Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП продает фи. лицу автомобиль, какие налоги возникают у ИП?
    ТОО продает автомобиль физ. лицу, какие документы требуются? Принцип реализации.
    Частное лицо продает автомобиль, необходимо ли сдать декларацию?
    ТОО на УД продает автомобиль и должен...
    ТОО продает автотранспорт физ.лицу
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО плательщик НДС продает автомобиль физ. лицу с НДС или без НДС?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 12, 2012 10:23:18   

    ТОО приобрело автомобиль в июле 2012 года (из Америки), с учетом оплаты НДС, пошлин и таможенных расходов сумма автомобиля получилась 2 000 000 тенге, был поставлен на баланс. Сейчас ТОО продает этот автомобиль физ лицу по балансовой стоимость. Как выделить НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Сен 12, 2012 10:43:49   

    Лайм, автомобиль легковой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 12, 2012 11:02:59   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Сен 12, 2012 11:27:06   

    Лайм, ст 238 НК
    Цитата:
    8. При реализации товаров, по которым налог на добавленную стоимость, указанный в счетах-фактурах, выписанных при приобретении этих товаров, не подлежит отнесению в зачет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим на дату их приобретения, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

    Цитата:
    2. При безвозмездной передаче товаров, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, размер облагаемого оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости.
    Для целей настоящего пункта балансовой стоимостью является стоимость товаров, отраженная в бухгалтерском учете, на дату их реализации.

    Если вы продаете по балансовой(остаточной) ст-ти, то НДС у вас не возникает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 12, 2012 14:42:58   

    при приобретении НДС в зачет мы не брали согласно ст. 257 п.1, НДС шел на увеличение с/с основного средства, балансовая стоимость получилась 2 000 000 тенге. Теперь мы продаем за 1 800 000 тенге. Поясните пожалуйста на примере, в моем случае какая сумма налога должна быть при продаже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 12, 2012 15:09:18   

    Лайм, а за это время вы начисляли амортизацию?Если да, то какая сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 12, 2012 15:24:09   

    сумма амортизации 52 500 тенге за период нахождения автомобиля на балансе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 12, 2012 15:30:34   

    Т.е. 2 000 000-52 500=1 947 500, а вы продаете за 1 800 000 ниже балансовой стоимости. А какова рыночная ст-ть этой а/машины?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Сен 12, 2012 15:37:07   

    а как определить рыночную стоимость? я думаю, что она однозначно выше, вообще автомобиль куплен с завода новый

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 12, 2012 15:41:34   

    А ФЛ не является для вас взаимосвязанной стороной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Сен 12, 2012 15:45:27   

    нет, не является

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    просто возникла не большая проблемка с автомобилем, поэтому приходиться продать его ниже балансовой ст-ти.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 12, 2012 15:49:04   

    Лайм говорит:
    нет, не является

    Ну тогда смело продавайте без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 12, 2012 15:59:39   

    Трудоголик2 говорит:
    А ФЛ не является для вас взаимосвязанной стороной

    а если бы являлось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 12, 2012 16:07:10   

    Лайм говорит:
    а если бы являлось?

    Тогда вы должны были бы скорректировать оборот до рыночной ст-ти и тогда бы у вас возник НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Сен 12, 2012 16:11:53   

    извините за дотошность но согласно с.238 п.8 "НДС, указанный в с/ф", а в нашем случае НДС уплачен при ввозе (при растаможке). Не будет ли это потом проблемой перед налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Сен 12, 2012 16:19:33 Сказали Спасибо❤   

    Нет не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Сен 13, 2012 09:34:13   

    а скажите есть разница, если этот автомобиль не как основное средство, а как товар, тогда как начисляем НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Сен 13, 2012 10:48:05   

    помогите пожалуйста разобраться
    Лайм говорит:
    если этот автомобиль не как основное средство, а как товар, тогда как начисляем НДС?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Сен 13, 2012 12:04:22   

    Лайм, если вы оприходовали как товар, то начисление НДС на общих основаниях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Сен 13, 2012 12:30:54   

    если оприходывали как товар, то НДС идет в зачет и при продаже - вся сумма является облагаемым оборотом? А если оприходывали как ОС, НДС на увел с/с согласно ст. 257, и при продаже как товар НДС не облагается если сумма реализации
    Лайм говорит:
    ниже балансовой ст-ти.
    Я правильно понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Сен 13, 2012 12:43:34 Сказали Спасибо❤   

    Правильно понимаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТайнаTayna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Фев 04, 2013 19:37:10   

    Здравствуйте.
    А если ТОО, плательщик НДС, в 2011 г. приобрело легк. автомобиль у не плательщика НДС как основное средство, теперь хочет продать его выше балансовой стоимости.
    НДС начислять на всю стоимость реализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Фев 04, 2013 21:05:17 Сказали Спасибо❤   

    Да, считаю, что надо начислять на всю стоимость реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    айсулу
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Фев 15, 2013 20:06:42 Сообщить модератору   

    ТОО продает авто по остаточной стоимости физ.лицу. сог-но договора купли продажи оплатили на расчетный счет. Вопрос ИПН для физ.лица начисляется или авто является имущественным доходом физ.лица . ТОО ипн оплачивает или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElenaL
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Окт 03, 2013 12:31:44   

    ТОО ИПН не оплачивает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Басалко Наталья Владимир.
    Коллега
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Окт 03, 2013 13:59:20   

    айсулу,
    Вы сами-то прочитали, что написали?
    айсулу говорит:
    ТОО продает авто по остаточной стоимости физ.лицу

    айсулу говорит:
    или авто является имущественным доходом физ.лица .

    Откуда у физ лица доход, если физ лицо Вам ПЛАТИТ за машину?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айжамала Б
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Окт 04, 2013 10:27:35 Сообщить модератору   

    у меня немного другой вопрос. если предприятие работающее с НДС покупает у физ.лица транспортное средство по договору купли продажи оформленный в гаи, а сумма там не указана написано -договорная, как правильно поставить на баланс предприятия и какие проводки будут правильные???? подскажите пожалуйста, мне никто правильно не может этого пояснить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Басалко Наталья Владимир.
    Коллега
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Окт 04, 2013 10:42:13   

    Я думаю, для покупки ТС Вам необходимо решение учредителя о покупке ТС, в этом решении можно указать сумму покупки, еслм уж в договоре эта сумма не оговорена. Но в своей практике с такими договорами, без указания цены, я не сталкивалась.
    Так же Вы платили же какую-то сумму продавцу, вот по этой цене можете поставить на баланс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айжамала Б
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Окт 04, 2013 11:36:25 Сообщить модератору   

    тогда на основании решения и договора купли продажи ставлю на баланс правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Басалко Наталья Владимир.
    Коллега
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Окт 04, 2013 11:44:55   

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Апр 23, 2014 13:41:51   

    Всем доброго дня! Правильно ли я понимаю:
    ТОО на ОУР приобрело легковой автомобиль у ФЛ за 700 000 тенге и продаёт его ФЛ за 800 000 тенге.(НДС в том числе).НДС начисляем на ст-ть продажи,т.е. 800 000 тенге.

    с 01.01.14г. ст.238 п.9-1 : при реализации физическому лицу автомобилей,приобретенных юридическим лицом у ФЛ,оборот по реализации определяется как положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения автомобилей, т.е. НДС начисляем на сумму 100 000 ( 800 000-700 000).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Апр 24, 2014 09:54:49   

    Уважаемые коллеги, какие будут мнения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Апр 24, 2014 10:02:57 Сказали Спасибо❤   

    Интересная, а в чем сомнения? Все ясно написано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Апр 24, 2014 10:05:10   

    Хотелось утвердиться, что изменения именно с 01.01.14г. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz