Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Каким документом в 1С8 можно отразить...
    Как оформить акт сверки взаиморасчетов с подотчетным лицом ?
    Курсы валют при расчете с подотчетным лицом
    Как поступить с поздно предоставленными чеками подотчетным лицом.
    Какими будут проводки по взносу денег на р/счет подотчетным лицом?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8: Как отразить оплату соцотчислений подотчетным лицом через Казпочту?     
    Pavel
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Апр 30, 2010 12:05:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=382289#382289

    Добрый день!
    Как в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5 (1.5.16.9)
    отразить перечисление социального страхования и ОПВ если перечисления идут через подотчетное лицо и Казпочту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 30, 2010 12:28:56   

    Предлагаю следующий вариант:

    1. Расходный кассовый ордер в подочтет. Проводка Дт1251-Кт1010
    2. Заполняем документ "СО Перечисление в фонды".
    3. Документ "Авансовый отчет" на закладке "Прочее" вносим список по перечисленным СО по счету затрат 3210. Проводка Дт3210-Кт1251.
    4. В том же авансовом отчете указываем услуги Казпочты за перечисление СО:
    1)если дают документ - то оплата поставщикам и вносите документ "поступление ТМЗ и услуг"
    2)если не дают - то прочее и счет затрат 7210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Skazobtsova
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 30, 2010 12:55:32   

    Согласна с данным вариантом,
    но
    Документ "СО Перечисление в фонды" заполнять не надо. Если его не прекрепить платежному поручению он не даст никах движени. Аналогично и с ОПВ.

    И если Вы проводите СО через авансовые отчеты, то у Вас будет не корректно складываться отчет "Структура задолженности по СО". т.к. авансовый отчет не даст движений по регистру: СО "Отчисления в фонды" и также по ОПВ. В программе не предусмотренн корректное отражение ОПВ и СО через кассу и авансовые отчеты, чтобы все выправить можно воспользоваться "Корректировкой записей регистров".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 30, 2010 12:58:37 Сказали Спасибо❤   

    Skazobtsova
    Цитата:
    И если Вы проводите СО через авансовые отчеты, то у Вас будет не корректно складываться отчет "Структура задолженности по СО". т.к. авансовый отчет не даст движений по регистру: СО "Отчисления в фонды" и также по ОПВ. В программе не предусмотренн корректное отражение ОПВ и СО через кассу и авансовые отчеты, чтобы все выправить можно воспользоваться "Корректировкой записей регистров".

    Точно, про это не подумал. Надо сделать "Корректировку записей регистров". Very Happy
    А чем плохо, что у нас будет в базе Документ "СО Перечисление в фонды"? Еще он нужен, чтобы автоматом СО вычислять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Skazobtsova
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 30, 2010 13:10:09   

    Ок. Можно и ввести документ "СО перечисление в фонды". Красивее будет Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 30, 2010 13:18:02   

    Подскажите, в редакции 1.5.15.7 точно также отражать в авансовом отчете оплату СО через подотч. лицо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Skazobtsova
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 30, 2010 14:22:33   

    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pavel
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Апр 30, 2010 14:24:54 Сообщить модератору   

    СО Перечисление в фонды реально нужен?
    сомневаюсь он выступает только основанием для платежного поручения и возврата платежа.

    Вобщем понятно красивого решения нет прийдется
    сделать обработку заполнения ТЧ авансового отчета на основании "СО Перечисление в фонды". с формированием доумента корректировка регитров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 30, 2010 15:21:01   

    Pavel говорит:
    СО Перечисление в фонды реально нужен?

    Чтобыпо СО закрылась оплата по каждому работнику посписочно, иначе зависнет на счете 3210 красным без конкретизации по работникам в пустой строчке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 29, 2010 17:39:05   

    Raybek говорит:
    Предлагаю следующий вариант:
    1. Расходный кассовый ордер в подочтет. Проводка Дт1251-Кт1010
    2. Заполняем документ "СО Перечисление в фонды".
    3. Документ "Авансовый отчет" на закладке "Прочее" вносим список по перечисленным СО по счету затрат 3210. Проводка Дт3210-Кт1251.
    4. В том же авансовом отчете указываем услуги Казпочты за перечисление СО:
    1)если дают документ - то оплата поставщикам и вносите документ "поступление ТМЗ и услуг"
    2)если не дают - то прочее и счет затрат 7210
    Окей получилось,спасибо за консультацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz