Проводки в головном и филиале.
|
|
#1 Ср Фев 13, 2013 07:06:43
|
|
|
Подскажите пожалуйста. ТОО имеет филиал в другом городе. В конце квартала филиал передает в ТОО НДС к начислению и перечисляет сумму НДС в головное ТОО. Какой прводкой должен провести у себя головное начисление НДС от филиала поступление от филиала денег для НДС и филиал какоц проводкой должен отразить у себя.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Фев 13, 2013 07:14:00
|
|
|
зим говорит: |
В конце квартала филиал передает в ТОО НДС к начислению и перечисляет сумму НДС в головное ТОО. Какой прводкой должен провести у себя головное начисление НДС от филиала поступление от филиала денег для НДС и филиал какоц проводкой должен отразить у себя. |
Предлагаю:
Филиал-
1.Дт 3130-Кт 3340.
2.Дт 3340-Кт 1030.
Голов.офис-
1.Дт 1240-Кт 3130.
2.Дт 1030-Кт 1240.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Фев 14, 2013 10:14:41
|
|
|
1. если, филиал излишне перечислил сумму ндс, чем начислено как провести? Когда я делаю проводку:
1. 1240-3030- 300000 тенге начисление
2. 1030-1240 - 350000 тенге. поступление от филиала то у меня счет 1240 красным становится.
2. КПН который филиал переводит в головное когда я провожу по такой проводке
1, 1240-3110
2. 1030-1240
3. и в конце года кпн в головном 7710-3110 по всем филиалам. и меня сумма на 3110 удваиваетя. Как мне провести?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Фев 14, 2013 10:44:18
|
|
|
зим говорит: |
у меня счет 1240 красным становится. |
.
Да,Вы должны филиалу.
зим говорит: |
КПН который филиал переводит в головное когда я провожу по такой проводке
1, 1240-3110
2. 1030-1240
3. и в конце года кпн в головном 7710-3110 по всем филиалам. и меня сумма на 3110 удваиваетя. Как мне провести? |
.
1.Дт 1030-Кт 1240.
2.Дт 7710-Кт 3110.(Филиал не производит начисления КПН).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Фев 14, 2013 22:04:05
|
|
|
а. если я излишне перечисленнкю сумму поставлю на 3340 это будет правильной, чтобы 1240 красным не было, меня краснота смущает.
1, 1240-3130- 300000 тенге начисление
2. 1030-3340 - 350000 тенге поступление от филиала.
3.3340-1240-300000 тенге через операцию вручную,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Фев 28, 2013 07:33:42
|
|
|
ТОО Алматы имеет несколько филилов в Кокшетау, Астане и др.. Филиалы перечисляют на содержание головного ТОО деньги. Головное поступление от филиалов отражает
1030-3540 -500000 тенге. а какой проводкой надо начисление провести в головном и филиале., вообще правильно ли это проводка или надо 1030-3340.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Фев 28, 2013 07:40:29
|
|
|
зим говорит: |
какой проводкой надо начисление провести в головном и филиале |
Предлагаю:
Филиал-
Дт 1240-Кт 1030.
Головная фирма-
Дт 1030-Кт 3340.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Фев 28, 2013 09:50:11
|
|
|
зим говорит: |
а начисление какой проводкой. чтобы на 3340 не висело деньги. |
Предлагаю:
Филиал-
Дт 7470-Кт 1240.
Головная фирма-
Дт 3340-Кт 6280.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Янв 13, 2014 23:20:28
|
|
|
Вечер добрый!
подскажите пожалуйста интересуют вопросы:
1. Филиал торгует в другом городе, указывая поставщиком головную организацию, себя как грузоотправитель. НДСник -головная организация. Однако в ПКО, которые создает филиал проводки Дт 1010 Кт 1210 сразу указывают организацию головную. Затем в конце Рабочего для выручка инкассируется и сдается на расчетный счет , на следующий день Банк сажает выручку, снимает свою комиссию за прием/пересчет выручки и автоматически перечисляет торговую выручку на расчетный счет головной организации Рко Дт 1021 Кт1010, затем строка вып. банка приход (торговля 1с7) Дт 1030 Кт 1021. Затем комиссия банка Дт 3310 Кт1030. И перечисление торговой выручки Дт 1021 Кт 1030 (выбрав счет получателя головной и организацию головную) - такие ли должны быть проводки?
2. Филиал самостоятельно начисляет з/пл сотрудникам, оплачивает ИПН, соц. налог, ОПВ и соц. отч, сам сдает ФНО 200. Зарплата выплачивается сотрудникам с Д.С (головной организации), которые поступают (только наличка) от покупателей в кассу или выплачивается с расч.счета с торговой выручки до перечисление Д.С сданных из кассы в банк. Как правильно отразить и какие проводки и в филиале и в головном предприятии для принятия затрат филиала, чтобы данные затраты затем отразить в ф100 по головной фирме?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|