Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Начисление социальных отчислений ИП на упрощенке
    Чем отличаются ИП и ТОО на упрощенке ...
    Расчет налогов у ИП на упрощенке при ...
    Начисление соц.отчислений по ИП на ОУР
    Округление отчислений и налогов по зп
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начисление налогов и отчислений у ИП на упрощенке в 1С 7.7     
    Ника11
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Дек 04, 2009 00:01:05   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=348672#348672
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=351858#351858

    ИП на упрощенке,в 1С начисляю зарплату, (это начисление 2008 г.)

    Оклад : 12 025,00
    2. Пенсионные взносы : 1 202,50
    3. Социальные отчисления : 324,68

    так мне надо, чтобы с.о. ситались от 12025 тг., как это можно сделать?

    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

    сорри, считались

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Дек 04, 2009 01:25:06 Сказали Спасибо❤   

    Ника11, а кому зарплата ,самому ИП? Ее не надо начислять, начисляем вручную налоги за ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ника11
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Дек 04, 2009 01:39:17   

    Привет, Светляк!!! ты тоже не спишь Crazy

    да самому ИП, а как же зарплату не начислять, что делать
    а, дошло Confused з/п вообще можно не начислять, просто начислять налоги, ОПВ и т.д. так да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Дек 04, 2009 01:51:32 Сообщить модератору   

    Ника11 говорит:
    з/п вообще можно не начислять, просто начислять налоги, ОПВ и т.д. так да?

    Не можно, а нужно. Предприниматель получает не зарплату, а доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ника11
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Дек 04, 2009 02:02:04   

    Cleaner говорит:
    Предприниматель получает не зарплату, а доход.


    да это я знаю, просто мне интересно в случае проверки с депертамента труда, как же быть с подтверждением выплаты хотя бы мин.з/п?

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    вот я и провожу в 1С документом начисление зп, ставлю минимальную зп, и потом РКО на эту сумму делаю, что не правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Дек 04, 2009 02:12:33 Сообщить модератору   

    Ника11 говорит:
    просто мне интересно в случае проверки с депертамента труда, как же быть с подтверждением выплаты хотя бы мин.з/п?

    На вопрос отвечу, но дальше от темы не отходим.
    Зарплату выплачивают наемному работнику. И она должна быть не менее МЗП. И это проверяет департамент труда. Предприниматель не является наемным работником, он не может сам себя нанять. И зарплату больше-меньше МЗП он себе платить не может. Поскольку не состоит сам с собой в трудовых отношениях. У него есть доход от предпринимательской деятельности, с которого он платит налоги. И ОПВ с СО начисляет с МЗП. Хотя доход может быть меньше МЗП.

    Добавлено спустя 40 секунд:

    Ника11 говорит:
    вот я и провожу в 1С документом начисление зп, ставлю минимальную зп, и потом РКО на эту сумму делаю, что не правильно?

    Нет, неправильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 29, 2010 08:14:50   

    Какие проводки необходимо сделать в 1С для начисления и уплаты налогов? (ИП на упрощенке)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июн 29, 2010 08:47:37 Сообщить модератору   

    Какие больше нравятся
    7210 - 3120, 3150, 3210, 3220
    или
    5510 - 3120, 3150, 3210, 3220
    Докуметы - Бухгалтерская справка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июн 29, 2010 12:34:57 Сообщить модератору   

    Cleaner ну не всегда же использовать такие проводки. Это касается самого ИПшки и его АУПа, счет прибыли пока не рекомендую использовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 29, 2010 12:39:54   

    Ведмедь говорит:
    Cleaner....счет прибыли пока не рекомендую использовать.

    Можно об этом подробнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 29, 2010 12:45:06   

    Поддерживаю Василия. Считаю наиболее правильный этот вариант. сама его использую

    Cleaner говорит:
    7210 - 3120, 3150, 3210, 3220


    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    medvedeva_nata говорит:
    Можно об этом подробнее?

    Потому как у ИП на СНР по УД, вообще понятие прибыли несколько отличается. Заплатил налоги - все остальное и есть его прибыль, Вы же не сможете начислить ему дивиденды! соответственно и прибыль эту отдать никак ему не сможете( по БУ), а вот при использовании 7210, можно списать прибыль на 74 счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Июн 29, 2010 15:41:50 Сообщить модератору   

    Вообще не показатель.
    Объектом обложения налогами/отчислениями является доход. И нигде не сказано, что налоги/отчисления для УД является расходом. Почему я должен относить их на расходы? Это одна позиция.
    У ИП на УД действительно нет прибыли и дивидендов в их чистом понимании. И чтобы оправдать расход денег на оплату налогов/отчислений и оставшейся части полученного дохода необходимо кроме дохода отразить расход. Это другая позиция.
    Однако на УД могут быть и ТОО, а у них уже есть все упомянутые понятия.
    Поэтому высказывать позицию, что "надо именно так, а по-другому нельзя" нужно более аргументированно. Я лишь предложил 2 варианта, оба из которых имеют право на существование в равной степени, пока не будет доказано обратное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 29, 2010 15:49:57   

    Cleaner говорит:
    Я лишь предложил 2 варианта, оба из которых имеют право на существование в равной степени,

    Я не спорю с Вами, просто считаю, что вариант №1 более уместен в случае ИП на СНР по УД. в случае ТОО на СНР на УД имеют место быть оба варианта, даже скорее 2-ой, чем первый.

    Но изначально вопрос стоял о
    medvedeva_nata говорит:
    Какие проводки необходимо сделать в 1С для начисления и уплаты налогов? (ИП на упрощенке)

    т.е именно ИП и именно на СНР по УД

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    именно Ваш вариант №1, я и использую для ИП на упращенке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Июн 29, 2010 15:54:15 Сообщить модератору   

    А я говорю, что вариант 2 гораздо проще с т.з. отражения в учете. Поэтому наша с Вами задача - показать возможные варианты, а не навязывать мнение, пусть и правильное.

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    @SOVA@ говорит:
    именно Ваш вариант №1, я и использую для ИП на упращенке

    Сам использую. Но он все больше и больше вызывается скептицизм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июн 29, 2010 15:58:49   

    Я тоже склоняюсь больше к первому варианту. @SOVA@ А как вы отражаете в 1С деньги которые забирает ИП? (которые он тратит на свои нужды и не отчитывается за них?)
    Вот так можно:
    Дт 5510 Кт 3030
    Дт 3030 Кт 1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Июн 29, 2010 16:17:41 Сказали Спасибо❤   

    Я не использую эти счета, ввиду того что Краткосрочная задолженность по доходам участников 3030 не совсем для ИП на СНР

    применяю вот эту схему
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=131940#131940

    Добавлено спустя 25 секунд:

    LV говорит:
    Цитата:
    Я у себя делаю так: Всю выдачу наличных денег ИП-эшнику делаю по РКО в подотчет
    Дт1251 Кт 1010
    Затем часть суммы закрываю Ав.отчетами, согласно представленным документам
    Дт7211 Кт1251
    Оставшуюся сумму на сч.1251 Бухгалтерской справкой закрываю как личные расходы ИП-эшника, не подтвержденные документами
    Дт7470 Кт1251

    Таким образом на сч.7211 я вижу расходы ИП-эшника на нужды своего ИП, а на сч.7470 его личные расходы, (т.е. его чистый доход)


    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    а вот, по Вашему методу мнение: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=196862#196862

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Июн 29, 2010 18:01:41 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    вариант 2 гораздо проще с т.з. отражения в учете.

    Так конечно проще, но если делать по варианту №2, то пользователи фин отчетности как я считаю будут вводиться в заблуждение. Т.к. ИП может быть организовано в форме простого товарищества, т.е. возникает необходимость что-то в конце концов делить. В случае возможных претензий со стороны судебных исполнителей (алименты и т.п.) определение размера идет с прибыли и еще можно примерчики придумать.
    п.11 НСФО №1 говорит:
    Субъект, применяющий в соответствии с налоговым законодательством специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации и для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, отражает в учете хозяйственные операции и события способом двойной записи в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета, ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с настоящим Стандартом.

    Читаем ТПС
    Приказ №185 от 23.05.2007г. говорит:
    5510 - "Не распределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года", где отражается прибыль или убыток отчетного года

    Цитата:
    прибыль - остаточная величина, которая остается после вычета расходов из дохода;

    Поэтому счета расходов применять СНРщики должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Июн 29, 2010 22:00:37 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Докуметы - Бухгалтерская справка.

    Я использую документ "Начисление налогов" - есть такой в Регламентных документах. Им формируются проводки по первому методу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Июн 30, 2010 01:47:42 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    документ "Начисление налогов"

    Расчет налогов. Хотя функционал документа несколько другой, но для данных целей использовать можно.
    Kenga говорит:
    Им формируются проводки по первому методу.

    И по второму методу прекрасно формируются. 7-ка изначально не настроена на УД и первый метод - от ОУР.
    Ладно, достаточно слов. Я лишь пытался показать, что есть не один вариант. Убеждать и навязывать то или иное мнение незачем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Сен 10, 2010 13:29:27   

    В 1С 7.7 неправильно считает соцналог и соцотчисления для ИП при начислении МЗП самому ипшнику. Может нужно гдето галочки какие-то поставить? Или обновить? подскажите где посмотреть в чем проблема? версия 7.70.027

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Сен 10, 2010 14:29:43 Сказали Спасибо❤   

    Улмекен
    ИП на упрощенке?
    тогда смотрите: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22299&highlight=%ED%F3%E6%ED%EE+++%ED%E0%F7%E8%F1%EB%FF%F2%FC+%E7%E0%F0%EF%EB%E0%F2%F3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Сб Сен 11, 2010 12:34:50   

    У меня возник ещё вопрос, правда наверно это не в этой ветки. Прошу перенаправить куда надо, потому что через поиск ничего не нашла. У меня ИП. есть наемные работники. сделала в 1С начисление ЗП. теперь не могу понять ИПН за сотрудников платить нужно? а ИПН с дохода 3% как и куда посадить? где-то нужно его начислить. и тогда по счету 3120 у меня будет стоять общая сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Сб Сен 11, 2010 12:49:27   

    Улмекен говорит:
    ИПН за сотрудников платить нужно? а ИПН с дохода 3% как и куда посадить?

    Я завела себе в справочнике видов налогов 2 разных ИПН - с доходов, облаг-х у ист. выплаты. и необлаг-х.
    И за сотрудников платить обязательно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Сб Сен 11, 2010 14:43:18   

    хорошо я заведу тоже два разных ИПН. А где и как его начислить? ИПН 3% от дохода который?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Сб Сен 11, 2010 14:45:16   

    что не првильно конкретно? Если считает в МРП, то в справочнике Организации поставьте галочку Юр лицо а не ИП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Сен 11, 2010 15:35:56 Сказали Спасибо❤   

    Улмекен, смотрите по теме выше:
    Cleaner говорит:
    7210 - 3120, 3150, 3210, 3220
    или
    5510 - 3120, 3150, 3210, 3220
    Докуметы - Бухгалтерская справка.

    или
    Kenga говорит:
    Я использую документ "Начисление налогов" - есть такой в Регламентных документах. Им формируются проводки по первому методу.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ласточка
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Дек 06, 2010 14:41:47 Сообщить модератору   

    здравствуйте, подскажите пожалуйста налог 3% ИПН 101202, соц.налог по ТОО на упращенке на какой счет в 1.С начисляется? и начисление ч/з бух.справку делается? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Синичка
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Дек 06, 2010 15:57:59 Сообщить модератору   

    ласточка
    В 1С : 7.7Можно бухсправкой или через Журналы/Регламентные документы/ расчет налогов отредактировать под свои проводки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ласточка
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Дек 06, 2010 16:22:35 Сообщить модератору   

    Спасибо, а налог 101202 на какой счет начислять(3120) подскажите плизз Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz