные в этом году налоги, ранее оплаченные авансом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Мар 25, 2010 21:10:08   

    Геннадьевна говорит:
    Это позволяет с 01.01.2009 взять на вычеты начисленные в этом году налоги, ранее оплаченные авансом.

    даже если сумма оплаченных в этом году+сумма переплаты прошлого года будет больше начисленных в этом году? Или не больше начисленных за этот год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Чт Мар 25, 2010 21:14:43 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    не больше начисленных за этот год

    норму "оплаченные в пределах начисленных" никто не отменял

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Мар 25, 2010 21:16:12 Сообщить модератору   

    LALA, кто-то уже давал ответ, мне он показался достаточно правильным, берете то-что меньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Мар 25, 2010 21:16:15 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    норму "оплаченные в пределах начисленных" никто не отменял

    Точно.

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Христина Ивановна говорит:
    берете то-что меньше.

    Логично: аванс с 2008 года+ оплата 2009 года сравниваем с начислением 2009 года, что будет меньше, то и берем на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Мар 26, 2010 09:52:47   

    А госпошлина на вычеты идут. Госпошлина же не налог как я помню.....В какой строке отражать?

    Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:

    Пожалуйста, помогите раазобратся!

    Соц.налог начисление - 823959, опл.-736445
    Прочие налоги и госпошлина начисление 102815, опл.-103556
    в 2008 году никаких налогов не было и следовательно за предыдущий год мы налоги в этом году не платили.

    в строке 100.00.53 какую сумму указываю? 736445+102815=839260 или же 736445+103556=840001, либо 823959+102815=937021?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Мар 26, 2010 12:12:16   

    ознакомьтесь со ст.114 и 55
    НАЧИСЛЕННЫЕ в пределах УПЛАЧЕННЫХ, в разрезе каждого налога

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лапуся
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Мар 29, 2010 12:20:54 Сообщить модератору   

    Подскажите пжлста в строке 100.00.53 налоги и другие обязательства платежи в бюджет (знаю все налоги, кроме: ИПН, ОПВ, КПН и НДС) отсюда следует могу ли я показывать соц налог? просто формирую 100 форму и у меня не высвечивается соц налог

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Мар 29, 2010 12:24:47 Сообщить модератору   

    Лапуся читайте тему, объединила с вашей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лапуся
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Мар 29, 2010 12:35:18 Сообщить модератору   

    ок, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Мар 29, 2010 12:36:07 Сообщить модератору   

    Лапуся говорит:
    строке 100.00.53 налоги и другие обязательства платежи в бюджет
    включается СН+остальные налоги (транспорт.,имущ.,земельн.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Апр 27, 2010 21:52:31   

    Так в 100.00.038 берем начисленный СО или уплаченный, 100.00.053 начисленный или уплаченный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Апр 27, 2010 21:56:29   

    Dina говорит:
    берем начисленный СО


    налоги начисленные к пределах уплаченных

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Апр 27, 2010 21:59:08 Сообщить модератору   

    Dina говорит:
    Так в 100.00.038 берем начисленный СО или уплаченный, 100.00.053 начисленный или уплаченный
    начисленные в пределах уплаченных, точнее берете то, что меньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Апр 27, 2010 22:00:26   

    т.е. если начислили 15 120 и уплатили 1 080, то берем только 1 080?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Апр 27, 2010 22:01:34   

    говорим о налоге и СО?
    если налоги, то 1080.
    если СО, то 15120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Вт Апр 27, 2010 22:09:34 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    начисленные в пределах уплаченных, точнее берете то, что меньше.

    это относится к налогам, цитату не ту выделила. А СО начисленные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz