Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно провести по бухгалтерии...
    1С 8.2 - Как правильно в программе пр...
    Как провести корректировку ГТД?
    Не удаляется извещение НК от 30/12/14...
    Как правильно рассчитать доход по полученным заимам от физ.лица ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести корректировку в БУ по товарам полученным от лжепредприятий?     
    skiff
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Апр 04, 2011 11:02:01 Сообщить модератору   

    Добрый день уважаемые! Вопрос такой: получили уведомление об исключении из зачета сумм НДС и вычетов по КПН сумм лжепредприятия за 2005г., как правильно сделать корректировку в БУ? Снять с проведения/удалить документы на получение товара, как тогда быть с теми кому мы этот товар реализовали- возможно в накладных на реализацию поставить галочки "без списания себестоимости", но объемы были ООчень большие и сверять кому этот товар реализовывали-займет очень много времени. Или можно бух.справками сделать проводки с минусом на сумму полученных товаров и НДС, тогда по крайней мере корректировка будет более-менее понятна, какие проводки сделать в таком случае? Уважаемые профи, кто сталкивался-подскажите!

    Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:

    Как вариант провести такие же накладные только с минусом с конце года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Апр 04, 2011 11:46:44   

    Часто бывает, что товар в таких случаях все таки был...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    skiff
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Апр 04, 2011 11:56:38 Сообщить модератору   

    Этого мне уже никто не скажет, был он или нет. Корректировку то делать надо. Если делаю приходные накладные с минусом, выявляется ДЗ этих предприятий..эх..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Апр 04, 2011 12:03:41 Сообщить модератору   

    У нас тоже был похожий случай с ТМЗ, сделали доп.декларации по КПН и НДС к тому периоду, а по БУ поступление ТМЗ (-) 1310, 3310, и н/р 8410 (смотря куда были списаны ТМЗ), 1310 (+), и сумму НДС тоже отнесли на расходы не идущие на вычеты, так как мы сняли с зачета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Апр 04, 2011 12:10:55   

    skiff, уже обсуждали на форуме, что в данном случае корректируется только налоговый учет, по бухгалтерском учету ничего не меняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    skiff
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Апр 04, 2011 12:15:26 Сообщить модератору   

    А вы как делали, какой то одной проводкой, бух. справкой? Напр. Дт 1330 -(минус) 2 млн, Кт 3310-(минус) 2 млн., дальше 1210 2млн. 1310 2 млн.?? Сумма НДС у нас теперь "висит" на 633к уплате. Декларации то я сделала, теперь с БУ разобраться надо, хотя по идее наоборот должно быть.

    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

    DreamDi можно ссылочку пож-та

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 04, 2011 12:53:11   

    skiff говорит:
    можно ссылочку пож-та

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=343027#343027
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360552#360552

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 04, 2011 13:12:01   

    skiff говорит:
    Этого мне уже никто не скажет, был он или нет

    ну а как вы "продадите" этот товар? если отмените накладные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz