Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 328 за 2019 год
    Как выгрузить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с 1С в СОНО
    Форма 323_00_v1_r8 - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
    СОНО: Как распечатать форму 328.00 За...
    Заявление о ввозе товаров и уплате ко...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8: Проведение формы 328.00 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов     
    ardak618
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 29, 2010 01:52:18   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372905#372905

    Здравствуйте, скажите пожалуйста где в 1с ке заполняется заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Сен 30, 2010 17:30:14 Сообщить модератору   

    ardak618
    На какой 1С работаете: 7 или 8 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aylian
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 01, 2010 15:16:18   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 1Сv8,
    не проводится документ: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
    Пишет что: не заполнено значение реквизита "Счет затрат НДС (БУ)"!
    А где тогда нужно указать это значение? Вроде такой графы и нет?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Окт 01, 2010 16:11:18 Сообщить модератору   

    Посмотрите, может быть этот реквизит карточки товара в номенклатуре? Или привязан к какому-либо реквизиту шапки документа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aylian
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 04, 2010 12:23:38   

    Senator I, спасибо! Нашла не заполненное значение и всё получилось! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Окт 04, 2010 12:24:58 Сообщить модератору   

    На здоровье!! Wink И с днем бухгалтера Вас!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Янв 18, 2011 11:14:48 Сообщить модератору   

    Добрый день. У меня вот такая проблема. Мы работаем в двух базах в торговле 1С-8 и бухгалтерии 1С-8. Заявление 328.00 формирую в Торговле, все нормально. Выгружаю из Торговли в Бухгалтерию , и в бухгалтерии Заявление 328 не проводится, так как при выгрузке Заявление добавляет в справочник номенклатуры новые позиции товара с префиксом Н и вид номенклатуры услуга. Помогите разобраться с проблемой. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Янв 18, 2011 11:31:45 Сообщить модератору   

    А какую ошибку пишет, почему не проводит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Янв 18, 2011 11:45:51 Сообщить модератору   

    Ошибка В табличной части ТОВАРЫ содержится услуга. Услуг здесь не должно быть. А это происходит так как при выгрузке Заявления из Торговли в Бухгалтерию, в Бухгалтерии добавляются в справочник номенклатуры новые позиции товара с префиксом Н и вид номенклатуры услуга. Почему Бухгалтерия создает еще товары, какие уже есть только с другим префексом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 18, 2011 12:02:51 Сообщить модератору   

    Это из-за настройки переноса. Вероятно, где-то есть галочка, что при переносе создавать новые позиции. Посмотрите настройки, если есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 18, 2011 14:25:08 Сообщить модератору   

    Но другие документы при выгрузке не создают новую номенклатуру? Что еще может быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 19, 2011 13:11:31   

    Добрый день.У меня такие проблемы:1. В проводках докуметах покупки и реализации должно быть три закладки-бух.учет,налоговый учет и соответственно НДС.Закладка НДС отсутствует!!! 2.В закрытии периода ставлю галочку НДС к зачету-не закрывает!!! Что мне нужно сделать,чтобы решить эти проблемы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Янв 19, 2011 15:20:37 Сообщить модератору   

    margo говорит:
    Добрый день.У меня такие проблемы:1. В проводках докуметах покупки и реализации должно быть три закладки-бух.учет,налоговый учет и соответственно НДС.Закладка НДС отсутствует!!! 2.В закрытии периода ставлю галочку НДС к зачету-не закрывает!!! Что мне нужно сделать,чтобы решить эти проблемы?

    Посмотрите все настройки, особенно Справочник-ВАшу организацию, выставлен ли там параметр "Ведение с НДС" в учетной политике.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Янв 21, 2011 14:29:20   

    Спасибо уже нашла! Ошибка заключалась в том,что в прдприятии стояла дата актуальности учета.

    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:

    Добрый день!
    Каким бух.счтом пользоваться при заполнении Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов окошке Счет затрат НДС (БУ)"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Янв 22, 2011 11:07:46 Сообщить модератору   

    Мне кажется, нужно указать 3130 (Группа "обязательства по налогам", счет "Налог на добавленную стоимость".)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz