Как правильно вводить остатки в 1С 8 по ОС.
|
|
#1 Чт Фев 10, 2011 17:57:55
|
|
|
Здравствуйте, мы в 2010 году перешли с 7-ки на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) 1.5.19.5 при вводе начальных остатков по ОС как правильно заполнить текущую стоимость по НУ. По 7-ке на конец периода остаточная стоимость 1 031 350,02 - износ по БУ 71 640,72 = 959 709,30. По 100 форме износ по НУ 179 709, остаточная стоимость 852 241. При формировании отчета по движению стоимости ФА (НУ) по 8-ке должна ли стоимость на начало равняться 852 241 тг. Вложила ввод остатков по ОС, посмотрите пожалуйста правильно ли заполнен?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Фев 10, 2011 19:04:25
|
|
|
Katty говорит: |
т.е. за минусом амортизации насчитанной в предыдущие периоды по НУ... |
т.е. как мне перенесли с 7-ки на 8-ку это не правильно? Я должна в ручную исправить стоимость по НУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Фев 10, 2011 19:15:55
|
|
|
Салтанат говорит: |
Вложила ввод остатков по ОС, посмотрите пожалуйста правильно ли заполнен? |
Нет, не правильно заполнено поле "Текущая стоимость по НУ", поле "Стоимость на момент ввода (БУ)" заполнена правильно, если только допустить, что не было модернизации и (или) капремонта ОС.
В Вашем сообщении приводите одни цифры, в скринах совсем другие, почему?
Posted after 11 minutes 38 seconds:
agemet говорит: |
не правильно заполнено поле "Текущая стоимость по НУ", |
Если Вы ещё ни один раз не начисляли амортизацию по НУ по этому ОС, то только тогда будет правильно. Вам надо, по хорошему ещё раз задать вопрос и приложить скрины, чтобы цифры в вопросе и в скринах совпадали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Фев 10, 2011 19:33:45
|
|
|
agemet говорит: |
В Вашем сообщении приводите одни цифры, в скринах совсем другие, почему? |
В скринах привела пример за одну ОС, а в сообщении это я общую сумму написала. agemet, а как правильно заполнить текущую стоимость по НУ? Если по скрину смотреть, то по 7-ке по БУ остаточная стоимость на весы 71 428,57-2 678,58=68 749,99. По НУ остаточная стоимость на весы 71 428,57-10 714,29=60 714,28. В 8-ке на конец 2009 г. Стоимость на начало по НУ 71 428,57 -10 714,29 = 60 714,28 на конец 2010 г. По БУ стоимость на начало 71 428,57 амортизация на начало 2 678,58, амортизация за период 7 142,88 остаточная стоимость на конец 61 607,11. Помогите разобраться, где нужно исправить, что то я совсем запуталась.
Posted after 10 minutes 17 seconds:
По НУ на конец 2009 года 60 714,28 и на конец 2010 года 60 714,28. Где то нужно исправить, но не знаю где.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Фев 10, 2011 20:00:12
|
|
|
Из того, что Вы написали я ничего не понял. Ответьте на мои вопросы:
1. Когда приобрели (указать месяц и год) весы
2.Чему равна первоначальная стоимость весов по БУ (за что купили?)
3. Укажите годовой процент амортизации по БУ
4. Укажите процент амортизации по НУ
5. Укажите какой датой вводите начальные остатки
6. Увеличивали ли Вы первоначальную стоимость весов в процессе эксплуатации (капремонт, модернизация)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Фев 11, 2011 10:26:20
|
|
|
agemet говорит: |
1. Когда приобрели (указать месяц и год) весы |
24.09.2009 г.
agemet говорит: |
2.Чему равна первоначальная стоимость весов по БУ (за что купили?) |
80 000 тг. Сумма без НДС 71 428,57
agemet говорит: |
3. Укажите годовой процент амортизации по БУ |
15%
agemet говорит: |
4. Укажите процент амортизации по НУ |
15%
agemet говорит: |
5. Укажите какой датой вводите начальные остатки |
31.12.2009 с 1С 7-ки в 1С 8-ку
agemet говорит: |
Увеличивали ли Вы первоначальную стоимость весов в процессе эксплуатации (капремонт, модернизация) |
нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Фев 11, 2011 18:29:22
|
|
|
Салтанат, у Вас не правильно заполнено поле "Сумма накопленной амортизации (БУ), она равна:
71428,57*10%/12мес.*4мес.=2380,95тенге
Амортизация по НУ у Вас будет равна:
71428,57*15%=10714,28тенге
Текущая стоимость по НУ на момент ввода остатков будет равна:
71428,57-10714,28=60714,29тенге (это значение Вам надо указать в поле "Текущая стоимость (НУ)", у Вас заполнено не правильно)
И укажите счёт затрат по модернизации 2933. Поля "Первоначальная стоимость (БУ)", "Стоимость на момент ввода остатков (БУ)" и "Стоимость для вычисления амортизации" заполнены правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Фев 11, 2011 18:40:04
|
|
|
agemet говорит: |
1428,57*10%/12мес.*4мес.=2380,95тенге |
agemet извините, что не могу сама понять и Вас путаю. В 7-ке 15% написаногодовой процент, а когда переносили в 8-ку там почему то 10%.
Posted after 11 minutes 17 seconds:
agemet, я вроде бы поняла, сейчас поменяю всю текущую стоимость по НУ на момент ввода остатков т.е. в 2009 году если 71428,57-10714,28 на начало 2010 года по НУ ставлю 60 714,29, что бы в 2010 году амортизация у меня должна быть 60 714,29*15%=9107,14 это указать в отчете. А наконец по НУ стоимость должна быть равна 60 714,29-9107,14= 51607,15. И дальше в 2011 году амортизация должна начисляться с этой сумму т.е. 51 607,15
Теперь по БУ стоимость на начало периода 71 428,57, амортизация на начало периода 2678,58 за 2009 год, амортизация за период в 2010 году 7142,88 итого стоимость на конец 2010 г. 61607,11. Т.е. 71428,57-2678,58-7142,88=61607,11. и так далее. Так правильно будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Фев 11, 2011 19:00:30
|
|
|
Салтанат говорит: |
В 7-ке 15% написаногодовой процент, а когда переносили в 8-ку там почему то 10%. |
Тогда накопленная амортизация по БУ на 01.01.2010г.(на момент ввода начальных остатков) будет равна:
71428,57*15%/12мес.*4мес.=3571,43тенге, остальное всё также.
В 2010году лучше оставить 15% амортизации по БУ, тогда в поле "Срок использования для вычисления амортизации" вместо 120 месяцев, Вам надо указать 80 месяцев. Накопленную амортизацию по БУ Вы можете посмотреть (в 1с7.7) по ОСВ по счёту2420 по субконто "Весы"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Фев 11, 2011 19:07:32
|
|
|
agemet говорит: |
71428,57*15%/12мес.*4мес. |
почему на 4 мес., у меня программа все амортизации на месяц позже почему то начислял. Если приобрела в сентябре то с октября м-ца амортизация. Так не правильно? И отчет в 2009 году 100 форму так сдала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Фев 11, 2011 19:12:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Салтанат говорит: |
в 2010 году амортизация у меня должна быть 60 714,29*15%=9107,14 |
Да.
agemet говорит: |
А наконец по НУ стоимость должна быть равна 60 714,29-9107,14= 51607,15. И дальше в 2011 году амортизация должна начисляться с этой сумму т.е. 51 607,15 |
Да.
Салтанат говорит: |
амортизация на начало периода 2678,58 за 2009 год |
Эта накопленная амортизация не правильная (ни для 10% ни для 15%) посмотрите что у Вас на счёте 2420 по субконто "Весы"
Салтанат говорит: |
Теперь по БУ стоимость на начало периода 71 428,57, амортизация на начало периода 2678,58 за 2009 год, амортизация за период в 2010 году 7142,88 итого стоимость на конец 2010 г. 61607,11. Т.е. 71428,57-2678,58-7142,88=61607,11. и так далее. Так правильно будет. |
Не правильно, амортизация по БУ считается всегда от первоначальной стоимости, т.е. от 71428,57. (См. скрин, поле "Стоимость для вычисления амортизации")
Posted after 5 minutes 47 seconds:
Салтанат говорит: |
почему на 4 мес., у меня программа все амортизации на месяц позже почему то начислял. Если приобрела в сентябре то с октября м-ца амортизация. Так не правильно? |
У меня так считает программа (1с8), можно и со следующего месяца, как у Вас. Значит накопленная амортизация у Вас в скринах указана верно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Фев 11, 2011 19:20:17
|
|
|
agemet спасибо Вам большое
agemet говорит: |
У меня так считает программа (1с8), можно и со следующего месяца, как у Вас. Значит накопленная амортизация у Вас в скринах указана верно |
Это же не ошибка, так можно делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Пт Фев 11, 2011 19:32:04
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат говорит: |
Это же не ошибка, так можно делать? |
Неверный вопрос. Нужно спросить.
А как у меня в УП прописано?
начислять амортизацию с месяца ввода или с месяца следующего за месяцем ввода в эксплуатацию ОС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Ноя 29, 2012 10:00:29
|
|
|
Извините пожалуйста подскажите как правильно ввести остаток по ОС т.е Автомащина с2001 года снята с учёта
и первоначальная была 219619 , а амортизация начислена 75470 , и мы вводили остатки на 01.01.2012 года спасибо за помощь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|