Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Каким документом в1с можно сделать во...
    Каким документом оформляется закрытие кредита другим кредитом?
    каким документом сделать в 1 С 8.2 проводки у турагента
    Возврат НМА: каким документом оформит...
    Как в программе 18с сделать начисление премии к зар плате, каким документом?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Каким документом в 1С 8 можно сделать закрытие парных счетов?     
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Янв 24, 2011 16:37:45 Сообщить модератору   

    Каким документом в 1С 8 можно сделать закрытие парных счетов? Например у меня на счете 3310 сальдо кредитовое на 15000, а на счете 1610 сальдо дебетовое на 15000. Вот каким документом можно сделать закрытие?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Янв 24, 2011 16:39:44   

    aibek, Вначале проверте соответсвие договоров по этому контрагенту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 24, 2011 16:43:41 Сообщить модератору   

    да соответсвует

    Добавлено спустя 39 секунд:

    VFrol, да соответствует Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 24, 2011 16:46:08   

    Далее , если договор один и тот же , можно перепровести несколько последних документов (в пределах допустимого периода) , авансы автоматически пересчитаются.
    Если это невозможно , тогда можно воспользоваться обработкой "Закрытие Дт/Кт задолженностей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Янв 24, 2011 16:53:20 Сообщить модератору   

    VFrol, договор один и тот же. Перепровел все документы и по сч3310 и по сч1610. не закрывается Sad
    А где находится "Закрытие Дт/Кт задолженностей? Вот в 1С 7ке есть такой документ закрытие парных счетов, а в 8ке есть что нибудь подобное?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 24, 2011 16:56:23   

    Вкладка "Операции"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Янв 24, 2011 17:21:15 Сообщить модератору   

    Delfiа почему не перекрывается, мне кажется этот документ предназначен для другого........

    Добавлено спустя 32 секунды:

    VFrol, не получается......как правильно сделать?

    Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:

    Delfi, помогите пожалуйста....... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Янв 24, 2011 17:43:17   

    aibek, Такие вещи в 1С8 происходят так
    Предоплата:
    1.Документ "Платежное поручение... Дт1610 Кт1030 Предоплата,
    2.Док.ПоступлениеТМЦ должен сделать проводки Дт 13.. Кт3310 и Дт 3310 Кт 1610.
    При этом должно выполнено несколько условий - Один и тот же договор , док Платежное исходящие... должен быть с видом операции "Оплата поставщику.., ну и поставщик должен быть один и тот же.
    Оплата за нал :
    1.Выдача под отчет ДС.
    2.Авансовый отчет Дт 1610 Кт 1251
    3.Так же как в предыдущем пункте 2.
    Или наоборот .
    Во всех случаях Договор должен иметь вид - "С поставщиком".
    Проверяйте ..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Янв 26, 2011 12:30:51   

    Добрый день!На предпрятии заключен договор ГПХ с физ.лицом.Удержан ИПН.Реализован товар этому физ.лицу. Разница м/у суммой реализации и суммой долга за оказанные услуги выплачена через кассу.Вопрос: Как провести взаимозачет,чтобы сумма за реализованный товар не попадала в налоговый регистр по ИПН исоц.налогу как задолженность по невыплаченным доходам на конец месяца? Бух.Учет закрывается правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz