Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    До 20 декабря просчитать предполагаемый доход и КПН за 2012 год
    До 20 ноября и декабря просчитайте пр...
    Неправильно показали сумму в ф.101,02...
    Можно ли расходы принять 31 декабря 2012г а доход начислить 01 января 2013г?
    ФНО 100. На чистый доход по строке 10...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    До 20 декабря просчитать предполагаемый доход и КПН за 2011 год     
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Дек 05, 2011 15:02:30 Сказали Спасибо❤   

    Всем налогоплательщикам, которые в 2011 году сдали Ф101.01 и 101.02 обязательно до 20 декабря просчитать предполагаемый доход и КПН.
    При наличии расхождении между фактическим КПН и заявленным в авансах, подать дополнительную Ф101.02 по сроку до 20 декабря 2011 г. включительно.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Дек 06, 2011 12:38:53   

    Здравствуйте , а что касается тех,кто не сдавал Ф101.01 и 101.02 в 2011г, а в этом году у нас доход ,нам обязательно до 20 декабря 2011г показать предполагаемый доход и сдать 101.02.??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Дек 06, 2011 12:44:39   

    сашенька, нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Дек 06, 2011 12:47:21   

    спасибо, т.е. когда ф100.00 будем сдавать то по факту оплатить должны тут сумму, которая выйдет к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Дек 06, 2011 12:53:51   

    сашенька, да, вы не исчисляли КПН по расчетам авансовых платежей - поэтому это объявление Вам не адресовано. Вы оплатите КПН исходя из исчисленной суммы по декларации ф.100.00 за 2011 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Дек 06, 2011 13:29:03   

    Обратите внимание, что фраза
    Цитата:
    При наличии расхождении между фактическим КПН и заявленным в авансах, подать дополнительную Ф101.02 до 20 декабря 2011 г.

    Распространяется также и на случай уменьшения ранее исчисленных сумм АП.
    При этом, сумма корректировки авансовых платежей по КПН не должна превышать ранее заявленный КПН на 1 месяц

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НатальяНик
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Дек 08, 2011 17:34:42   

    Nemo говорит:
    Распространяется также и на случай уменьшения ранее исчисленных сумм АП.
    При этом, сумма корректировки авансовых платежей по КПН не должна превышать ранее заявленный КПН на 1 месяц


    У нас расхождении между фактическим КПН и заявленным в авансах, нужно подать дополнительную Ф101.02 на уменьшение дохода, подскажите пожалуйста как это сделать? За ноябрь ещё можно? или только за декабрь? Я так поняла, что за предудущие месяцы уже нельзя уменьшать. а у нас убытки в ноябре которые съедают весь доход за год, что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Дек 08, 2011 18:14:01   

    НатальяНик говорит:
    подскажите пожалуйста как это сделать?

    НатальяНик говорит:
    только за декабрь

    да
    НатальяНик говорит:
    Я так поняла, что за предудущие месяцы уже нельзя уменьшать. а у нас убытки в ноябре которые съедают весь доход за год, что делать?

    просто Ваша декларация ф.100 скорректирует все ранее поданные Расчеты авансовых платежей.
    Эта тема особенно критична для тех, у кого сумма КПН по декларации по ф.100 превысит сумму авансовых платежей по ф.101.01 и 101.02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НатальяНик
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Дек 08, 2011 22:53:44   

    Юнона говорит:
    просто Ваша декларация ф.100 скорректирует все ранее поданные Расчеты авансовых платежей.

    Не поняла? Что значит скорректирует?
    Понятно что критична, у нас платежей гораздо больше чем чем будет сумма по ф100. как грамотно выйти из этого положения? Можно подать дополнительную по Ф101.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 09, 2011 09:40:49 Сказали Спасибо❤   

    НатальяНик говорит:
    Что значит скорректирует

    Это значит, что к начислению у вас сядет сумма КПН по ф.100 и если авансовых больше, то разница будет висеть как переплата, воспользуетесь ею в след.периоде. А если, вы подадите доп. 101.02 на уменьшение, хватит ли вам начисленного ранее аванса за декабрь, чтобы перекрыть всю разницу между авансовыми и КПН по 100? сомневаюсь. Но на возможное уменьшение надо подать, т.к. след. авансовые платежи до сдачи декл., будут рассчитываться исходя из расчеты этого периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НатальяНик
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 09, 2011 09:48:11   

    yes Спасибо, девочки!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Дек 09, 2011 13:36:16   

    Здравствуйте, уважаемые специалисты Баланса! Я начинающий бух. У меня к вам такой вопрос: Где можно подробно узнать о том, в каких случаях вообще подаются эти ф. 101.01 и 101.02, для кого они обязательны? Дело втом, что на фирме с момента образования (2008) эти формы не сдавались. Сдавали только ф.100. Это ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Дек 09, 2011 13:48:34 Сказали Спасибо❤   

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    Где можно подробно узнать о том, в каких случаях вообще подаются эти ф. 101.01 и 101.02, для кого они обязательны?

    Обратите внимание на ст.141 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НатальяНик
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Дек 09, 2011 15:05:46   

    esiphi говорит:
    Обратите внимание на ст.141 НК РК

    Понять в НК плохо получается. Sad
    Объясните пожалуйста, для особо сообразительных ф 101.02 можно сдавать с минусом, за оставшийся период??

    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    В смысле дополнительную ф101.02 с минусом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Дек 09, 2011 15:14:59   

    НатальяНик, до 20 декабря, у вас есть право сдать доп.с минусом.
    Но только в пределах суммы аванса на декабрь. Откройте свою очередную ф.101.02 и посмотрите там сумму АП на декабрь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НатальяНик
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Дек 09, 2011 15:23:53   

    Юнона говорит:
    Но только в пределах суммы аванса на декабрь


    А за ноябрь разве уже нельзя? Срок оплаты ещё же не наступил?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Дек 09, 2011 15:27:19   

    НатальяНик говорит:
    А за ноябрь разве уже нельзя? Срок оплаты ещё же не наступил?

    За ноябрь Вы должны были сдать до 20 ноября.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НатальяНик
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Дек 09, 2011 15:28:33   

    Понятно. Спасибо! yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Дек 09, 2011 15:28:56   

    Сейчас только за декабрь до 20 декабря сдать, до 25 декабря доплатить (если превышаете заявленный доход).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Дек 12, 2011 20:29:14   

    Скажите, до 20 декабря форму 101.02 сдаем по году или за декабрь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Дек 13, 2011 10:35:23 Сказали Спасибо❤   

    gulya2949179,
    gulya2949179 говорит:
    до 20 декабря форму 101.02 сдаем по году или за декабрь?

    Предлагаю:
    1.Если возникла положительная разница между суммой авансовых платежей по КПН и суммой КПН ,которая начислится исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный период, то доп.ф.101.02 представляется до 20.12.2011 г. и корректирует увеличение КПН за год.
    2.Если корректируется сумма КПН в сторону уменьшения,то доп.ф.101.02 представляется до 20.12.2011 г.в пределах ранее начисленного авансового платежа за декабрь и уменьшает сумму КПН за год на эту сумму.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainur_kz
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Дек 13, 2011 14:15:31   

    Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Дек 13, 2011 14:21:26   

    gulya2949179,
    adiana@ говорит:
    Сейчас только за декабрь до 20 декабря сдать, до 25 декабря доплатить (если превышаете заявленный доход).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Дек 15, 2011 14:43:22   

    Здраствуйте, подскажите пожалуйста в апреле по ф.101.02 в разделе "Расчет по пункту 7 ст 141НК" по строке 101.02.06 я показала 300 000 т., по строке 101.02.007 поставила 225 000 , а в строке 101.02.010 25000.Теперь я посчитала что доход у меня больше, в какие строки внести корректировки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Дек 15, 2011 14:51:27   

    Dora,
    Dora говорит:
    посчитала что доход у меня больше, в какие строки внести корректировки?

    Предлагаю:
    1.В стр.101.02.010 т.к. данные этой строки отразятся на лиц.счете 101101 в гр."Начислено".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainur_kz
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Дек 15, 2011 14:53:46   

    101.02.10 указываете сумму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Дек 15, 2011 14:57:27   

    т.е в строку 101.02.06 не надо добавлять сумму на которую будет увеличение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainur_kz
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Дек 15, 2011 15:03:42   

    В соответствии с пунктом 8 статьи 141 Налогового кодекса налогоплательщик вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный Расчет после сдачи декларации исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, с указанием суммы корректировки в соответствующей строке (строках) Расчета после сдачи декларации. Например, налогоплательщик, заполнивший при сдаче очередного Расчета после сдачи декларации раздел «Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса или статье 16 Закона о введении», указывает сумму корректировки ежемесячного авансового платежа в строке 101.02.005 дополнительного Расчета после сдачи декларации. Налогоплательщик, заполнивший при сдаче очередного Расчета после сдачи декларации раздел «Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса», указывает сумму корректировки ежемесячного авансового платежа в строке 101.02.010 дополнительного Расчета после сдачи декларации.
    Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации, с учетом корректировок, указанных в дополнительных Расчетах после сдачи декларации, не могут иметь отрицательное значение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Дек 15, 2011 15:05:06   

    Dora,
    Dora говорит:
    т.е в строку 101.02.06 не надо добавлять сумму на которую будет увеличение?

    Считаю,что это верное решение.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Дек 15, 2011 16:10:23   

    Как подсчитать, будет ли превышение дохода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стрекоза
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Дек 15, 2011 16:23:13   

    Сколько процентов можно допустить превышение между АП о ф 100 за 2012г., не облагаемый штрафом ? И какие штрафы за превышение? где можно посмотреть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Дек 19, 2011 11:48:56   

    Стрекоза говорит:
    Сколько процентов можно допустить превышение между АП о ф 100 за 2012г., не облагаемый штрафом ? И какие штрафы за превышение? где можно посмотреть?

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=34860

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Дек 19, 2011 12:32:35   

    Всем напоминаю, что в этой ветке указан последний срок представления дополнительной ф.101.02 это 20.12.2011 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyuba
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Дек 19, 2011 15:01:06   

    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать в следующей ситуации:
    сдали 101.02 но доход менее чем 325000 мрп, я так понимаю раз сдали значит обязаны предоставить дополнительную форму, но на носу тендера, каждую неделю справки заказываю в налоговую, не хочется проблем, могу ли я отозвать ранее данную форму 101.02? или же мне всетаки лучше просчитать предполагаемый доход и сдать дополнительную? а если отозвать, не должна ли я была сдавать нулевую? посодействуйте, пожалуйста,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гуля
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Дек 19, 2011 17:01:17   

    А можно сдатьдополнительную 20 декабря или последний день -19 декабря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Дек 19, 2011 17:03:24 Сказали Спасибо❤   

    Гуля,
    Юнона говорит:
    последний срок представления дополнительной ф.101.02 это 20.12.2011 г.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Дек 20, 2011 10:39:50 Сказали Спасибо❤   

    Отвечаю тут
    Con_ti говорит:
    Здравствуйте! Smile

    Подскажите, пож-та, я правильно поняла подпункт 2, пункта 2 ст. 141, т.е. не предоставляю расчет сумм авансовых платежей за 2011 год, дата регистрации в мин.юсте янв.2010

    Правильно поняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyuba
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Дек 20, 2011 10:56:00   

    Юноначка,

    Сдали 101.02 (прежний бухгалтер) но доход менее чем 325000 мрп, я так понимаю раз сдали значит обязаны предоставить дополнительную форму,

    Как вы думаете? Ваше мнение важно для нас...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Дек 20, 2011 10:57:58   

    Lyuba говорит:
    раз сдали значит обязаны предоставить дополнительную форму,

    Почему обязаны-то? Можете, если есть подозрение на превышение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Дек 20, 2011 10:59:56   

    Подскажите, как посчитать, есть ли превышение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyuba
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Дек 20, 2011 11:04:41   

    Мара, спасибо, что откликнулись,

    Да, есть подозрение на привышение, тоесть могу сдать, а могу и не сдать, так? Не знаю как быть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Дек 20, 2011 11:08:04   

    Zhanna говорит:
    как посчитать, есть ли превышение?

    (Доход2011года-вычеты2011года)*20% и сравнивать с авансовыми платежами

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

    Lyuba, вообще-то вы уверены, что нет дохода выше нормы за предшествующий предыдущему? Так как если нет - то в Кодексе написано - не сдавать же авансовые. Соответственно отчет взм ошибочно представлен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Дек 20, 2011 11:16:18   

    Zhanna, почитайте пост http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=460479#460479

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyuba
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Дек 20, 2011 11:22:29   

    Мара,

    Да уверены. Тогда если что придется отозвать, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ильвира
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Дек 20, 2011 13:33:53   

    Зравстстуйте, подскажите пожалуйста что делать: 101.01 до сдачи декларации несдали во время то есть до 20 января 2011г. (доход за 2010г. привысил 325000 МРП), а теперь можно сдать 20 декабря 2011г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Дек 20, 2011 15:14:17   

    Lyuba говорит:
    Тогда если что придется отозвать, правильно?

    Думается это будет правильным, так как ст.69ей предусмотрен п 2 метод удаления отчетности представленной налогоплательщиком, у которого в соответствии с Кодексом отсутствует обязательство по представлению такой отчетности.
    Как отнесутся ваши налоговики к этому - не могу предположить, так как вы наверняка платили авансовые, соответственно сложилась переплата, которую они не "любят". Но по Закону так получается Ст. 141 писано - Не исчисляют, не уплачивают, не представляют отчетности.

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    Ильвира говорит:
    то есть до 20 января 2011г. (доход за 2010г. привысил 325000 МРП)

    для 2011 го года надо смотреть доход 2009го.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Дек 20, 2011 15:17:46   

    Ильвира говорит:
    101.01 до сдачи декларации несдали во время то есть до 20 января 2011г. (доход за 2010г. привысил 325000 МРП)

    а почему смотрите на доход 2010? надо смотреть на доход 2009, и не просто доход, а СГД с учетом корректировок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арай :)
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Дек 20, 2011 15:22:50   

    Мы Общественный фонд, без НДС, сдаем годовой 130.00 и 100.00 сдаем если есть коммерческий доход.
    Вопрос:Подскажите, пожалуйста, обязательно ли Нам сдавать этот отчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дана
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Дек 20, 2011 15:34:23   

    Юнона,
    я хочу скорректировать ранее заявленную сумму авансовых платежей в расчете 101.02, то есть доход будет меньше и я хочу уменьшить сумму за декабрь. Подскажите, в какой строке 101.02 указать уменьшаемую сумму?
    Будет ли правильно, если я укажу сумму со знаком "-" в строке 101.02.002?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ильвира
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Дек 20, 2011 17:49:04   

    Ой спасибо вам большое Юнона на путь истенный направили, а то конец года башню сносит Yahoo!

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Еще раз большое спасибо всем!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz