Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    каким документом оформить возврат товара поставщику?
    Каким документом оформить реализацию услуг в 1с 8.2
    Каким документом в 1С8.2 оформить уменьшение суммы АВР?
    Как оформить правильно ремонт аппаратов? каким документом?
    Каким первичным документом оформить списание ОС на забаланс?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Штраф за непоставку товара, каким документом оформить, надо ли в 300 форме отражать     
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Авг 10, 2009 17:55:04   

    Пожалуйста не выбрасывайте меня или перенаправьте в другую ветку.
    Не могу найти, куда мне с моим вопросом.
    Выставлен штраф за непоставку товара. Без НДС.
    Отражено как прочие доходы.
    В какой строке 300 формы показать этот оборот. 300.00.005 ??
    и надо ли высчитывать сумму разрешенного зачета (пропорц. метод)

    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:

    счет-фактура выставлена.

    Обсуждение выделено в отдельную тему отсюда http://balans.kz/viewtopic.php?t=13658. Лязат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Авг 10, 2009 18:08:07 Сказали Спасибо❤   

    katerina099
    В декларации по НДС этот вид дохода не отражается. Сумму разрешенного зачета высчитывают, только если у Вас есть освобожденный оборот.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Monica-kz
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Авг 10, 2009 18:08:21 Сообщить модератору   

    Штраф не является облагаемым оборотом по НДС.
    В 300 форме не показываем вообще.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Авг 10, 2009 18:14:48   

    А то что мы выставили счет-фактуру ни каким боком не вылезет?
    Я давно не сталкивалась со штрафами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Авг 10, 2009 18:19:53   

    katerina099
    Зря, конечно, выставили, но ничего фатального не произошло. Хотя, это не товар и не услуга.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Авг 10, 2009 18:23:48   

    надо в другую ветку, но не знаю куда.
    Как вообще правильно оформить штраф, какими документами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Авг 10, 2009 18:24:36   

    Согласна, выписывать НСФ не обязаны.
    ст.263
    Цитата:
    2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.

    А у Вас ни то ни другое, штрафные санкции - выставляются по акту без выписки НСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Янв 23, 2013 23:17:20 Сообщить модератору   

    у меня та же ситуация....

    выставили счет на оплату по нему получили оплату, начисление данного штрафа провела через операции, соответственно счет-фактуру не выписываем на штраф, а вот акт, его нужно выписывать оказывается?

    и все-таки отражать в 300 форме??? мне одна гл бух сказала что его нужно показать в общем обороте....так ли это? это же все-таки доход, только доход не облагаемый НДС ....

    ответьте, пожалуйста, послдение деньки, нужно 4 кв закрывать.....

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    у меня та же ситуация....

    выставили счет на оплату по нему получили оплату, начисление данного штрафа провела через операции, соответственно счет-фактуру не выписываем на штраф, а вот акт, его нужно выписывать оказывается?

    и все-таки отражать в 300 форме??? мне одна гл бух сказала что его нужно показать в общем обороте....так ли это? это же все-таки доход, только доход не облагаемый НДС ....

    ответьте, пожалуйста, послдение деньки, нужно 4 кв закрывать.....

    Добавлено спустя 7 секунд:

    у меня та же ситуация....

    выставили счет на оплату по нему получили оплату, начисление данного штрафа провела через операции, соответственно счет-фактуру не выписываем на штраф, а вот акт, его нужно выписывать оказывается?

    и все-таки отражать в 300 форме??? мне одна гл бух сказала что его нужно показать в общем обороте....так ли это? это же все-таки доход, только доход не облагаемый НДС ....

    ответьте, пожалуйста, послдение деньки, нужно 4 кв закрывать.....

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    у меня та же ситуация....

    выставили счет на оплату по нему получили оплату, начисление данного штрафа провела через операции, соответственно счет-фактуру не выписываем на штраф, а вот акт, его нужно выписывать оказывается?

    и все-таки отражать в 300 форме??? мне одна гл бух сказала что его нужно показать в общем обороте....так ли это? это же все-таки доход, только доход не облагаемый НДС ....

    ответьте, пожалуйста, послдение деньки, нужно 4 кв закрывать.....

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    глюк Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4605 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Янв 23, 2013 23:58:15 Сказали Спасибо❤   

    Даже компу передалось ваше состояние, тоже занервничал Smile
    Elena_Mir говорит:
    и все-таки отражать в 300 форме??? мне одна гл бух сказала что его нужно показать в общем обороте....так ли это? это же все-таки доход, только доход не облагаемый НДС ....

    Доход в целях КПН и оборот по реализации в целях НДС - это разные вещи, и они не обязаны совпадать.
    Если вы покажете как необлагаемый оборот, то тогда в соответствии с пропорциональным или раздельным методом в зачет должны взять меньше НДС. А оно вам но?

    Добавлено спустя 52 секунды:

    Рита говорит:
    А оно вам но?

    должно быть: А оно вам надо?

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

    Elena_Mir, вот еще ветки:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=38614
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23989

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Avail
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Янв 24, 2013 00:21:22 Сообщить модератору   

    Elena_Mir говорит:
    выставили счет на оплату по нему получили оплату, начисление данного штрафа провела через операции, соответственно счет-фактуру не выписываем на штраф

    я поступаю именно так
    Elena_Mir говорит:
    а вот акт, его нужно выписывать оказывается?

    если вы имеете ввиду акт выполненных работ, то не нужно. При желании можете составить акт о признании сторонами факта выставления штрафа - необязательно.

    штраф не является оборотом по реализации товаров или услуг, в 300 форме не отражается, там для таких прочих доходов даже просто графы не предусмотрены. Кроме того, это даже не влечет несоответсвия форм 100 и 300, т.к. в ф. 100 он будет отражаться не в строке "доход от реализации", а "прочие доходы".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Янв 24, 2013 13:01:20 Сообщить модератору   

    cпасибо всем огромнейшее, развеяли мои сомнения Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz