Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Документы прошлого периода выявленные в текущем году
    Если оплатили за товар в текущем меся...
    отказ от принятия счет фактуры прошлого периода
    Оплата налогов прошлого периода
    Не переносится сумма ндс из прошлого периода
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Счет факту ра прошлого периода, полученная в текущем 2011г.     
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Сен 16, 2011 17:43:38   

    Здравствуйте. По акту сверки выяснилось, что в нашей компании неполучена сч/ф за 12.01.2009г. Услуги с НДС. Наша компания с 20.12.2009 года снята с учета по НДС. По КПН за 2009г убыток. Как теперь нам быть? Как правильно отразить данную сч/ф по 1С.? Уж очено нехочется корректировать 100 декларацию за 2009г. Можно эту услугу оприходовать без отражения НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Сен 16, 2011 18:06:41   

    omega, форму 100 за 2009 г вам все равно придется корректировать, а вот в корректировке НДС тем более, что вы уже не плательщики, я не вижу необходимости.
    omega говорит:
    Можно эту услугу оприходовать без отражения НДС?

    Думаю, что можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Сен 19, 2011 11:19:46   

    Если отразите ретроспективно, т.е. в 2009 году без отражения НДС, то получите завышение вычетов в декларации на сумму НДС и, соответственно, уменьшение налогооблагаемого дохода. В 2009 у Вас убыток, но ведь его размер будет влиять на финансовый результат последующих налоговых периодов. И кода Вы получите прибыль, то она будет занижена на сумму НДС, отраженного в вычетах декларации 2009 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Сен 19, 2011 12:58:35   

    omega говорит:
    Наша компания с 20.12.2009 года снята с учета по НДС.

    Следовательно лицевой счет по НДС закрыт.
    AlSer говорит:
    Если отразите ретроспективно, т.е. в 2009 году без отражения НДС, то получите завышение вычетов в декларации на сумму НДС и, соответственно, уменьшение налогооблагаемого дохода.

    Если отразить с НДС, необходимо будет корректировать и 300 форму, но в данном случае уже нет лицевого счета по НДС.
    Поэтому
    Трудоголик2 говорит:
    omega говорит:
    Можно эту услугу оприходовать без отражения НДС?

    Думаю, что можно.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Сен 19, 2011 14:53:41   

    Если не нужен НДС и не нужен вычет для 2009, зачем вообще этот год трогать? "Закрыть" справкой расчет с поставщиком в текущем учете, нужно же это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Сен 19, 2011 17:02:26   

    Мара говорит:
    "Закрыть" справкой расчет с поставщиком в текущем учете, нужно же это?

    Т.е. отразить расходы 2009 г. бух справкой в 2011 г.? Это в бух учете возможно за счет прибыли, а в налоговом учете все равно придется корректировать дополнительной за 2009 г. Или я вас Мара, не правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Сен 19, 2011 20:01:05   

    Зачем корректировать налоговый учет, если признать ненужным этот расход в налоговом учете? Не знаю размер суммы, конечно. Есть обязательство брать на вычет да НДС в зачет? Я бы не стала корректировать налоговый учет, если мне эта сумма не нужна в налоговом учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz