Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Кто и как проводит инвентаризацию расчётов?
    После обновления с 260 на 262 не проводит накладную
    Не проводит документ Поступление тмз? не указана ставка НДС
    Почему внутри одного счета проводку не проводит?
    Нерезидент проводит обучение сотрудников на территории РК. Возникает КПН 20%?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    не проводит реализацию в НУ     
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Июл 07, 2012 15:33:02   

    здравстуйте.
    у меня с программой 1 с-8ка возникла проблема.
    кратко опишу: компания продает товар,
    в первичных документах все проводит,
    а вот реализацию-нет- при проведении- пишет что товара на складе нет!!
    а на самом деле -есть- осв-тоже формирует,
    думала что это только новые не проводит доки....
    стала проводить предыдущие- пишет что -тоже товара нет!
    хотя это было недельной давности и доку все отписаны и товары тоже..
    если не ставить галочку- "не учитывать кпн" в реализации- тогда проводит документ- но тогда его нет в налоговом учете..
    как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Июл 09, 2012 10:24:13 Сообщить модератору   

    иррина, скрин ошибки покажите, примерна такой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июл 09, 2012 21:43:18   

    ой да точно точно...
    а что я не так сделала, и как исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июл 10, 2012 09:05:41   

    иррина говорит:
    если не ставить галочку- "учитывать кпн" в реализации- тогда проводит документ- но тогда его нет в налоговом учете..

    Приход этого товара значит был без учета кпн. А значить его нет в налоговом учете, а значит и списывать нечего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июл 10, 2012 09:10:04   

    приход был как положено
    тем более что реализация велась и до этого, с тем учетом когда пришел товар,
    и я уже говорила выше :
    "стала проводить предыдущие- пишет что -тоже товара нет!
    хотя это было недельной давности и доки все отписаны и товары тоже.. "

    Добавлено спустя 1 минуту:

    и там есть -проводка-"учитывать КПН"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Июл 10, 2012 09:19:28 Сообщить модератору   

    иррина, счета БУ и НУ соответствуют?
    Пример:
    Приход материалов по БУ 1310 по НУ1330Н, а потом когда списываете ставите БУ 1310 НУ 1310Н, из-за этого и не идет списание.
    Проверьте остатки по НУ, должны совпадать с БУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июл 10, 2012 09:42:52   

    все сходится и счета и БУ с НУ,и счета в НУ с буквой Н стоят, у меня же до этого все проводилось....документы до 05 июля стоят проведенные с НУ в журнале ,а после 5 июля не проводятся в НУ

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    и вот

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    извините 2 раза отправилось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июл 10, 2012 09:52:41 Сообщить модератору   

    иррина
    1. Режим налогообложения не меняли?
    2. Карточку НУ по вашей фольге можно посмотреть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июл 10, 2012 09:57:23   

    режим меняли в связи с постановкой на НДС , работали с апреля, на учет по ндс встали с 1 июня 12г,
    вот незнаю как карточку НУ сделать(
    проверяю сейчас ОСВ по БУ и НУ,,,

    Добавлено спустя 38 минут 14 секунд:

    уф спасибо за поддержку Ведмедь!! и всем- решила я свою проблему!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 27, 2012 15:12:41   

    абсолютно такая же ситуация, а как вы решили - не поняла? тоже работали с апреля, но с мая встали на учет по НДС, где я не так сделала? помогите

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    проверяю карточку счета по НУ - а там списаны по НУ все остатки "Закрытием месяца " - как исправить?

    Добавлено спустя 5 секунд:

    проверяю карточку счета по НУ - а там списаны по НУ все остатки "Закрытием месяца " - как исправить?

    Добавлено спустя 57 секунд:

    извините - 2 раза получилосьSmile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 27, 2012 15:17:30 Сказали Спасибо❤   

    проверьте закрытие месяца- там не должна быть галочка в окошке -регламентные операции налогового учета и расчет налога на прибыль, потом перепроведете и все заработает))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 27, 2012 15:33:16   

    спасибо! получилось! Yahoo!

    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

    а когда эту галочку надо ставить- только в конце года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 27, 2012 15:38:28   

    да ,ставят при закрытии года, по итогу 100 декларации-там свои манипуляции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 27, 2012 15:44:36   

    спасибка за оперативность-нажала, такое счастье -а то так долго голову ломала...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz