Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Работадатель удерживает ОПВ но не перечисляет в ЕНПФ- куда обратится?
    Почему 1С не удерживает налоги (ИПН,ОПВ, СО,СН) с отпускных?
    В какой срок сдается расчет 101.04, е...
    Компания перечисляет на карт счет директору денежные средства. Налоги с дохода
    Поступили от нерезидента-клиента сумм...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС и КПН с нерезидента. ТОО удерживает эти налоги и перечисляет за минусом.     
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Фев 09, 2012 15:55:32 Сообщить модератору   

    НДС и КПН с нерезидента. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. ТОО на ОУР в 2010г. был заключен договор с нерезидентом. Нерезидент в конце каждого месяца выставлял счет-фактуру например 1500000 тенге. ТОО удерживал с него КПН с нерезидента 1500000*20%=300000; а так же удерживал НДС 1500000*12%=180000 тенге. И перечисляли нерезиденту за минусом НДС и КПН то есть 1500000-300000-180000=1020000 тенге. Вопрос правильно ли делало ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Фев 09, 2012 15:59:56 Сказали Спасибо❤   

    aibek, Нет не правильно, вы должны были удерживать только КПН. А НДС вы должны были оплатить за нерезиденты, а потом взять его в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Фев 09, 2012 16:13:00 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, так мы его и брали в зачет.....ужассс....что делать в такой ситуации....какие последствия будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 09, 2012 16:19:18   

    aibek, а вы его начисляли по приложению 5?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Фев 09, 2012 16:21:05 Сообщить модератору   

    да в приложении №5 к декларации 300.00 указывали.

    Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:

    Люди добрые подскажите пожалуйста? что делать в данной ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 09, 2012 16:53:59   

    aibek, а бухгалтерии как проводили начисление НДС?

    Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:

    Ва должны были сделать следующие проводки
    Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС за нерезидента
    А вы видимо сделали так
    Дт 3310 Кт 3130
    Чем занизили сумму к выплате нерезиденту. Предлагаю сделать правильные проводки и доплатить вашему партнеру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Фев 09, 2012 17:14:49 Сообщить модератору   

    А в плане налогов это ничего не повлечет за собой? Получается будет просто кредиторская задолженность поставщику и все? Я правильно понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 09, 2012 17:17:58   

    aibek говорит:
    А в плане налогов это ничего не повлечет за собой? Получается будет просто кредиторская задолженность поставщику и все? Я правильно понимаю?

    Правильно понимаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aibek
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 09, 2012 17:21:15 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, Спасибо большое так успокоили!!!!))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bsam
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 10, 2012 14:18:52   

    Можно было запросить от нерезидента справку о резидентстве и не удерживать КПН с нерезидента. Если со страной резидентства вашего нерезидента с РК заключен договор об устранении двойного налогообложения, то предоставляется справка резидентства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz