Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как делать готовую продукцию через производсмтво в типовой 1С-ке?
    Как списать готовую продукцию возвращ...
    У меня в 1С 8.2 не правильно расчитыв...
    Как правильно списать бракованную продукцию в программе 1С версия 8.1
    Как правильно оформить безвозмездно переданную печатную продукцию?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Себестоимость в 1 В 8 на разную готовую продукцию расчитывается поровну.Разве это правильно?     
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Янв 09, 2011 19:39:39 Сообщить модератору   

    Объясните кто сталкивался, делаю выпуск готовой продукции в 1 с 8, Готовая продукция в течении месяца разная и с разными мат.затратами.А при закрытии месяца,себестоимость распределяется равномерно на всю продукцию и продукция получается по одной стоимости.Вообщем каким-то образом 8-ка смешивает все требования -накладные и делит их ровно на кол-во ГП. И что интересно : Вот допустим на одну ГП списывается 10 шт. гвоздей,а на другую Гп эти гвозди вообще не списываются, так программа сама им навешивает по 5 шт гвоздей каждой.Ничего не понимаю, что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Янв 10, 2011 08:56:20 Сообщить модератору   

    Вот тема: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14597 , почитайте, особенно с номера 42.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 10, 2011 15:54:27 Сообщить модератору   

    Senator_I, спасибо огромное за ссылку,много полезного там прочитала и есть там тема волнующая меня.Теперь я поняла что нужно создавать отдельную номенклатуру и тогда материалы будут разбиваться согласно списанию.Но как быть с зарплатой? есть в той ссылке такой вопрос,но ответ там не понятный мне, т.е Зар.плату нужно ставить на 8410 а потом делать распределение на 8110 методом распределения косвенных расходов.Но у меня не получается ничего,заплата только на одну номенклатуру садится( в ту которую указываешь в методе распределения).И для чего тогда садить зп на 8410? Результат то тот же.Может Вы знаете что нужно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Янв 10, 2011 15:57:03 Сообщить модератору   

    Не отвечу, к сожалению в производство восьмерки не вникал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Янв 10, 2011 16:07:33 Сказали Спасибо❤   

    Отличница,
    На Ваши вопросы можно ответить пока вопросами.
    В 1с8 , в учетной политике какой "способ расчета себестоимости производства"?
    Сколько производственных подразделений для выпуска ?

    Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

    Сколько видов продукции в одном подразделении?
    Какую статью затрат используете , при начислении ЗП на счет 8410?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Янв 10, 2011 16:18:39 Сообщить модератору   

    VFrol, в 1 С 8 я незнаю какой способ расчета себестоимости(что-то не вижу в учетной политике такой способ), но пока видимо какой-то по умолчанию.А подразделение одно- Основное.Или так не бывает и в этом вся моя проблема?

    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

    Продукция одна но с разными объемами (Жироуловители- грубо большие и маленькие).Ну вообще использовала при начислении зп 8110, но вот когда мне Сенатор дал ссылку,там вычитала что нужно на 8410 а потом распределять на 8110.И вроде таким образом зп должна раскидываться на ГП.Ну незнаю, что-то не получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 10, 2011 16:28:44   

    Отличница говорит:
    Жироуловители- грубо большие и маленькие

    Это "грубо" - я понял несколько номенклатур - Жироуловители маленькие , жироуловители большие и т. д. всего сколько позиций в справочнике или это одна позиция с сериями и характеристиками ?

    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

    Далее для ЗП.
    Необходимо создать "номенклатурную группу" например "Жироуловители" и привязать ее к каждому "жироуловителю" в спр.Номенклатура.
    Далее вопрос - зарпалта по окладу или сдельный наряд ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Янв 10, 2011 16:40:18 Сообщить модератору   

    Вообще Готовая продукция состоит из 4-х видов жироуловитей, т.е в справочнике Готовая продукция- 4 позиции. Номенклатура сначала была одна - Основная.Вот когда я списываю материалы на производство ,ну допустим в январе произвели 2 вида жироуловителя, указываю номенклатуру Основная, то при расчете себестоимости материалы поровну раскидываются на два жироуловителя, и они становятся по одной стоимости.Поэтому я завела еще номенклатуры на каждый жироуловитель отдельные.И вот тогда материалы списываются правильно,не смешиваясь.Но проблема с зарплатой там какую номенклатуру нужно указать?Если основную то зп не попадает ни на один жироуловитель,если ставлю заведенную мной номенклатуру,то зп падает только на ту продукцию которую указываю.Может запутано написала,но вот как-то так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Янв 10, 2011 17:50:56 Сказали Спасибо❤   

    Отличница
    Вы делали документ : "Метод распределения косвенных расходов?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Янв 10, 2011 17:58:43   

    Отличница, Потерял Вас.
    Если Вы начисляете ЗП "По окладу" там немного сложнее , если заносите данные в доке "Начисление ЗП" ,там
    необходимо указать правильно "Подразделение" , в реквизите "Отражение в бухучете" выбрать правильный способ отражения в бухучете, который Вы можете создать сами Например:
    Дт 8410 Кт3350
    СубконтоДт1 - не заполняем
    СубконтоДт2 - "Статья затрат"
    по кредиту субконто не заполняйте.
    Далее в спр."Подразделения" необходимо выбрать Ваше подразделение и поо кнопке "Перейти" открыть "Метод распределения косвенных затрат.
    В этот регистр добавте статью затрат для зарпалты , заполните все реквизиты,обратите внимание на "номенклатурную группу и сам метод.
    В этот же регистр занесите соц.отчисление и соц налог с такими же реквизитами .
    Далее Расчитайте ЗП и проверте правильно ли отражение на счете 8410.
    Далее док."Закрытие..." с соответсвующими галочками.

    Вот так распеределите и другие накладные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Янв 10, 2011 19:18:50 Сообщить модератору   

    VFrol, спасибо огромное,надо попробовать,результат сообщу Smile

    Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:

    Виктория66, здравствуйте,а я именно Вас искала,не знала как найти.Я вот читала о вашей проблеме при распределении затрат на производство, у меня такая же проблема.Но из вашего диалога у вас все получилось ,а у меня не получается.Я вот и хотела спросить у Вас,как Вам это удалось?

    Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:

    VFrol говорит:
    Если Вы начисляете ЗП "По окладу" там немного сложнее , если заносите данные в доке "Начисление ЗП"

    VFrol, я не поняла что это значит,я делаю начисление ЗП через док Начисление ЗП,а другого способа я незнаю.Но так как Вы описали я и делаю,только чуть по другому,но принцип тот же.Но вот когда указываю номенклатурную группу, именно на эту номенклатурную группу и ложится зарплата,а производили за месяц две номенклатурные группы.Вот я об этом и спрашиваю,как зарплату раскидывать по двум номенклатурам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Янв 11, 2011 09:31:18   

    Отличница,
    Утро доброе .
    Номенклатурная группа , может включать в себя сколько угодно позиций ГП.
    Если у Вас две похожие продукции , почему бы им не назначить одну номенклатурную группу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Янв 11, 2011 10:13:20 Сообщить модератору   

    VFrol, Здраствуйте, я видела что в одну номенклатуру можно добавить несколько позиций ГП, но тогда себестоимость считается поровну на все позиции,а если заносить разными номенклатурами то себ-ть раскидывается так как по списанию.Поэтому я создаю несколько номенклатур.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Янв 11, 2011 10:32:26   

    Отличница,
    Я пишу "номенклатурная группа" , Вы пишите "номенклатура" это разные справочники.
    Когда заносите "Метод распределения косвенных.." там надо выбрать каким способом будут распределяться затраты на "номенклатурную группу" , в которой содержаться несколько видов продукции.(База распределения)
    1.По объему выпуска - затраты распределяться пропорционально объему выпуска.
    2.По плановой себестоимости - пропорционально плановой цене * объем выпуска. и т.п.

    Для Вас - Пусть номенклатурная группа будет "Жироуловители" , в нее войдут след.позиции номенклатуры(ГП) :
    Жироуловитель большой.. (Выпустили - 100 шт.)
    Жироуловитель малый.. (Выпустили - 200 шт и т.д.)
    ЗП в сумме 100000 тг. по объему выпуска , распределится так:
    Жироуловитель большой - 33333,3
    Жироуловитель малый - 66666,6
    Уф..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Янв 11, 2011 10:43:23 Сообщить модератору   

    VFrol, извините, я не так назвала номенклатурную группу(просто номенклатура).Я так и сделала завела группу жироуловители,занесла туда позиции ГП.Но эффект тот же,распределяется поровну.Может не правильно Метод заношу?Ну попроую еще раз.Потом напишу что получилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Янв 11, 2011 11:17:11   

    Какими проводками вы начисляете зп производственным рабочим?
    Нужно, чтобы было: 8410-3350
    Зарплата-Бух учет зп-ввод сведений о плановых начислениях. Затем
    Виктория66 говорит:
    "Метод распределения косвенных расходов?!
    , где счет затрат 8410, счет закрытия 8110, база распределения, мне удобно по плановой себестоимости, вид аналитики закрытия:подразд, номенкл, статьи затрат. И при закрытии периода произойдет распределение косв. расходов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Янв 11, 2011 11:27:22 Сообщить модератору   

    Виктория66, я делаю все так как вы описали,но в методе распределения косв.расходов нужно указать одну номенклатурную группу и вот какую группу я указываю на ту ГП и ложится зарплата, а уменя производство было по двум номенклатурным группам и что делать в этом случае незнаю.Вы как делаете,у вас же тоже производство по разным группам в месяц?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Янв 11, 2011 12:07:00   

    да не требуется указывать какуе то одну номенклатурную группу, еще раз у себя попробовала сделать этот документ, выложите свой скан, хочется помочь Вам , но никак не пойму почему не получается у Вас...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Янв 11, 2011 12:24:15 Сообщить модератору   

    ой,спасибо Виктория, Вы оень отзывчивый человек Smile Сейчас попробую сделать скрин.

    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

    Вот Виктория скрин Метода распределения расходов.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    Ну вообщем,я сделала так же как и вам советовал Cleaner (кажется так его зовут Smile )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Янв 11, 2011 12:44:40   

    Не могу открыть ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Янв 11, 2011 12:45:43 Сообщить модератору   

    о боже,да что такое Crying or Very sad

    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

    незнаю у меня открывается.Вы может тогда опишите как делаете Вы?Вообще у вас одна номенклатурная группа? или несколько.Я несколько номенклатурных групп сделала, чтобы себестоимость не раскидывалась поровну на разные ГП которые были приизведены в одном месяце.И вот тогда материалы списываются именно так как я указываю в требовании-накладной, но в начислении ЗП нужно указать одну Номенклатурную группу и вот тут проблема,у меня то их две.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Янв 11, 2011 12:51:51   

    открыла... сравнила... счет затрат - 8410, потом я не указываю подразделение и статью затрат, база распределение - плановая себестоимость, затем счет закрытия - 8110 и все..., попробуйте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Янв 11, 2011 12:53:54 Сообщить модератору   

    ок,попробую Wink ,Но что-то мало верится что у меня получится.

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    значит у вас одна номенклатурная группа,да?и вы указываете ее в методе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Янв 11, 2011 12:57:03   

    Отличница,
    Смотрю на Ваш метод и удивляюсь.О чем я тут распинался.
    База распределения - материальные затраты - пропорционально материальным затратам , если они одинаковые , при выпуске продукции , значит и сумма ЗП будет одинаковая.

    Номенклатурная группа - Жироуловитель-0.1 (один на одну продукцию ??).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Янв 11, 2011 12:58:17 Сообщить модератору   

    VFrol, ,ну не ругайтесь.Мне итак стыдно.Но я отправила один из методов,а вообще я по разному делала Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Янв 11, 2011 13:03:07   

    В основной номенклатурной группе у меня сидит продукция
    1.сок1
    2.сок2
    3.Сок3

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    Отличница,
    Я не ругаюсь , сам разбиралсь с производством не один месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Янв 11, 2011 13:07:58 Сообщить модератору   

    Понятно,сейчас попробую,сделаю одну Номенклатурную группу и в нее занесу все ГП, спасибо Rose

    Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:

    VFrol, сделала все как у вас, ЗП раскидалась на две ГП, но и материалы поровну раскидываются на ГП и поэтому и большой и маленький жироуловитель по одной стоимости. у Вас тоже все соки по одной себестоимости? Мне нужно чтобы материалы раскидывались как по требованию-накладной Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Янв 11, 2011 13:55:00   

    Ваша база распределения - Материальные затраты , поменяйте ее на объем выпуска (для начала).
    Посмотрим . как ЗП распределится .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Янв 11, 2011 14:26:07   

    Отличница
    У меня 2 номенклатурные группы, списание материалов происходит по требованиям-накладным,а зп, соц, налог и соц отчисление пропорц. плановой себестоимости.
    Попробуйте сделать как мне в свое время подсказал Cleaner, я ВАм подробно описала в предыдущем сообщении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Янв 11, 2011 14:27:45 Сообщить модератору   

    да,я указала база распределения - объем выпуска,но все поровну раскидалось. Потом решила переделать плановую себестоимость(я ставила 1 тенге по советам резидентов баланса) и сделала в методе базу распределения по плановой себ-ти. Ну теперь вроде себ-ть у большого жироуловителя большая,а у маленького поменьше.ЗП распределилась соответственно.Но почему же материалы перемешались? Например в требовании -накладной у большого есть лист метеллический а у маленького его вообще нет,так вот при пересчете себестоимости металл.лист раскидывается и на большой и на маленький но с разными пропорциями.это так и должно быть?

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    Виктория66, а у вас не смешиваются материалы? в разных пропорциях но одинаковые по составу получается ГП ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Янв 11, 2011 14:46:59   

    В доке Требование-накладная (где списываются материалы) указана конкретная продукция .
    Туда и должен попасть материал.

    Добавлено спустя 57 секунд:

    Или Вы по другому списывали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Янв 11, 2011 14:48:42 Сообщить модератору   

    VFrol, да указана продукция конкретная,но 1С раскидывает материалы не по продукции а по номенклатурной группе,вот в этом и вся проблема.

    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

    Виктория66, у вас две номенклатурные группы (как у меня) , и какую же вы указываете номенклатурную группу в методе распределения? Потому что какую группу там укажешь на ту и ложатся расходы с счета 8410.Как вам удается раскидать зп по двум номенклатурным группам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Янв 11, 2011 15:55:08   

    Отличница,
    Увы , значит в УПП работает по прямым затратам , а в 1С8 бух. респределяет материалы на всю группу , точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Янв 11, 2011 15:59:21 Сообщить модератору   

    VFrol, а что такое УПП? можно вас последний раз достать?сегодня Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Янв 11, 2011 16:12:04   

    Отличница,
    Это то же 1С программа , но чуть посложнее и подороже. Вот с ней я работаю.
    В вашем случае можно попробовать разделить номенклатурные группы , тогда и ЗП придется делить ,но вручную.
    Т.е. каждое начисление на разные номенклатурные группы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Янв 11, 2011 16:17:12 Сообщить модератору   

    VFrol, ну спасибо большое за участие, Вы очень помогли мне, попробую еще как нибудь сделать.Ну на крайний случай в ручную,хотя это очень не удобно.Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Отличница
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Янв 12, 2011 12:00:24 Сообщить модератору   

    Виктория66, у меня все получилось Smile Сделала как Вы мне написали,не стала указывать в Методе распределения расходов статью затрат, но подразделение указала и вот все получилось.Материалы раскидались на ГП по требованию-накладной а ЗП пропорционально материальным расходам на два вила ГП.Сделала все это ,но сама не понимаю как это получилось,наверное статья затрат как-то мешала раскидывать ЗП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz