Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Проводки для документа "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"
|
|
#1 Чт Ноя 25, 2010 15:16:39
|
|
|
Добрый день!Подскажите пожалуйста, какими проводками в 1С 8 Бухгалтерия для Казахстана отразить документ "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Ноя 25, 2010 17:33:18
|
|
|
1630-3130 - начислили таможенный НДС (Заявление)
3130-1030(1010) - Проплатили
1420-3130 - взяли в зачет проплаченный в размере начисленного
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Извините...
посл проводка
1420-1630
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Июн 16, 2011 12:13:41
|
|
|
Виктория66 говорит: |
Извините...
посл проводка
1420-1630 |
а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Июн 16, 2011 12:31:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лязи говорит: |
1420-1630
а последнюю проводку каким документом проводим в 1С? |
Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Июн 16, 2011 12:35:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лязи говорит: |
а последнюю проводку каким документом проводим в 1С? |
Если у вас оплата и подтверждение налоговой прошло в одном месяце при расноске банка есть функция взять НДС в зачет, если подтверждение налоговой в другом месяце через бух. справку или ручной операцией.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Июн 16, 2011 12:41:26
|
|
|
alyoshka говорит: |
Лязи говорит:
1420-1630
а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?
Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка" |
Если Вы работаете в 1С 8.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Июн 16, 2011 13:23:42
|
|
|
alyoshka говорит: |
Лязи говорит:
1420-1630
а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?
Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка" |
Получается после оплаты НДС ТС РФ, если у меня несколько постащиков, то я на каждого поставщика завожу отдельный документ "Регитсрация оборота". А дату при этом ставлю по заявлению ф.328.
А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
Правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Июн 16, 2011 14:29:06
|
|
|
Лязи говорит: |
Получается после оплаты НДС ТС РФ, если у меня несколько постащиков, то я на каждого поставщика завожу отдельный документ "Регитсрация оборота". |
После каждой оплаты НДС, на основании платежного поручения.
Лязи говорит: |
А дату при этом ставлю по заявлению ф.328. |
Дату платежного поручения.
Лязи говорит: |
А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
Правильно? |
Да, получается переплата.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Июн 16, 2011 14:51:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лязи говорит: |
А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
Правильно? |
Правильно, на нее вы сможете уменьшить следующие платежи по НДС в ТС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|