Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно отразить в Ф200.00 удер...
    Удержание суммы НДС с работника за обучение при увольнении
    Удержание с заработной платы суммы по ведомости. Проводки ?
    Проводки при экспорте товара в Рооссию Как правильно отразить курсовую разницу
    На какой счет списать удержание зпл с работника по хищению товара
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Удержание с ЗП работника суммы полученного им товара, как правильно отразить проводки?     
    Damir_
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 11, 2012 23:11:19   

    Здравствуйте всем!

    Сотрудник получил зерноотходы на сумму 7000 тенге в счет зарплаты.

    Подскажите, как правильно удержать эту сумму с ЗП сотрудника ? Как правильно отразить по проводкам?

    Я сделал так, если зерноотходы выдаются, значит это реализация. То есть в 1С оформляем Документ Реализация ТМЗ.

    Отсюда получаются проводки:
    7010 - 1330 ----- 7000 тенге (Списание ТМЗ)
    1210 - 6010 -------- 7000 тенге (Выручка от реализации)

    ТМЗ(зерно) списали. Теперь необходимо удержать эту сумму с ЗП. То есть в 1С формируем документ Разовые удержания. Вид расчета настроил под проводки 3350 --- 1210.

    В итоги списалась сумма и кол-во зерна, а также выполнилось удержание этой же суммы с ЗП сотрудника:
    7010 - 1330
    1210 - 6010
    3350 - 1210

    Правильно ли я делаю?

    Очень нужна ваша помощь. Заранее спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEYLA
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Фев 12, 2012 02:31:45   

    Damir_,

    Всё правильно.

    Не забудьте, что удержания из ЗП производятся только по личному заявлению работника или на основании решения суда.
    с работника возьмите заявление, в котором он должен написать, , например:- "Прошу удержать из ЗП за февраль 7000 тенге за зерноотходы, согласно счет фактуре №__от ...", например.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Damir_
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 14, 2012 18:04:57   

    LEYLA, спасибо за ответ.

    Объяснил все это бухгалтеру, но она со мной не согласна, утверждает что в таком случае как я тут описал, у нее счет 1330 останется не закрытым.

    Если допустить что у них это зерно не покупалось у поставщиков, а просто числится на счете 1330

    Тогда может легче разработать документ который будет формировать проводки

    Дт 1250 - Кт 1330 --- 7000 тенге

    А потом уже стандартным документом "Разовые удержания", сформировать проводки 3350 - 1250

    В итоги получается:

    1250 - 1330
    3350 - 1250

    Так можно делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEYLA
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 14, 2012 23:07:46   

    Damir_,

    На счете 1330 зерноотходы у вас числятся по себестоимости?
    с какого счета поступили товары на счет 1330?

    Они предназначены для продажи?
    Проводкой 1250 - 1330 Получается вы выдадите их под отчет сотруднику? На какие цели под отчет? В вашей политике это предусмотрено?
    Почему вашего главного бухгалтера не устраивает проводка: 7010 1330 списание себестоимости

    зерноотходы у вас висят по Дт счета 1330, проводкой 7010 1330 - счет 1330 закрывается

    по вашей схеме Damir_, всё логично:
    7010 - 1330
    1210 - 6010
    3350 - 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 14, 2012 23:25:56 Сообщить модератору   

    Тоже не понимаю сомнений, выбытие зерна, как бы реализация зерна физ. Лицу- сотруднику, который расчитывается за зерно зарплатой, каким образом не закрывается счет 1330 при этом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tsoi_n@mail.ru
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Июн 02, 2012 10:38:03   

    добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz