Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты
|
|
#1 Ср Ноя 03, 2010 16:36:30
|
|
|
а как быть с 1С 7.7.(В продолжении)-Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты, или там вручную менять дату на 30.09.2010, даже если оплата была 05.10?простите если не в тему
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Ноя 03, 2010 17:13:29
|
|
|
vbnz говорит: |
уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты |
Правильно, НДС в зачет вы сможете взять в день его оплаты, т.е., уже в 4 квартале.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 03, 2010 17:57:04
|
|
|
http://balans.kz/viewtopic.php?t=31475
Вот тут посмотрите
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
глава 34 статья 256 и пункт 3
Цитата: |
3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.
В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Ноя 04, 2010 12:18:32
|
Сообщить модератору
|
|
Татьяна0707 говорит: |
Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги |
но ведь 328 за сентябрь-показывает товары полученные в 3 кв.
Татьяна0707 говорит: |
В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость. |
-при чем здесь это, речь идет о работах и услугах.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
в этом пункте
Змея говорит: |
речь идет о работах и услугах. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Ноя 04, 2010 13:14:12
|
Сообщить модератору
|
|
vbnz говорит: |
Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты, или там вручную менять дату на 30.09.2010, даже если оплата была 05.10? |
Оставлять 05.10.10
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Янв 25, 2011 11:54:52
|
|
|
natkis говорит: |
Пункт 2 дополнен подпунктом 12 в соответствии с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введено в действие с 1 июля 2010 г.)
12) указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 настоящего Кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан. |
natkis говорит: |
Налоговики сделали упор именно на то что должна быть отметка налогового органа, ранее отметки относить в зачет нельзя несмотря на то что декларация за сентябрь и заявление относиться к 3 кварталу как в выше приведенных примерах. |
Айнука говорит: |
И даже в случае когда оплатили сумму НДС в сентябре за сентябрьский импорт, а налоговые отчеты ф.328 и ф.320 представили в октябре, соответственно НДС начисленный и уплаченный налоговые органы подтвердили в октябре, то в зачет сумму НДС относите в 4 квартале. |
Теперь получается, формировать операцию по отнесению НДС в зачет нужно не тем числом, когда оплатили НДС, а датой отметки налогового органа в 328.00?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Янв 25, 2011 21:36:02
|
|
|
Ну а если товар пришел например 25.09 и сразу же отписан покупателю (работаем под заказ - оптом) и соответственно оплатили и сдали 328 с 320 до 20.10.
Тогда мы должны за 3 квартал заплатить НДС с реализации (более 2 000 000) по 105101 и затем и по 105109 такую же сумму, не реально....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Янв 25, 2011 21:55:27
|
|
|
АННА говорит: |
Тогда мы должны за 3 квартал заплатить НДС с реализации (более 2 000 000) по 105101 и затем и по 105109 такую же сумму, |
если вы 25.09 реализовали товар, значит на эту дату он у вас был оприходован, следовательно в 300 форме у вас и начисление пройдет и зачет НДС, так что получится, что только разницу и оплатите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Янв 25, 2011 22:02:48
|
|
|
Поликсени,
Я так и сделала, но вверху описано, что
S76 говорит: |
И даже в случае когда оплатили сумму НДС в сентябре за сентябрьский импорт, а налоговые отчеты ф.328 и ф.320 представили в октябре, соответственно НДС начисленный и уплаченный налоговые органы подтвердили в октябре, то в зачет сумму НДС относите в 4 квартале.
Теперь получается, формировать операцию по отнесению НДС в зачет нужно не тем числом, когда оплатили НДС, а датой отметки налогового органа в 328.00? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Янв 25, 2011 22:11:12
|
|
|
Меня конечно сейчас отправят "в баню", но по-моему надо кому-то постучать по "чердаку", чтоб сначала думали, потом анализировали, а затем писали законы... Мало того, что куча бумаги уходит, не говоря уже о времени, так еще - "угадайте, как это должно быть!"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Янв 25, 2011 22:17:21
|
|
|
АННА, поговорите со своим инспектором, но ваш случай-аналогичен нашему, предварительно поговорив с НК, мы так и сделали как я описала выше.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Янв 25, 2011 22:20:53
|
|
|
Поликсени,
А что толку от инспекторов??? Они сегодня есть, а завтра их нет... Письма писать, чтоб ответили, так они отвечают выдержками из этих-же законов...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|