Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли взять на вычеты сумму оплаче...
    в каком периоде можно взять на расход...
    Составление иска для подачи в суд
    Идет ли на вычеты оплата госпошлины за подачу в суд ИСКа?
    Во время судебного процесса счета арестуют?!
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    проводки при подаче судебного иска на дебитора     
    ElenaL
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 24, 2010 12:38:47   

    Добрый день, форумчане! Подскажите пожалуйста, какие проводки будут при подаче судебного иска на дебитора?
    3231- 1030 оплата госпошлины
    7210 - 3231 признание расходов
    А после решения суда (в нашу пользу)?
    1284 - 6280?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Мар 24, 2010 12:48:30 Сообщить модератору   

    ElenaL говорит:
    А после решения суда (в нашу пользу)?

    1284 - 6280?

    Да, все верно.
    С одной стороны (счет дебета) у Вас повился должник, с другой стороны (счет кредита) компания по принципу начислений отражает доход

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 24, 2010 13:51:49   

    ElenaL
    постойте,если Вы подаете иск на дебитора, у Вас же наверное его долг уже висит на каком-то счету? Зачем его опять сажать на 1284-6280?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 24, 2010 14:02:35 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    постойте,если Вы подаете иск на дебитора, у Вас же наверное его долг уже висит на каком-то счету?

    Так бывает не всегда.
    Пример. Заключили договор купли-продажи. Сделка состоялась, расчеты произведены (сальдо расчетов 0). Через некоторые время обнаруживается брак товара, по договору поставщик должен заменить товар, или устранить недостатки, но сделать это он отказывается. Покупатель подает иск на возмещение ущерба. Разные бывают ситации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElenaL
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 24, 2010 14:32:00   

    Elen, а расходы по оплате госпошлины отнесли же на сч.7210. Они на вычеты идут. Если да, то где их отразить в 100ф.?

    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

    DreamDi, раньше я относила присужденные судом суммы (госпошлину, неустойку)на счет 1210, но аудиторы пришли и реклассифицировали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Мар 24, 2010 14:54:40 Сообщить модератору   

    ElenaL говорит:
    Elen, а расходы по оплате госпошлины отнесли же на сч.7210. Они на вычеты идут. Если да, то где их отразить в 100ф.

    Я считаю, что идут. Госпошлина - обязательный плетаж в бюджет

    Цитата:
    Статья 55. Виды налогов, других обязательных платежей в бюджет
    ...
    2) другие обязательные платежи в бюджет:
    государственная пошлина;


    Я отразила бы пошлину по строке 100.00.053 "Налоги и другие обязательные платежи в бюджет"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 24, 2010 16:31:39   

    Elen
    свои вопросом я хотела прояснить ситуацию. Бывает же по-разному Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Melodi
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 11, 2012 18:36:48 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста.
    у нас долг дебитора 100 000,мы сами оплатили пошлину. по решению суда ДТ обязали выплатить 200 000 + пошлину. сумма долга 100 000 понятно закроется(будет = 0), пошлина возмещается. а вот со остатком как быть? как отразить в БУ? закрывается ли это доками? какими?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Апр 11, 2012 18:40:45 Сказали Спасибо❤   

    Melodi говорит:
    нас долг дебитора 100 000,мы сами оплатили пошлину. по решению суда ДТ обязали выплатить 200 000

    А на каком основании суд так решил? Может быть в договоре прописано про начисление пени или штрафа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Апр 11, 2012 18:52:05 Сказали Спасибо❤   

    Вероятно штрафные санкции, начисляйте доход свой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Melodi
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Апр 11, 2012 19:34:39 Сообщить модератору   

    Да это Штраф. санкции - 100 000 тг.
    Как их отразит?
    нужно ли давать Акт вып.работ на 100 000 с указанием: "Штрафные санкции по договору№.. от ..."?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Апр 12, 2012 07:14:29   

    Melodi говорит:
    это Штраф. санкции - 100 000 тг.
    Как их отразит?
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1282,1284-Кт 6280.
    2.Дт 1030-Кт 1282,1284.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Апр 12, 2012 10:01:22   

    Melodi говорит:
    нужно ли давать Акт вып.работ на 100 000 с указанием: "Штрафные санкции по договору№.. от ..."?

    Не нужно, т.к. это не работа и вообще не оборот по реализации.

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    Можно составить Соглашение О признании штрафных санкций

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Melodi
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Апр 12, 2012 13:56:39 Сообщить модератору   

    S76,но в доход штрафные санкции я ставлю, как написано выше .благодарю вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Апр 12, 2012 16:20:15   

    Melodi, конечно!
    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 1282,1284-Кт 6280.
    2.Дт 1030-Кт 1282,1284.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Исакова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 22, 2012 14:34:19   

    Добрый день! Вопрос по возмещение судебных расходов. ТОО на упрощенке в 2011 году судилось с ГУ и частной фирмой. В 2011 по этому судебному расходу ТОО понесло расходы на адооката и уплатило пошлиную В этом году на счет ТОО пришли денежные средства от ГУ и частной фирмы за возмещение расходов (адвоката и пошлины). Какими проводками лучше оформить все операции?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Май 22, 2012 14:53:01 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:

    Предлагаю:
    1.Дт 1282,1284-Кт 6280.
    2.Дт 1030-Кт 1282,1284.
    С ув.
    .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Исакова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 22, 2012 15:06:36   

    т.е. Вы предлагаете признать доходом возмещение расходов? Просто ТОО на упрощнке и не хотелось бы платить 3% с этой суммы. А можно сделать так: пи оплате услуг юриста посаить задолженность на ГУ и частную фирму, а когда они эти расходы возместят, то счет задолженности, соответственно, закроется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 22, 2012 15:09:09 Сказали Спасибо❤   

    IsON говорит:
    можно сделать так: пи оплате услуг юриста посаить задолженность на ГУ и частную фирму, а когда они эти расходы возместят, то счет задолженности, соответственно, закроется?

    В вашем случае это верное решение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Исакова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Май 22, 2012 15:11:54   

    прошу прощения за опечатки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Июл 12, 2012 15:10:32   

    Здравствуйте, у меня ситуация такова...

    1) я создала резерв по сомнительным долгам на сумму задолженности, проводка:Дт-7440 Кт-1290

    Начали судебное разбирательство:
    2) Оплатили гос.пошлину, проводка: Дт-3397 Кт-1030

    Судебное разбирательство закончилось в нашу пользу:
    3) Произвели начисления по неустойке, проводки: Дт-1282 Кт-6280
    4) Произвели начисления по гос пошлине, проводки: Дт-1282 Кт-3397

    Было заключено мировое соглашение и и ответчик добровольно произвел погашения:
    5) Погашение задолженности. проводки: Дт-1030 Кт-1210
    6) Корректировка размера резерва по сомнительным долгам, проводки: Дт-1290 Кт7440
    7) Погашение гос пошлины, проводки: Дт-1030 Кт-1282
    8) Погашение неустойки, проводки: Дт-1030 Кт-1282

    Правильно ли составлены проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Июл 13, 2012 07:56:02 Сказали Спасибо❤   

    Гулжан говорит:
    Правильно ли составлены проводки?

    Считаю,что Вы правильно отразили в бух.учете взаимоотношение с ответчиком.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz