Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Уведомление о несоответствии суммы импорта по данным Таможенного комитета и формы 300.00 (реализация
|
|
#1 Пн Ноя 12, 2012 15:03:47
|
|
|
Добрый день.
У ТОО был импорт, как из стран ТС, так и не из стран ТС.
По ТС были представлены ф.320 и ф.328 соответственно, и данные были включены в ф. 300.00, строка 300.00.017.I.
Не по ТС, были ГТД, НДС платили при растамаживании, показали в ф.300.00, строка 300.00.017
Теперь пришло уведомление о несоответствии суммы импорта с данными комитета Таможенного Контроля с декларацией ф. 300.00 по сумме общего оборота, т.е с суммами строк в Разделе "Начисление НДС".
Ничего не могу понять, вроде, подлежат заполнению только строка 300.00.017, при чем здесь раздел "Реализации". И сумма по данным Таможенного Комитета странная, импорт у нас был (Таможенная стоимость около 10 млн, и НДС соответственно 1 200, тыс.), а по их данным всего какие - то 800 000 тенге.
Как проверить*
Спасибо за ответы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Ноя 12, 2012 15:14:12
|
|
|
У нас тоже было такое уведомление. Цифры берут выборочные.
Может речь об обороте по приобретению.
Лучше сходить в НУ, взять список несоответствия и потом проверить у себя. Если список большой, на флешку скидывают.
Если все ок, так и пишите, прикладываете копии ГТД.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Ноя 12, 2012 15:23:20
|
|
|
А у Вас были к заполнению строки в разделе "Начисление НДС" касательно импорта?
У нас импорт по ГТД, поэтому заполняем только 300.00.017. А Таможенный Комитет указывает ошибки по некорректно заполненному разделу "Начисление НДС", как будто я должна весь наш импорт поставить в начисление.
Я оставлю все в строке 300.00.017 (зачетный НДС по импорту), предоставлю копии ГТД, и все... К чему указывать в начислении НДС по ГТД не пойму.
А что за список по несоответствию?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Ноя 12, 2012 15:55:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
именно начисления НДС не было. Просто импорт на сумму, сдать допики.
Если все же речь об начислении НДС, напишите, что это импорт и пр., начисления ндс не должно быть.
Список с суммами, № ГТД, датами, по которым выявлены расхождения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пн Ноя 12, 2012 16:00:13
|
Сообщить модератору
|
|
Будур, налоговики походу не в курсе что начисление по импорту идет по КБК 105102, а не по их любимому 105101. У вас весь НДС по импорту идет в строке 300.00.017 вы его платить при растаможке, и потом берете в зачет, а им это шибка не нравится. Типа как так реализация есть, а начисления так мала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|