Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
За получателя,кому выстален счет оплачивает другая фирма,но с/ф просят на фирму кому выставлен счет?
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Чт Май 30, 2013 11:20:10
|
Сообщить модератору
|
|
Если за полу-ля кому выстален счет оплач-ет другая фирма но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? Как выписке разнести поступления на р/с та фирма которая забирает ТМЦ и к ней приложить письмо, или разнести ту фирму которая оплатила, а забирает та другая по докам, и дебиторка полезет? как правильно сделать...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Май 30, 2013 11:48:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Предлагаю:
1) Фирма производит оплату за (Б)
1.Дт 3310( А)-Кт 1030.
2.Дт 3310 (Б)-Кт 3310( А).
2)Фирма получающая ТМЦ:
1.Дт 1330-Кт 3310( А).
2.Дт 1420-Кт 3310 (А).
3.Дт 3310 (А)-Кт 3310 (Б).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Чт Май 30, 2013 12:06:03
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi говорит: |
Предлагаю:
1) Фирма производит оплату за (Б)
1.Дт 3310( А)-Кт 1030.
2.Дт 3310 (Б)-Кт 3310( А).
2)Фирма получающая ТМЦ:
1.Дт 1330-Кт 3310( А).
2.Дт 1420-Кт 3310 (А).
3.Дт 3310 (А)-Кт 3310 (Б).
С ув. |
Большое спасибо ну я тут не поняла, с Ваших слов, фирма А проплачивает за Б но доки на А, зачем же тогда взаимозочет? если же фирма А проплачивает за Б, и доки на Б? тогда выписку вносим А, и на основании письма делаем взаимозачет так да?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Марта говорит: |
Сделайте взаимозачет. Но только должно быть письмо, или в платежке должно быть указано - это будет основанием взаиморасчета. |
Спасибо, в выписку вносим, фирму та которая проплатила и на основании письма делаем взаимозачет правильно? Достаточно что указано в платеже или же еще оригинал письма тоже нужен? и куда это письмо прикрепить к с/ф?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Malika S.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Чт Май 30, 2013 15:27:15
|
Сообщить модератору
|
|
Снежик говорит: |
Если за полу-ля кому выстален счет оплач-ет другая фирма но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? Как выписке разнести поступления на р/с та фирма которая забирает ТМЦ и к ней приложить письмо, или разнести ту фирму которая оплатила, а забирает та другая по докам, и дебиторка полезет? как правильно сделать... |
Насколько я поняла, вы-поставщик. В этом случае, при оплате за товар фирмой А делаете Дт1030 Кт3510 Фирма А. При отгрузке товара фирме Б : Дт 1210 Фирма Б - Кт6010 . Затем, на основании письма делаете зачет Дт3510 фирма А - Кт 1210 Фирма Б.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|