Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 700 за 2015 год.
    НЕ заполняется строка 100.00.017 из ...
    Заполнение Декларации по КПН (Форма 100) за 2015 год
    Заполнение строки 100.00.032 в 100 форме за 2015 год
    Заполнение декларации 100.00 за 2015 год. Приложение 1
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение формы 328.00 за 2015 год.     
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 16, 2015 17:00:40   

    Всем добрый день!

    2015 год. Получили импорт из России.
    В кабинете налогоплательщика Заявление ф. 328.00 в разделе 1 изменилась формулировка "Идентификационный код (номер) налогоплательщика", в связи с этим вопрос:
    что нужно заполнить ИНН только или полностью ИНН/КПП ?
    Новые правила по заполнению формы 328.00 не нашла.
    При проверке заполнения формы :
    - заполнен ИНН/КПП – выдает ошибку.
    - ИНН - ошибку не выдает.
    Кто-то уже сдавал форму 328.00 за январь 2015 г ? Как нужно все-таки заполнить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pietr Tikhonov
    Лучший спасатель 2017
    Спасибки: +1043 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Янв 16, 2015 17:12:15 Сказали Спасибо❤   

    Правила заполнения Ф.328 на 2015 год говорит:
    13. В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются:
    для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 16, 2015 17:16:23   

    Pietr Tikhonov, Спасибо за помощь.
    А где вы нашли правила ? у меня есть еще моменты , хочу почитать правила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lenys
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 19, 2015 23:51:07   

    angel051054 говорит:
    При проверке заполнения формы :
    - заполнен ИНН/КПП – выдает ошибку.
    - ИНН - ошибку не выдает.
    Кто-то уже сдавал форму 328.00 за январь 2015 г ? Как нужно все-таки заполнить ?

    как вы отправили?
    мы в связи с сегодняшней не работой налоговых программ,заполнили ИНН/КПП и отправили с ошибкой(( на уведомлении стоит
    Ошибки при приеме налоговой отчетности:
    раздел 1:неверное значение идентификатора НП.
    за это будет отказ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кимулька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Янв 20, 2015 00:04:32   

    Будет отказ, отправляли 328 - поставили только ИНН. Ошибку не выдало, все принято.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lenys
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Янв 20, 2015 00:15:11   

    кимулька говорит:
    Будет отказ, отправляли 328 - поставили только ИНН. Ошибку не выдало, все принято.

    даже видела что он ошибку выдает,но от испуг наверное что с такой работой НК и СОНО вообще ни чего не отправим,нажала отправить.....
    а после отказа,нужно пересдавать,это без штрафов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кимулька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 20, 2015 00:17:59   

    Вы успеваете заполнить заявление на отзыв 328 и следом отправляйте исправленную форму. Завтра инспектору подадите отзыв и новую 328( если больше ошибок нет 320 пересдавать не придется)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Inna
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Янв 20, 2015 17:45:29   

    В НК 328.00 форму за декабрь не приняли, сказали, что достаточно Заявления в электронном виде.
    И как то не очень понятно как отправлять импортёру, без печати НК? А что тогда будет являться подтверждением факта уплаты налога на добавленную стоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 20, 2015 23:12:51   

    Inna говорит:
    И как то не очень понятно как отправлять импортёру, без печати НК?
    - тоже интересует вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кимулька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Янв 20, 2015 23:46:45   

    Налоговый инспектор сегодня пояснил, что подтверждение об оплате НДС будет отправлено поставщикам в эл.виде

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaukhar70
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Янв 21, 2015 10:46:49 Сказали Спасибо❤   

    Inna говорит:
    А что тогда будет являться подтверждением факта уплаты налога на добавленную стоимость?

    я отправляла 328-ю 05.01., в уведомлении статус принята. а 19.01 получила второе уведомление по этой же форме. мне инспектор пояснила, что второе уведомление и есть факт оплаты НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 21, 2015 11:03:06   

    Правильно я понимаю, что заявление по товару полученному в январе я могу отправить, допустим, 21.01.15 , а саму декларацию сдать, допустим, в феврале не позднее 20.02.15.
    Или нужно заявление и Декларацию сдавать в один день?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaukhar70
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 21, 2015 11:56:43 Сказали Спасибо❤   

    angel051054 говорит:
    Правильно я понимаю
    , а в связи с чем вы так поняли? в моем случае поставка была в декабре 2014, сдала 05.01 в СОНО 328+320, на следующий день побежала в НУ с бумажками. в итоге получается на сегодняшний день имею на руках заявление 328-ю с печатью НУ + уведомление 2 шт по 328-ой форме (1-ая о принятии, 2-ая об уплате, при чем второе уведомление сразу не ждите, оно визируется инспектором в течении 10 дней). импортёру буду отправлять второе уведомление + заявление с печатью НУ. но за января 2015 для импортера основанием будет только второе уведомление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Янв 21, 2015 13:19:56   

    Я так поняла, что теперь в НУ не нужно бежать и нести 328.00 вместе с 320.00 , в связи с тем что приходит второе уведомление о подтверждении факта оплаты НДС.
    Но так как вы поясняете, что в любом случае на 328.00 нужно печать НУ, то наверное мои действия следующие :
    - сдаю одновременно 328.00 и 320.00 за январь
    - затем иду в налоговую с этими формами (328.00- 4 экз + 320.00) без приложения документов , чтобы мне поставили печать в НУ на 328.00 . У меня на руках остается 3 экз. 328.00, из них два экз. отправляю поставщику уже вместе со вторым уведомлением.

    Согласно ст. 276-20 п.3-2
    Цитата:
    3-2. При представлении декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и заявления (заявлений) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов только в электронном виде документы, указанные в подпунктах 2) - 8) пункта 3 настоящей статьи, не представляются.
    Положение настоящего пункта не применяется в случаях, установленных пунктом 3-1 настоящей статьи

    Вот это я так понимаю , что раз мы сдали 328.00 и 320.00 электронно , то нет обязательства нести в налоговую экземпляры 328.00 и 320.00 . Так как получим уведомление о подтверждении факта об уплате НДС.
    И в связи с этим как заполнять строки :
    стр 16 I и стр. 16 II ?

    Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:

    angel051054 говорит:
    И в связи с этим как заполнять строки :
    стр 16 I и стр. 16 II ?

    Видимо их не нужно заполнять если представляем электронно .
    Их заполняют только те, кто подподает под этот пункт в статье 276-20 п. 3-2
    Цитата:
    Положение настоящего пункта не применяется в случаях, установленных пунктом 3-1 настоящей статьи


    Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:

    извините
    angel051054 говорит:
    стр 16 I и стр. 16 II ?

    нужно было так написать : стр 16 I и стр. 16 II форма 320.00 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaukhar70
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Янв 21, 2015 14:51:27 Сказали Спасибо❤   

    по состоянию на 05.01 инспектора по разному принимали за декабрь, одни с бумагами, другие только электронно, толком ничего сами не могли пояснить. созвонилась с инспектором по поводу стр 16 I и 16 II: "сами ждём правила и указания сверху, мы вам напишем или звоните ежедневно, узнавайте".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Янв 21, 2015 14:55:59   

    Gaukhar70, спасибо за информацию.
    Вот я и не тороплюсь со сдачей 328.00 и 320.00 за январь . Товар пришел 01.01.2015 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Янв 26, 2015 23:48:57   

    Добрый вечер!
    В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014
    Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".
    Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.
    При этом, сама CMR не имеет номера.
    Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Янв 27, 2015 11:51:14   

    Добрый день!
    Уважаемые коллеги нужен ваш совет (пост 17)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bella_
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Янв 30, 2015 21:23:12 Сказали Спасибо❤   

    angel051054 говорит:
    В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

    Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".

    Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.

    При этом, сама CMR не имеет номера.

    Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?


    Я всегда указываю номер товарной накладной от постащика! Номер авианакладной и номер СМР указывать неверно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Янв 31, 2015 00:11:36   

    Bella_, спасибо за ответ.
    Сходила к инспектору в налоговую.
    angel051054 говорит:
    я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

    верно
    CMR был ошибочно оформлен Росиянами, так как они предполагали ,что доставка будет грузовым транспортом.
    Цитата:
    указать номер их товарной накладной.

    Инспектор сказал, что это не транспортный документ, его не следует отражать в графе 9 формы 328.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pietr Tikhonov
    Лучший спасатель 2017
    Спасибки: +1043 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Фев 03, 2015 23:55:08 Сказали Спасибо❤   

    angel051054 говорит:
    хочу почитать правила.
    http://kgd.gov.kz/sites/default/files/npa/fno/2015/pravila/328.00.docx

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Фев 04, 2015 12:21:27   

    При отсутствии контракта, графы остаются пустыми, но ошибку дает. в правила указано что "В случае розничной купли-продажи при отсутствии договора (контракта), заключенного между Продавцом и Покупателем (комиссионером, поверенным), указываются номер и дата документа, подтверждающего получение (либо приобретение) импортированных на территорию Республики Казахстан товаров (в том числе чеки контрольно-кассовой машины, товарные чеки, закупочные акты)", т.е. поставить там номер накладной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Фев 04, 2015 13:27:20   

    код ТНВЭД выбран со справочника, при проверке ошибок нет, после отправки в уведе ошибка "Значение не актуально на 06.01.15", справочники обновлены и синхронизируются. Отзывать или что, в этом году первая 328

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Фев 04, 2015 14:56:20   

    vbnz говорит:
    Отзывать или что
    - отзывать. Знаю по прошлому году, случалось такое же. Потом перед отправкой заявления проверяла коды ТНВЭД, не закончились ли сроки действия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Фев 04, 2015 15:22:43   

    Lola говорит:
    Потом перед отправкой заявления проверяла коды ТНВЭД,

    не проверила, на обновленные справочники СОНО пронадеялась

    Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд:

    с нашими созвонились, нет у них обновленных справочников, пробуйте говорят, лишние потом уберем Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Мар 17, 2015 15:24:03   

    кто нибудь заполнял 328 форму по импорту освобожденному от НДС?
    У нас ввоз товаров в рамках гарантийного обслуживания, но в форме 328.01 стр4 программа не дает проставить данные в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания" пишет ошибку "Сумма значений превышает сумму НДС, которая должна быть уплачена по импортированным и ввезенным товарам"
    Не ругается только если ставлю эту сумму в строку "Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса", но у нас не 255 статья а 276-15. Что делать? В правилах по этому поводу ничего нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    akly
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Апр 14, 2015 15:10:58   

    Подскажите, если сдаем 328 и 320 формы электронно, что отправим поставщику в Россию? только уведомление об оплате?
    На что можно сослаться, чтобы им объяснить наши нововведения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    daltek
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Апр 14, 2015 15:57:54   

    Я отправляла только Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов. На первый раз, в сопроводительном письме ссылалась на Приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (п.п.3 п.4; п.п.1 п.20) ни каких вопросов не возникло. В последующем уже без всяких ссылок.
    Это уведомление можно поставщику и в электронном виде отправить.

    akly говорит:
    чтобы им объяснить наши нововведения.

    Это совместное нововведение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Апр 14, 2015 16:47:24   

    Мыльникова Татьяна говорит:
    кто нибудь заполнял 328 форму по импорту освобожденному от НДС?
    У нас ввоз товаров в рамках гарантийного обслуживания, но в форме 328.01 стр4 программа не дает проставить данные в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания" пишет ошибку "Сумма значений превышает сумму НДС, которая должна быть уплачена по импортированным и ввезенным товарам"
    Не ругается только если ставлю эту сумму в строку "Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса", но у нас не 255 статья а 276-15. Что делать? В правилах по этому поводу ничего нет

    после продолжительных писем в тех поддержку и консультаций с инспекторомSmile было решено отправлять форму с заполненной суммой в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания", не смотря на ошибки. Отправлено, принято, разнесено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milenka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Апр 15, 2015 11:27:53   

    Подскажите, пожалуйста, где искать подтверждение об оплате НДС от налоговой? В журнале форм или в уведомлениях Таможенного союза? И через какое время они приходят? Отправили 7 апреля, а ответа до сих пор нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Апр 15, 2015 11:31:19 Сказали Спасибо❤   

    в Уведомлениях Таможенного союза

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    10 рабочих дней, если не ошибаюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bayeva O.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Апр 15, 2015 18:08:41   

    Bella_ говорит:
    angel051054 говорит:
    В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

    Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".

    Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.

    При этом, сама CMR не имеет номера.

    Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?
    Я всегда указываю номер товарной накладной от постащика! Номер авианакладной и номер СМР указывать неверно!

    Позвонив в налоговую, мне инспектор сказал, что нужно указывать номер СМР, если нет, то ТТН (товарно-транспортной накладной) - не товарной накладной. Если ни СМР, ни ТТН нет, то указывать номер СЧф!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Сб Апр 18, 2015 17:30:56   

    Подскажите пож-та, мы получили товар с России 15 апреля, накладная и счет-фактура отписана поставщиком - 30 мартом 2015г. Согласно правилам получается что мы обязаны сдать 328 и 320 формы и оплатить налог до 20 апреля? Или до 20 мая? Ведь сам товар к нам доставлен 15 апреля. Подскажите пож-та!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Сб Апр 18, 2015 19:14:40   

    Каким видом транспорта доставлен товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Сб Апр 18, 2015 20:34:37   

    Ж/д транспортом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Сб Апр 18, 2015 23:04:14   

    если иное не установлено настоящим пунктом для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является:
    1) наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких товаров в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
    2) дата ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан.
    При наличии у налогоплательщика обеих дат, указанных в подпунктах 1) и 2) части второй настоящего пункта, датой принятия на учет импортированных товаров признается наиболее поздняя из указанных дат.
    Для целей настоящего пункта датой ввоза товаров на территорию Республики Казахстан является:
    при перевозке товаров воздушными или морскими судами - дата ввоза в аэропорт или порт, расположенных на территории Республики Казахстан;
    при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении - дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан.
    При этом дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан определяется на основании талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, форма и порядок представления которого устанавливаются совместно уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. В целях налогового администрирования. уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан организуется взаимодействие по передаче сведений посредством единой информационной системы;
    при перевозке товаров в международном и межгосударственном сообщении железнодорожным транспортом - дата ввоза на первый приграничный пункт пропуска (станция), установленный Правительством Республики Казахстан;

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Посмотрите в жд накладной дату пересечения границы и сравните какая дата у вас позднее, по той и принимайте на учет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Апр 30, 2015 12:46:12   

    Подскажите, пожалуйста, получили груз из России автотранспортом. В с/ф от перевозчика отражены следующие пункты:
    1. Международная перевозка (Москва - Караганда);
    2. Страхование груза;
    3. Жёсткая упаковка (паллеты).

    Должны ли мы данные расходы отразить в заявлении 328?
    Буду очень благодарна за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Апр 30, 2015 12:53:03 Сказали Спасибо❤   

    Taiga, нет сейчас расходы по доставке в расчет НДС не включаются, только стоимость самого полученного товара, согласно накладной и счет-фактуры.

    Добавлено спустя 36 секунд:

    YelenaS говорит:
    накладной и счет-фактуры.

    Поставщика товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Сб Май 02, 2015 16:15:17   

    YelenaS, огромное спасибо!! "Спасибку" отправила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Май 04, 2015 13:53:42   

    Подскажите, пожалуйста: Заполняем форму 328 в Кабинете Налогоплательщика. Показывает ошибку: не заполнена дата спецификации 3 раздела. Мы третий раздел вообще не заполняем. Как быть: отправлять с ошибкой или набивать 328 в СОНО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Май 04, 2015 14:39:28   

    Отправляйте с ошибкой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Май 04, 2015 23:17:36 Сказали Спасибо❤   

    Taiga говорит:
    Подскажите, пожалуйста: Заполняем форму 328 в Кабинете Налогоплательщика. Показывает ошибку: не заполнена дата спецификации 3 раздела. Мы третий раздел вообще не заполняем. Как быть: отправлять с ошибкой или набивать 328 в СОНО?

    Выгрузите 328 форму из КН и подгрузите в СОНО, в СОНО проверила (без ошибок) и отправила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Май 05, 2015 11:47:29   

    Alya, Благодарю! Это надо в КН сохранить в xml и затем уже подгрузить в СОНО, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 05, 2015 11:51:25   

    Taiga говорит:
    затем уже подгрузить в СОНО

    Почему бы сразу не загрузить в СОНО, если она у вас есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Май 05, 2015 12:14:18   

    YelenaS, набили форму в Кабинете Налогоплательщика, так как много строк и поэтому набивала дома. А отправить через КН побоялась, так как показывает ошибку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Май 05, 2015 12:15:29   

    Taiga, понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Май 05, 2015 12:18:24   

    Taiga говорит:
    Alya, Благодарю! Это надо в КН сохранить в xml и затем уже подгрузить в СОНО, правильно?

    Да, я тоже так делала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Май 06, 2015 14:41:07   

    Alya, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Богданова А.М.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Май 06, 2015 15:23:33   

    Добрый день!
    Уже спрашивала в отдельной темке, никто не ответил.
    Неужели, никто с таким не сталкивался Crying or Very sad
    Возникла такая ситуация, была сдана отчетность по ф. 328 и 320 20.04.2015 года. 21.04.2015года приходит уведомление о нарушении, т.к. была допущена ошибка в 320ф облагаемый импорт был поставлен от РФ, а надо было от РБ. Сдали 22.04.2015года дополнительную по уведомлению. Теперь 28.04.2015 года пришел мотивированный отказ, т.к. заявление 20.04.2015 года, а декларация 22.04.2015 года. Позвонила специалисту, сказала, пока ничего не делать, она отправила запрос. Теперь звонить только 06.05. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким? Теперь я не поняла, правильно ли она отказала или нет Surprised

    Отказали 28.04., по сей день тишина, а у меня последний день пересдачи 12 мая Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Май 15, 2015 17:11:47   

    Форму 328.00 отправила 15.05.2015г., в строке Достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявлении, подтверждаю, где указывается Ф.И.О. руководителя и ставится дата я не исправила дату на текущую. Является ли это ошибкой? Или главное чтобы эта строка была заполнена? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz