Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Расхождение НДС с лицевым счетом
    Расхождение между счетом 3350 и 7210 из-за резерва по отпускам
    Как работать с лицевым счетом?
    Корректировка налога при расхождении с лицевым счетом.
    как сравнять начисление пени по ОПВ и СО с лицевым счетом по НУ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли в 2014 г. исправить расхождение между лицевым счетом и учетом?     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 11, 2014 11:18:16   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=571813#571813

    Добрый день!подскажите пожалуйста,у нас не идут суммы с лицевым счетом и учетом.Как быть?Как можно все сверить?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 11, 2014 11:23:49 Сказали Спасибо❤   

    распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 11, 2014 11:41:22   

    vbnz, спасибо,как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?у нас на ЛС больше суммы чем в БУ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 11, 2014 11:59:55 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?

    Предлагаю:
    1.После
    vbnz говорит:
    распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью
    .
    2.Дт Налоги -Кт 5520.(2014).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 11, 2014 12:03:36   

    esiphi, спасибо вам большое!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 30, 2014 15:54:39   

    esiphi, подскажите пожалуйста,а не наоборот будет:

    Дт 5520 - Кт налоги?

    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

    Подскажите пожалуйста,как быть по НДС?на л/с одна сумма,по БУ другая.....на л/с отражается сч.3130?правильно ли я понимаю?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Май 30, 2014 16:47:54 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    у нас на ЛС больше суммы чем в БУ...

    Необходимо выяснить почему так. Надо проверить все ли декларации разнесены на л/с. Потому как не должно быть расхождений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 04, 2014 12:24:48   

    Трудоголик2, все сверила,декларации разнесены все,оплата тоже разнесена,там разница идет на 1200 тенге....
    почему так не знаю....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июн 04, 2014 12:27:22 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    там разница идет на 1200 тенге....
    почему так не знаю....

    Проверьте отраженные суммы в декларациях и по БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июн 04, 2014 12:32:48   

    спасибо,я сдавала допки за 2012 год,может как то это повлияло....хотя.....а так я распечатала сч.3120 и в КН лицевой по ИПН,так и сверяла,вроде все идет...

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Июн 04, 2014 14:59:30 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с....

    А вот по НДС вообще не должно быть разницы, потому как начисление 1 раз в кв. да и оплата тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июн 11, 2014 11:53:38   

    Трудоголик2, Здравствуйте!не знаю может я делаю все не так....но у меня получается так: распечатала сч.3130 с 1С и л/с по НДС с КН,оплаты идут что там,что там,но на счете 3130 проходит закрытие мес,кот.мы делаем раз в квартал,и соответственно все отражается на сч.3130,поэтому идет разница,так и должно быть или нет?спасибо

    Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:

    закрытие мес.нужно же делать обязательно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Июн 11, 2014 12:25:57 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    закрытие мес.нужно же делать обязательно?

    Да, но по НДС закрытие делаете 1 раз в квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Июн 11, 2014 12:33:54   

    Трудоголик2, да,я так и делаю

    Добавлено спустя 57 секунд:

    лицевой счет НДС

    Добавлено спустя 24 секунды:

    карточка счета

    Добавлено спустя 34 секунды:

    Трудоголик2, посмотрите пожалуйста что не так.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Июн 11, 2014 12:39:25 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    я так и делаю

    Тогда у вас в 1-с на начало квартала допустим 2-го должно быть сальдо по сч 1420 если у вас превышение НДС, либо на сч 3130, если НДС к оплате. И эти цифры должны совпадать с л/с по НДС, после разноски декларации. Может быть только разница на сумму оплаты до 25 мая, если вы уже успели оплатить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Июн 11, 2014 12:48:29   

    Трудоголик2, спасибо,но например за 2011 г.превышение не было,но разница есть.Выше есть л/с и счет,на сч.1420 как раз эта сумма закрытия 35680,помогите пжл разобраться

    Добавлено спустя 59 секунд:

    сч.1420 за 2011г

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    помогите пожалуйста очень нужно разобраться.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Июн 11, 2014 13:21:54 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, а где вы увидели разницу?
    За 1 кв к начислению стоит 32417, заплатили 32500, разница 83
    далее 2 кв: 83-14669(начисление)+14700 (оплата)=84. Судя по всему Вы не правильно берете сальдо в 1-с. В л/с за май стоит переплата 83 тенге. А вы наверняка берете и сравниваете за май в 1-С с оборотами на НДС за апрель-май. Но ведь в л/с еще нет декларации за 2 кв, она сядет только 25 августа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Июн 11, 2014 14:02:48   

    Трудоголик2, спасибо,я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода,а там ведь разные суммы?или я что то недопонимаю........ Embarassed

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    или я не правильно счета сравниваю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июн 11, 2014 14:07:02 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода

    Не правильно мыслите. Smile Так не может быть, потому как в 1-с вы ежедневно проводите какие-либо операции с поставщиками или покупателями. А в л/с отражаются только декларации (1 раз в кв) и оплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Июн 11, 2014 14:39:02   

    Трудоголик2, спасибо,получается главное чтоб сходились суммы оплаты и садилсь правильно декларации?верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Июн 11, 2014 14:40:00 Сказали Спасибо❤   

    Верно

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    И еще смотрите, чтобы суммы в декларации совпадали с 1-С, если вносите какие-либо коррективы позже сдачи декларации, необходимо делать допики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Июн 11, 2014 14:44:53   

    Трудоголик2, спасибо вам огромное!!! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz