Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как правильно сделать закрытие месяца в 1 С8.2 за 2013 год?
|
|
#1 Пт Фев 21, 2014 11:59:02
|
|
|
Добрый день! вопрос по 1с 8.2. Когда вносила в 2013 году авансовые отчеты по подотчетным лицам все было закрыто, то есть за 2013 год все остатки и перерасходы были выданы. Теперь делаю закрытие месяца каждого через "Помощник закрытия месяца" и в оборотно-сальдовой ведомости выходят остатки по подотчетникам. Получается что остатки и перерасходы не закрыты будто бы, но ведь все подотчетные суммы были возвращены. Как быть? Может я не правильно делаю закрытие месяцев 2013 года?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Фев 21, 2014 12:21:05
|
|
|
Добрый день!
Посмотрите если остатки по счету 3396 на конец года? если есть значит возможно где то неправильно заполнены были субконто при оформлении авансовых отчетов и выплат по подотчету. Как вариант можете убрать галочки в закрытиях месяца "Закрытие подотчетных сумм"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Фев 21, 2014 16:05:40
|
|
|
Коротин Евгений говорит: |
Посмотрите если остатки по счету 3396 на конец года? если есть значит возможно где то неправильно заполнены были субконто при оформлении авансовых отчетов и выплат по подотчету. Как вариант можете убрать галочки в закрытиях месяца "Закрытие подотчетных сумм" |
Да, на конец года идет остаток по счету 3396. Но ведь все эти остатки были внесены и все перерасходы выданы, либо перекрыты последующим авансовым отчетом. А если уберу галочку с "Закрытие подотчетных сумму" это на что-то может повлиять в дальнейшем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Мар 04, 2014 14:40:29
|
|
|
Перепровела все ПКО, РКО и авансовые отчеты за 2013 год. просмотрела по кассе выданные суммы и возвраты - все верно. Но снова когда делаю закрытие периода через "Помощник закрытия месяца" закрытие происходит и выводятся остатки по подотчетникам, причем это остатки которые еще накидываются сверху на ту сумму подотчета которая была выдана в 2013 г. Например, работник брал п/отч за весь 2013 год на сумму 30000 тг. В течение отчетного периода у него образовывался остаток 40 тг, он вернул деньги в кассу. Теперь когда закрываю год в 1С поверх этих 30000 тг начисляется еще 40 тг и якобы образуется остаток по подотчету.
Как быть помогите пожалуйста?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Мар 04, 2014 16:30:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Olesya Sergeevna, посмотрите, чтобы в расходниках счет 1251 был, если перерасход выдан в том месяце, в котором проведен авансовый отчет и счет 3396, если авансовый отчет в одном месяце, а выдан перерасход в следующем месяце. Т.е, когда вы закрыли месяц и у вас образовался остаток по сч 3396, то лучше выписать расходник, т.к. следующий авансовый отчет по этому сотруднику не перекроет остаток и сумма останется на сч 3396.
янв 1251 1010 30000 р/о
янв 3310 1251 35000 а/о
закр мес 1251 3396 5000
теперь надо
фев 3396 1010 5000 р/о выд перерасход
а если
фев 3310 1251 5000 следующий ав отч, то на сч 3396 останутся 5000
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Мар 11, 2014 15:13:01
|
|
|
anna_ira, спасибо, вы мне очень помогли. Поняла что при закрытии месяца действительно образовывался остаток на счете 3396, так перерасход не был выдан в соответствующем месяце.[/quote]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|