Можно ли в 2014 г. исправить расхождение между лицевым счетом и учетом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Апр 11, 2014 11:41:22
|
|
|
vbnz, спасибо,как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?у нас на ЛС больше суммы чем в БУ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Апр 11, 2014 11:59:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г? |
Предлагаю:
1.После
vbnz говорит: |
распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью |
.
2.Дт Налоги -Кт 5520.(2014).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Май 30, 2014 15:54:39
|
|
|
esiphi, подскажите пожалуйста,а не наоборот будет:
Дт 5520 - Кт налоги?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Подскажите пожалуйста,как быть по НДС?на л/с одна сумма,по БУ другая.....на л/с отражается сч.3130?правильно ли я понимаю?спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Май 30, 2014 16:47:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
у нас на ЛС больше суммы чем в БУ... |
Необходимо выяснить почему так. Надо проверить все ли декларации разнесены на л/с. Потому как не должно быть расхождений.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Июн 04, 2014 12:24:48
|
|
|
Трудоголик2, все сверила,декларации разнесены все,оплата тоже разнесена,там разница идет на 1200 тенге....
почему так не знаю....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Июн 04, 2014 12:32:48
|
|
|
спасибо,я сдавала допки за 2012 год,может как то это повлияло....хотя.....а так я распечатала сч.3120 и в КН лицевой по ИПН,так и сверяла,вроде все идет...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Июн 11, 2014 11:53:38
|
|
|
Трудоголик2, Здравствуйте!не знаю может я делаю все не так....но у меня получается так: распечатала сч.3130 с 1С и л/с по НДС с КН,оплаты идут что там,что там,но на счете 3130 проходит закрытие мес,кот.мы делаем раз в квартал,и соответственно все отражается на сч.3130,поэтому идет разница,так и должно быть или нет?спасибо
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
закрытие мес.нужно же делать обязательно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Июн 11, 2014 12:33:54
|
|
|
Трудоголик2, да,я так и делаю
Добавлено спустя 57 секунд:
лицевой счет НДС
Добавлено спустя 24 секунды:
карточка счета
Добавлено спустя 34 секунды:
Трудоголик2, посмотрите пожалуйста что не так.Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Июн 11, 2014 12:39:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
я так и делаю |
Тогда у вас в 1-с на начало квартала допустим 2-го должно быть сальдо по сч 1420 если у вас превышение НДС, либо на сч 3130, если НДС к оплате. И эти цифры должны совпадать с л/с по НДС, после разноски декларации. Может быть только разница на сумму оплаты до 25 мая, если вы уже успели оплатить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Июн 11, 2014 12:48:29
|
|
|
Трудоголик2, спасибо,но например за 2011 г.превышение не было,но разница есть.Выше есть л/с и счет,на сч.1420 как раз эта сумма закрытия 35680,помогите пжл разобраться
Добавлено спустя 59 секунд:
сч.1420 за 2011г
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
помогите пожалуйста очень нужно разобраться.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Июн 11, 2014 13:21:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686, а где вы увидели разницу?
За 1 кв к начислению стоит 32417, заплатили 32500, разница 83
далее 2 кв: 83-14669(начисление)+14700 (оплата)=84. Судя по всему Вы не правильно берете сальдо в 1-с. В л/с за май стоит переплата 83 тенге. А вы наверняка берете и сравниваете за май в 1-С с оборотами на НДС за апрель-май. Но ведь в л/с еще нет декларации за 2 кв, она сядет только 25 августа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Июн 11, 2014 14:02:48
|
|
|
Трудоголик2, спасибо,я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода,а там ведь разные суммы?или я что то недопонимаю........
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
или я не правильно счета сравниваю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Июн 11, 2014 14:07:02 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода |
Не правильно мыслите. Так не может быть, потому как в 1-с вы ежедневно проводите какие-либо операции с поставщиками или покупателями. А в л/с отражаются только декларации (1 раз в кв) и оплаты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Июн 11, 2014 14:40:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Верно
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И еще смотрите, чтобы суммы в декларации совпадали с 1-С, если вносите какие-либо коррективы позже сдачи декларации, необходимо делать допики.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|