Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если свидетельство по НДС выдано в 2009 ,когда его нужно менять?
    Сдается ли декларация по НДС за прошл...
    Нужно ли сдавать отчет по 700 форме, ...
    ТОО зарегистрировано в городе, автотр...
    Купили а/машину, на учет в ГАИ еще не поставили, нужно ли регистрировать в НК?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сдавать ли Ф.300 за 3 кв., если на учет по НДС поставили с 4 кв, а свидетельство НДС выдано в 3 кв.     
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 13, 2009 11:24:37   

    У меня такая ситуация, новая фирма решила добровольно встать на учет по НДС. 11 сентября 2009г получили свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, НК подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 1 октября 2009г. А теперь получается, что свидетельство выдали в 3кв2009г, а поставили на учет с 4кв2009г. Мне как поступисть, надо ли сдавать первоначальную ф.300 за 3кв.2009г, или же первоначальную сдавать уже за 4кв2009? Ведь согласно ст.569 п.2 "Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором они подали налоговое заявление для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость."
    По логике, первоначальную ф300 надо сдавать за 4кв2009г, но одну знакомую хотят посадить на штраф, за несданную ф300, у неё похожая ситуация, только кварталом раньше. И я вот теперь в сомнении. Успокойте меня, пожалуйста, я думаю надо сдавать за 4кв2009г первоначальную, или я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 13, 2009 11:33:25 Сказали Спасибо❤   

    A_Shipping
    У нас та же ситуация, в НК сказали сдать, мы сдали, Вам советую сдать, от греха по дальше))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 13, 2009 11:40:23   

    Придется сдать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Ноя 13, 2009 11:41:11 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    НК подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 1 октября 2009г

    если вы стали плательщиком НДС только с 4 квартала, то не вижу смысла сдавать отчет за 3 кв., т.к. вы тогда еще не являлись плательщиком НДС.
    Людмилка Фролова говорит:
    в НК сказали сдать, мы сдали

    а на что они опирались?
    может я неправильно думаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 13, 2009 11:56:08   

    Nemo Вот и я о том же, когда проверила наш РНН, Серию и № св-ва по НДС на Салыке, то там четко написано: Дата постановки на учет по НДС - 01.10.2009г.
    Но, с другой стороны, вот уже второй человек говорит, что в НК судят иначе, поэтому для себя сделала вывод, что сдам за 3кв2009 первоначальную, её же можно будет отозвать в случае чего, чем потом, попасть на штраф и доказывать свою правоту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Ноя 13, 2009 11:57:58 Сообщить модератору   

    A_Shipping
    странно однако.
    вот мне интересно, на что опираются в НК, когда утверждают, что надо сдать в 3 кв. первоначальную.
    ну, в принципе, вы правы, от греха подальше, лучше сдать..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 09, 2010 13:06:45   

    Вот и всплыла моя ошибка, сдала я первоначальную декларацию по НДС за 3кв2009, и за 4кв2009 - очередную, теперь в НК все хором говорят, что раз вы являетесь плательщиком с 4кв, то и сдавать первонач-ю надо было за 4кв, и на дату выдачи св-ва по НДС не обращать внимание. Теперь за непредоставление отчетности верного вида (отсутствие первоначальной) присуждают штраф - 106 000тн! Crying or Very sad
    Ведь самое обидное, когда подходила в НК и объяснила ситуацию, они так же хором утверждали обратное, настоятельно рекомендовали сдать в том квартале, в котором получили св-во по НДС. Я понимаю, что слов к делу не пришьешь, просто меня очень смутило то, что именно такую же ситуацию НК решил иначе в случае с моей знакомой.
    Теперь вот не знаю, как всё рассказать начальнику Surprised .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июл 09, 2010 15:47:43   

    Как думаете, если сделать как просят налоговики - отозвать ф.300 за 3кв первоначальную, за 4кв очередную, сдать за 4кв первоначальную и пойти на комиссию, есть ли шанс избежать штрафа, сославшись на ст.68 КоАП, ведь ущерба мы государству не причинили, и отчетность предоставили, только вот не с тем видом? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Июл 09, 2010 16:00:33 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    теперь в НК все хором говорят, что раз вы являетесь плательщиком с 4кв, то и сдавать первонач-ю надо было за 4кв, и на дату выдачи св-ва по НДС не обращать внимание

    правильно вам говорят
    A_Shipping говорит:
    Как думаете, если сделать как просят налоговики - отозвать ф.300 за 3кв первоначальную, за 4кв очередную, сдать за 4кв первоначальную и пойти на комиссию, есть ли шанс избежать штрафа, сославшись на ст.68 КоАП, ведь ущерба мы государству не причинили, и отчетность предоставили, только вот не с тем видом?

    не факт, что "подпишутся" под эту статью... т.к. несмотря, на то, что ущерб не нанесли, могут наказать, чтобы не повадно было другим.. пытаться, конечно, нужно..
    Писать объяснительную, дойти до руководства повыше, объяснив им положение дела, чтобы избежать штрафа...(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июл 09, 2010 16:21:10   

    Solitary
    Спасибо за поддержку, сейчас сяду писать объяснительную, постараюсь подробно всё изложить.
    Ой, как не хочеться штраф платить и директора подводить Sad .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Июл 09, 2010 16:23:13 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    Ой, как не хочеться штраф платить и директора подводить

    понимаю..
    подойдите грамотно к написанию объяснительной.. может быть получиться "отмахаться" от штрафа..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июл 09, 2010 16:44:04   

    A_Shipping
    Обязательно пишите, еще напишите, что нарушений до этого не было, и впредь не будет.
    В прошлом году у меня по 68 не было штрафа.
    Очень маленькая сумма налога была.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июл 09, 2010 16:50:58   

    Марта
    Solitary
    Вот сейчас сижу и мозги ломаю, как набросаю объяснительную, выложу тут. Может вместе поглядим и вы посоветуете, что добавить, а что убрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Июл 09, 2010 16:51:32 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    Может вместе поглядим и вы посоветуете, что добавить, а что убрать.

    конечно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июл 09, 2010 17:28:05   

    Вот черновой вариант, поглядите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Июл 09, 2010 17:49:37 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    поглядите пожалуйста.

    чуть исправила...на скорую руку..
    думаю, что нужно применить более официальный тон..
    там, по ходу дела, внесете еще свои коррективы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июл 09, 2010 18:10:58 Сказали Спасибо❤   

    Излагать статьи из КоАПа, думаю, не надо. Они их и так знают.
    Исходя из вышеизложенного, учитывая незначительность нарушения, прошу применить ст.67 и 68 КоАП и освободить меня от административной ответственности ввиду малозначительности вреда и ограничиться устным замечанием.

    Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:

    срок для устранения которых к тому же не истек - вот это не надо, "добровольно" тоже можно убрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июл 09, 2010 19:13:49   

    Solitary
    Марта

    Огромное вам спасибо за замечания. В понедельник сообщу директору, сейчас он не в городе, а по телефону такие новости говорить не очень хочется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz