Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    15 мая 2010 г. семинар в Астане. Изме...
    Здание купил в 2009 году, продаю дороже в 2010 году, будет ли считаться доходом?
    Обновляются ли в 2011 году приказы составленные в 2010 году
    Можно ли отнести на вычеты оплаченную...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Неразнесенные во время счет-фактуры за прошлый год, ТОО на ОУР. Критично разнести в 2010 году?     
    FunnyGarik
    Стажер
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июн 11, 2010 13:06:22   

    Здравствуйте!
    ТОО на ОУР, каким образом можно разнести в текущем году,
    счета фактур за прошлый год, полученные по акту сверки?
    Не охота закрытие года переделывать, на сколько законно если
    призод разнести в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадя
    Сертификат CAP
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июн 11, 2010 13:07:50   

    лучше все-таки перепровести, так как налоговую отчетность пересдавать точно, что по НДС что по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июн 11, 2010 13:10:00 Сообщить модератору   

    FunnyGarik говорит:
    Здравствуйте!
    ТОО на ОУР, каким образом можно разнести в текущем году,
    счета фактур за прошлый год, полученные по акту сверки?
    Не охота закрытие года переделывать, на сколько законно если
    призод разнести в этом году?
    , нельзя разнести счета фактуры прошлого периода в текущем. Читайте ст 263 Налогового кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Июн 11, 2010 13:12:12 Сообщить модератору   

    FunnyGarik говорит:
    Не охота закрытие года переделывать, на сколько законно если

    призод разнести в этом году?

    Согласно законодательству РК, доходы и расходы должны быть отражены в том налоговом периоде, когда они были понесены.
    Таким образом, необходимо будет внести корректировки в соответствующий период, т.е. 2009 год.
    Ну.. также надо посмотреть, насколько значительна суммы по данным счетам-фактурам, и определить для себя, критично будет разнести их 2010 годом или же нет..
    То есть должно присутствовать и ваше проф. суждение при осуществлении операций.
    В любом случае, окончательное решением принимать вам Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SV III
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Июн 11, 2010 14:03:10 Сообщить модератору   

    В бухгалтерском учете можете разнести 2010 годом бухсправкой с корректировкой нераспределенной прибыли, а в налоговом обязательно откорректировать КПН и НДС.
    Это не очень удобно в том смысле, что если смена бухгалтера и т.д. может возникнуть много вопросов, в том числе почему бухучет не идет с налоговым, поэтому все таки оптимальный вариант разнести их в том периоде к которому они относятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AndreyD
    Сертификат CAP
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июн 11, 2010 15:11:19   

    начнем с того, неразнесена счет-фактура - НДС или не отнесены на расходы/вычеты по КПН?
    если вопрос с НДС - вы могли отнести на расходы, но не учитывать НДс в зачет - в любом случае сдать доп.300 с реестром. если проводить в 2010 году с/ф за 2009 также доп.необходим, НДС можно провести как
    SV III говорит:
    бухсправкой с корректировкой нераспределенной прибыли, а в налоговом обязательно откорректировать


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz