Импорт товаров. Заполнение декларации формы 300.00
|
|
#1 Ср Июн 18, 2014 16:09:46
|
|
|
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,
у нас в 1 квартале 2014 г было поступление товара, импорт, НДС оплатили и взяли его в зачет.
В какой строке ф. 300.00 нужно отражать это поступление и НДС?
Верно ли отразить эти суммы в строках 300.00.011 и 300.00.026?
не могу сама разобраться((((
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Ср Июн 18, 2014 20:28:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
levychka говорит: |
у нас в 1 квартале 2014 г было поступление товара, импорт, НДС оплатили и взяли его в зачет. |
Балжан76 говорит: |
если импорт то отражаем в строке 300.00.016 если не ошибаюсь |
не ошибаетесь. Правильно.
Zhazi говорит: |
levychka, 300.00.026 |
В этой строке отражается "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета". Это не тоже самое, что и зачет по НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Чт Июн 19, 2014 12:16:27
|
|
|
levychka, вы же пишете, что оплатили. Я это понимаб так - вы перечислением через банк оплатили НДС.
Или не платили вообще а сдавали в тамож.управление обязательство о том, что товар не продадите и будете использовать только для собственных нужд в связи с чем просите зачесть уплату (без внесения денег)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Чт Июн 19, 2014 12:23:58
|
|
|
Омарова Д.М, мы уже оплатили НДС. Сразу же, как оплачивали, сбор и пошлину. Это товар, для реализации.
Я впервые в практике сталкиваюсь с импортом, предыдущий бухгалтер, не отразил в ф. 300.00 поступление импорта. Теперь нужно сдать допик. Сама не могу разобраться в какой строке нужно отразить импорт.
Добавлено спустя 28 минут 59 секунд:
не совсем понимаю значение "по которым НДС уплачен методом зачета"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Чт Июн 19, 2014 13:42:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
levychka говорит: |
не совсем понимаю значение "по которым НДС уплачен методом зачета" |
Обратите внимание на ст.250,49-1 Закона РК О введении в действия Кодекса РК" О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" по состоянию на 01.01.2014 г.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#12 Вт Июл 08, 2014 12:23:11
|
|
|
Можно поднять тему?
У нас импорт(товар) из германии, для дальнейшей реализации. Заплатили одновременно пошлину, сбор и ндс. ТОО на упращенке, на НДС стоим.
Это наш первый оборот.
В какой строке нам отразить уже оплаченный НДС? Я так понимаю, что 016 это из таможенного союза товар если.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#13 Вт Июл 08, 2014 13:15:05
|
|
|
MaRRina говорит: |
импорт(товар) из германии |
MaRRina говорит: |
В какой строке нам отразить уже оплаченный НДС? |
Ответ:
300.00.016 В.
Импорт из РФ-300.00.016 I.
Импорт из РБ-300.00.016 II.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|