Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Включается ли в себестоимость НДС уп...
    Как отразить в бух. учете НДС уплачен...
    Производство применима ли ст 267 Смож...
    Можно ли взять в зачет НДС уплаченный при импорте спец. техники из Германии?
    Должны ли садиться на лицевой счет уп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС уплаченный при импорте(300 форма)     
    Sholpan-almaty
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 22, 2010 23:41:28   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=320964#320964
    В какой строке 300-формы показывать НДС уплаченный при ИМПОРТЕ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ha
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Мар 23, 2010 00:57:14 Сообщить модератору   

    В строке 300.00.013В, только указываете не уплаченный, а начисленный по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 23, 2010 01:02:34 Сказали Спасибо❤   

    Для отражения НДС уплаченного при импорте в ф.300 предусмотрено несколько строк, вы ставите в ту строку которая вам подходит:
    1. стр. 300.00.013 при уплате НДС при таможенном оформлении (на основании ГТД) с выделением по отдельным строкам импорта из РФ и импорта из Беларуси.
    2. стр. 300.00.016 когда НДС уплачен методом зачета в соответствии с условиями контракта на недропользование
    3. стр. 300.00.023 когда импорт уплачен методом зачета, в эту строки суммы переносятся из приложения 4 к ф.300.
    Также имейте в виду, что если вами был уплачен НДС по импорту с изменением срока уплаты вы заполняете приложение 3 к ф.300 и переносите сумму НДС в стр. 300.00.019 ф.300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ladymira
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Фев 03, 2011 20:23:52 Сообщить модератору   

    у какую строку относите НДС который был уплачен по ГТД -
    300.00.014 II (ст.256, п2п.п.5) или 300.00.017 I .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 03, 2011 21:40:40   

    если импорт из государств не являющихся членами таможенного союза, то в стр. 300.00.017 I

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ladymira
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Фев 03, 2011 22:42:29 Сообщить модератору   

    а это строчка, для каких сумм 300.00.014 II (ст.256, п2п.п.5)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 03, 2011 23:24:01   

    ну если вы о форме 300.00 за 2010 год то стр. 300.00.014 II предназначена для отражения сумм товаров, работ, услуг приобретенных с НДС в Республике Казахстан и отношения к импорту не имеет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ladymira
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 03, 2011 23:35:20 Сообщить модератору   

    я знаю что не имеет, но по НК (ст.256, п2п.п.5), строка 300.00.014 II это имела ввиду

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 04, 2011 10:26:29 Сказали Спасибо❤   

    ladymira говорит:
    строка 300.00.014 II это имела ввиду

    а прикольно, конечно, получилось, но всё-таки 014 строка про покупки всякие в РК(так и называется), а не про импорт, про импорт строка 017

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz