Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС
|
|
#1 Ср Июн 08, 2011 17:52:38
|
|
|
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. Собирается завозить товар из Росии. Какой НДС платится при этом, кому он платится? Как отразить это БУ? И как потом возместить уплаченный НДС? Можно ли отразить его в себестоимости товара?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Июн 08, 2011 18:16:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
СОГЛАШЕНИЕ от 25 января 2008 года
О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,
ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
(в ред. Протокола от 11.12.2009)
Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая общепринятые нормы и правила международной торговли,
согласились о нижеследующем:
Статья 2
Принцип взимания косвенных налогов при экспорте товаров
При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.
Статья 3
Принцип взимания косвенных налогов при импорте товаров
При импорте товаров на территорию одного государства - участника таможенного союза с территории другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-импортера, если иное не установлено законодательством этого государства в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат налогообложению при ввозе на его территорию.
(в ред. Протокола от 11.12.2009)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Июн 08, 2011 18:29:05
|
|
|
juliali говорит: |
ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. |
они же не стоят на учете по НДС, зачем декларации сдавать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Июл 18, 2011 16:56:33
|
|
|
А возможна ли переброска уплаченного НДС в счет обязательства по другим налогам? (ИП - не плательщик НДС)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Июл 18, 2011 17:28:39
|
|
|
елена аркадия, если речь идет о НДС при импорте, то нет, только в счет следующих платежей. Если про другой НДС, то вопрос не по теме
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Июл 18, 2011 18:05:40
|
|
|
Да-да, НДС при импорте. И очень жаль, что нельзя. Вставать на учет по НДС -не вижу смысла, если в основном работаешь с бюджетом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Июл 28, 2011 09:58:05
|
|
|
Марта говорит: |
Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161 |
Уважаемая,Марта! Подскажите,а если товар в моем случае трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?
Ранее не было операции по импорту и с нал.отчетностью по ним не сталкивалась.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Июл 28, 2011 10:15:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Алтын Арай говорит: |
трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320? |
Нет не должен. Формы 328 и 320 предназначены для отражения НДС по ТС. При импорте из Китая вы оплачиваете все таможенные платежи при растаможке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Сб Сен 24, 2011 11:46:18
|
Сообщить модератору
|
|
ИП на УПР в РК приобретает товар в РФ (при этом компания РФ освобождено от уплаты НДС) документы выставляют без НДС, при этом мы должны все равно оплачивать НДС 12% и сдавать формы 320 и 328, или в этом случае мы освобождаемся от уплаты НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Янв 25, 2012 10:01:02
|
|
|
Мы ИП, на Упрощённом режиме налогооблажения не плательщики НДС .Подскажите пжл, заключаем договор с поставщиком находящемся в России в Москве, нам выставили счёт на оплату, где ставка 18 %, в процессе переговоров нами было выставленно требование что бы сч-фактура была выписана со ставкой 0% , ссылаясь на Таможенный союз, согласно соглашения 3-х стран....но бухгалтер отказыается и говорит что она выписывает правильно со ставкой 18%....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Янв 25, 2012 10:39:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Colnce, ваши партнеры не правы. Обратите внимание на ст 276-18 НК. Предлагаю обратиться с офицальным письмом на имя руководителя на основании чего нарушается законодательство ТС и соответственно идет двойное налогообложение..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Янв 25, 2012 10:53:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Colnce, вы подскажите ей соответствующую статью НК РФ, которая гласит:
Статья 164 НК РФ - Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.
И если не было реализации, то они должны выставить вам только счет на оплату с 0 ставкой, а не счет-фактуру.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Янв 25, 2012 11:08:17
|
|
|
Ещё вопрос.....Транспортная компания Резидент......находится в Алмате, она осуществляет перевоз грузов ,грузы консолидированы, счёт на оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%, нам начислять НДС 12 % на фактурную стоимость 200 000?Заранее благодарны.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
то есть 12 % будем платить с суммы дог.за товар сог-о выс.счёт-фактуре с 0%НДС со стороны РФ, и транспортным расходам с суммы 200 000- 12% это плюс 24000?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Янв 25, 2012 11:15:47
|
|
|
Компания - резидент РК, обязаны выставлять счет с НДС.В вашем случае 200000 в т.ч. НДС 12% означает, что сумма налога уже в общей стоимости товара.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Янв 25, 2012 11:17:13
|
|
|
да ......забыла уточнить....груз везут прямо с Москвы до места назначения в Казахстане....не разделяя отдельно строкамидо границы и после....
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
извини за навязчивость ...просто мы с НДС не работали......так ндс будет 21429, а НОД 178571? или мы всё же должны заплатить 24000,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Янв 25, 2012 12:01:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если на цифрах, то будет так (пример) сумма с/ф российск.пост 180000 руб*курс 5,2=936000тг.+сумма трансп.комп.200000тг.=1136000*12%=136320тг. эта сумма НДС на импорт. В случае, если вы плательщики ндс, и трансп.комп. дает вам с/ф на 200000 в т.ч.ндс, то сумма облагаемая ндс на импорт будет= 936000+178571 (200000-ндс21429(он идет вам в зачет)=1114571*12%= 133748,52.
И еще- в случае если вы плательщик ндс, то сумму ндс на импорт, уплаченную вами в налоговую, нужно будет отнести на с/ст-ть товара.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Янв 25, 2012 12:22:22
|
|
|
Елена скажите пжл а при расчёте вы брали курс рубля по талону на дату при пересечении границы? и если кто знает НК примет копию талона, так как груз консалидирован, то талон только в электронном ввиде...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Янв 25, 2012 12:29:35
|
|
|
Colnce говорит: |
оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12% |
А почему 12%? Согласно ст 244 НК
1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;
2) транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов;
3) перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Янв 25, 2012 13:06:23
|
|
|
Так всё таки Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру? С какой ставкой? Дата постановки на учёт тмц будет 20 января когда отгружен товар по сч-ф поставщика РФ или дата пересечения границы по талону?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Янв 25, 2012 14:03:36
|
|
|
Colnce говорит: |
Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру? |
Трудоголик2 говорит: |
1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Чт Дек 05, 2013 12:31:19
|
|
|
Здравствуйте, если мы приобретаем товар с России с компании работающей по упрощенной системе и неплатильщиком НДС, мы тоже ИП по упрощенке и неплатильщики НДС,надо ли нам платить НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Мар 19, 2014 12:39:26
|
|
|
Добрый день всем! Подскажите как в 1С 8.2 Ндс, уплаченный в рамках ТС включить в себестоимость, если при создании заявления 328 НДС садится на 1630. Всем заранее спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|