Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Услуги по договору гражданско-правового характера в ф.100 за 2012г
    Договор гражданско-правового характера
    Налогообложение по договорам гражданско-правового характера
    Есть ли допустимые пределы по договорам Гражданско правового характера
    Нужен типовой шаблон договора гражданско-правового характера
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    в какой строке в ф.100 отразить сумму ИПН оплаченного по договору гражданско правового характера     
    Saidalis
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 23, 2011 23:05:29   

    Фирма арендует офисную технику на основании договора с физ лицом. Начисляем 70 тысяч из них 7 000 платим ИПН. В какой строке будет отражаться данная сумма в 100 форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 23, 2011 23:46:19   

    Так вы же удерживаете этот налог из начисленного дохода, почему вдруг вы его как то отдельно надумали показывать?

    Posted after 36 seconds:

    так понимаю, что на руки даёте 63000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Фев 24, 2011 10:38:29   

    70000 ставите в строку 100.00.030.IIIH Прочие услуги(минусовать ИПН не нужно)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 24, 2011 11:40:44   

    Екатерина Валериевна, Вопросик то спорный.
    Может в строку 100.00.30IV будет вернее.

    Posted after 1 minute 34 seconds:

    Потому что эта услуга еще и в Ф200 отражалась ежеквартально.
    Saidalis, я Вас правильно понял ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Фев 24, 2011 11:51:19 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Екатерина Валериевна, Вопросик то спорный.

    Может в строку 100.00.30IV будет вернее.

    Конечно же в строку 100.00.30IVенно туда садится вся 200 форма "расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физ.лицам"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 24, 2011 11:58:11   

    VFrol говорит:
    Может в строку 100.00.30IV будет вернее.

    конечно же, согласна с вами.
    И с вами Tary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 24, 2011 13:59:45   

    А я не согласна, там про другие выплаты, но и в 030III - точно не подходит
    Хотя и не критично, лиш бы объснили в своеё учётной...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 24, 2011 14:23:49 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    А я не согласна, там про другие выплаты, но и в 030III - точно не подходит

    Хотя и не критично, лиш бы объснили в своеё учётной...

    Мне на семинаре указали именно данную графу для договоров ГПХ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Фев 24, 2011 14:25:39   

    Ну вы же понимаете, что семинары - это мнения других людей, вы с ним согласны, вы будете делать также т.о.
    Мара говорит:
    Хотя и не критично, лиш бы объснили в своеё учётной...


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Фев 24, 2011 14:29:20 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Ну вы же понимаете, что семинары - это мнения других людей, вы с ним согласны, вы будете делать также т.о.

    А как вы понимаете строку: "расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физ.лицам"
    И в какую ячейку предлогаете ставить выплаты по ГПХ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Фев 24, 2011 14:37:14   

    в строке 100.00.030 IV указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, - Правил заполнения
    Ст.110 отправляет по иным выплатам в 155ю и в конкретные пункты, там что подходит к выплатам по гражданско-правовым (не трудовым)?

    Posted after 2 minutes 44 seconds:

    28) в строке 100.00.057 указываются прочие расходы, относимые на вычет в соответствии с Налоговым кодексом.
    может эта строка тоже "логична"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Фев 24, 2011 14:53:09 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    28) в строке 100.00.057 указываются прочие расходы, относимые на вычет в соответствии с Налоговым кодексом.

    может эта строка тоже "логична"

    Я в 57 определила выплаты по больничным листам......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Фев 24, 2011 14:57:20   

    Так странно, больничные разве не доход работника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Prima
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Фев 24, 2011 23:40:23   

    В 2009 г. указала расходы по договорам ГПХ в строке 100.00.057 прочие расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Мар 11, 2011 16:40:49   

    Уважаемые профи, подскажите, тоже мучаюсь куда ставить сумму по договору аренды между Директором ТОО, как сотрудника и самой ТОО.
    Поставила в 100.00.030 IV, так как учитываем это в форме 200.00.
    Но возник вопрос: получается тогда не ставим эту сумму аренды в пункт 100.00.030 H? Просто в этом пункте учитываю аренду складов, вот и запуталась.
    Подскажите, правильно ли я рассуждаю?
    Буду очень признательна за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dsv
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Мар 11, 2011 17:08:49   

    Taiga говорит:
    в 100.00.030 IV, так как учитываем это в форме 200.00.

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Мар 11, 2011 17:42:22   

    Taiga говорит:
    получается тогда не ставим эту сумму аренды в пункт 100.00.030 H? Просто в этом пункте учитываю аренду складов, вот и запуталась.


    Posted after 1 minute 21 seconds:

    Имела в виду, что проходит эта сумма только один раз в 100.00.030 IV? Уже совсем голова не варит под конец дня...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz