Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Таможенный союз сроки сдачи налоговой отчетности
    15 мая 2010 г. семинар в Астане. Изме...
    Изменения в формах налоговой отчетности на 2014 год
    Какие документы нужно приложить к декларации 320 (Таможенный союз) в 2015 году?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Таможенный союз, процедура по налоговой отчетности - имеются ли изменения в 2014 году?     
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июн 05, 2014 16:23:38   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=573572#573572

    Добрый день уважаемые коллеги!

    Давно, более 2х лет не имел дело с импортом в ТС.

    Какие были изменения за этот период. Да и в целом хотелось бы освежить в памяти всю процедуру.

    Товар приходит в 20-х числах июня. Фурой.

    Дата оприходования товара берется на момент пересечения границы по талону?

    Сроки: до 20го июля - оплатить НДС, сдать ф.328, ф. 320? Теперь транспорт мы не включаем в налогооблагаемую базу (если платим за транспорт отдельно)?

    В зачет берем в каком налоговом периоде? во 2кв (по дате приходования) или в 3м квартале ( если НДС оплатим например 10 июля)?
    Какие еще особенности и тонкости , на которые стоит обратить внимание?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июн 05, 2014 19:03:22 Сказали Спасибо❤   

    yar13ik говорит:
    Дата оприходования товара берется на момент пересечения границы по талону?

    Да
    yar13ik говорит:
    Товар приходит в 20-х числах июня.

    Очень скользкая дата. Например, Вы получаете товар 20 июня в Алматы, а границу ТС перешло 18 июня. Тогда получается, что до 20 числа Вы должны оплатить НДС и отчитаться по 320.00 и 328.00
    yar13ik говорит:
    Сроки: до 20го июля - оплатить НДС, сдать ф.328, ф. 320?

    да
    yar13ik говорит:
    Теперь транспорт мы не включаем в налогооблагаемую базу

    нет в любом случае
    yar13ik говорит:
    В зачет берем в каком налоговом периоде? во 2кв (по дате приходования) или в 3м квартале ( если НДС оплатим например 10 июля)?

    в зачет берете по дате оплаты НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июн 05, 2014 22:44:14 Сказали Спасибо❤   

    yar13ik,
    Если товар получите 18-20 июня, то 320 и 328 формы надо сдать до 20 июля.
    Если хотите НДС взять в зачет во 2-м квартале, то надо оплатить до 30 июня.
    Также не забудьте сдать 1-ТС в стат. управление до 3 июля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июн 06, 2014 09:11:36   

    firewind говорит:
    Также не забудьте сдать 1-ТС в стат. управление до 3 июля.


    На счет 1ТС - потом его каждый мес сдавать даже если не будет оборотов по ТС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июн 06, 2014 09:24:21   

    yar13ik говорит:
    1ТС - потом его каждый мес сдавать даже если не будет оборотов по ТС?

    Предлагаю:
    "Статистическая форма 1-ТС - «Отчёт о взаимной торговли товарами с государствами-членами Таможенного Союза».
    Данные отчёты необходимо предоставлять на ежемесячной основе.
    В органы статистики необходимо сдавать ОБЯЗАТЕЛЬНО «нулевой отчёт» даже если не было поставок."
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июн 06, 2014 09:25:12 Сказали Спасибо❤   

    Svetlana.B говорит:
    Очень скользкая дата. Например, Вы получаете товар 20 июня в Алматы, а границу ТС перешло 18 июня. Тогда получается, что до 20 числа Вы должны оплатить НДС и отчитаться по 320.00 и 328.00

    не поняла, почему это?
    firewind говорит:
    Если товар получите 18-20 июня, то 320 и 328 формы надо сдать до 20 июля.

    Вот это верно, только надо на условия поставки в договоре - смотреть, для точности.

    Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:

    esiphi говорит:
    В органы статистики необходимо сдавать ОБЯЗАТЕЛЬНО «нулевой отчёт» даже если не было поставок."

    не согласна. Данный отчет представляют только те, у кого был импорт. Не было импорта, нет отчета.
    График представления респондентами первичных статистических данных и перечень статистических форм общегосударственных статистических наблюдений на 2014 год говорит:
    Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Таможенного союза.


    http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/respondentsCalendarRepublic2014?_afrLoop=607540764942058#%40%3F_afrLoop%3D607540764942058%26_adf.ctrl-state%3D14g3rmwmbv_85

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина76
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июн 06, 2014 10:47:13   

    Если нет поставок, то в статистику сдается письмо на бланке специальном, что нет импорта. В статуправлении его выдают.Или пустой отчет . Но сдавать нужно ежемесячно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июн 06, 2014 10:51:10   

    Марина76 говорит:
    Если нет поставок, то в статистику сдается письмо на бланке специальном, что нет импорта. В статуправлении его выдают.Или пустой отчет . Но сдавать нужно ежемесячно.


    И письмо ежемесячно?

    Добавлено спустя 27 секунд:

    У нас просто это разовая поставка, потом год два можем не возить в рамках ТС..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июн 06, 2014 10:54:05 Сказали Спасибо❤   

    yar13ik, письмо сдаётся один раз на год.Сейчас его можете написать,а если импорт будет например,в августе,то в августе подадите форму 1 -ТС.Но в начале года надо будет вновь написать письмо на 2015 год.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июн 06, 2014 11:27:49   

    Это хорошая новость! Спасибо Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ludmila
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июн 06, 2014 14:22:56   

    по поводу отчета в статистику: я вчера созванивалась и уточняла в статуправлении по поводу формы 1-ТС, мне ответили, что сдается только тогда, когда есть поставки, писем и нулевок сдавать не нужно по этой форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июн 06, 2014 14:25:40   

    Это еще лучше! Всем спасибо! Как пойду сдавать отчет за июнь - все уточню еще раз и отпишусь тут!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июн 06, 2014 16:58:01   

    Вопрос по транспорту - если по договору он включен в стоимость и не выделен отдельной суммой - то тогда он будет включен в налогооблагаемую базу?

    И второй вариант, на транспорт отдельная сч.ф. но транспортник белорусский. Тут получается мы платим налоги за него так же как за услуги от не резидента?

    КПН - 5% и НДС?

    Или проще все таки включить стоимость транспортных расходов в стоимость товара и отчитаться только по ф.328 и ф.320.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Июн 09, 2014 00:27:24   

    yar13ik говорит:


    Или проще все таки включить стоимость транспортных расходов в стоимость товара и отчитаться только по ф.328 и ф.320.

    Я бы включила в стоимость, т.к. если транспорт отдельно, то Вам надо будет сдавать форму 101.04 и оплачивать 5%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июн 24, 2014 11:04:00   

    firewind говорит:
    Если хотите НДС взять в зачет во 2-м квартале, то надо оплатить до 30 июня.

    Добрый день подскажите пжл, у нас сложилась такая ситуация, оплатили ндс в марте но срок сдачи до 20 апреля, и сдали заявление, отметка НК стоит 15 апреля, можем ли мы взять НДС в зачет в первом квартале???? Читаем НК РК ст 276-20 п 7, и делаем выводы что нет...правы ли мы? все же что является правильным, поделитесь пжл ссылкой на письма разъяснения если у кого есть. Заранее спасибо.

    Добавлено спустя 55 минут 4 секунды:

    или все же можно ссылаться на ст 276-16 п 2

    Добавлено спустя 29 секунд:

    и взять в 1 квартале по дате оплаты...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Июн 24, 2014 12:05:44   

    Colnce говорит:
    взять в 1 квартале по дате оплаты


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Июн 24, 2014 12:24:05   

    10 января 2011 г. №64235
    Ольга
    Автору блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
    Категории: Финансы

    Здравствуйте Даулет Едилович.

    Прошу ответить на следующий вопрос:

    ТОО импортирует товары из РОссийской Федерациии. В сентябре 2010 года была проведена очередная поставка товара. Товар оприходован 26 сентября 2010 года, НДС по импорту уплачен 29 сентября 2010 года. Декларация по импорту ФНО 320,00 и заявление ФНО 328.00 по данной сделке приняты Налоговым управлением уже в октябре, т.е в 4 квартале 2010 года. В каком налоговом периоде в данной ситуации НДС должен быть взят в зачет.

    Спасибо.
    Ответы (1)
    31 января 2011 г.
    Ергожин Д.Е.
    Согласно подпункту 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, суммой НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    Так как, Вашем случае уплаченная сумма НДС отраженная в декларации и заявлении с отметкой налогового органа в 4 квартале, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 4 квартале.

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    нашла тут на балансе...странно что ссылка теперь на это письмо отсутствует...так как же быть...НК не дает однозначного ответа...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Июн 24, 2014 17:30:41   

    Да странно, из ответа выше ясно что по дате предоставления декларации берется зачет. Надо уточнить!

    И еще такой вопрос если границу перейдет 29-30 июня. Сам товар придет 4-го июля до склада. Дата оприходования 30 июня. Как успеть сдать тогда 1ТС в статистику ?

    Или заранее по предварительным данным сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Июн 24, 2014 18:05:35 Сказали Спасибо❤   

    Colnce, yar13ik,
    Рushkin говорит:
    Со второго квартала 2011 г. в зачет по форме 300.00 отношу по дате оплаты НДС, до этого - по дате отметки НК в заявлении о ввозе

    Почитайте здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=44534, причем всю тему до конца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Июн 24, 2014 18:06:18 Сказали Спасибо❤   

    Colnce,
    Вы даете письмо актуальное в 2010-2011 г.г. Ранее действительно НДС по импортированным товарам относился в зачет фактически оплаченный, но в том периоде, когда НК поставит отметку в налоговом заявлении 328.00. Сейчас эта норма не действует - зачет берете в том периоде, когда фактически оплатили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Июн 24, 2014 18:28:30   

    Да с этим понятно все!

    А по 1ТС как быть? В вышеописанной мной ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Июн 24, 2014 18:51:58   

    yar13ik, в 1ТС указываются товары на дату поступления на склад

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    т.е. если товар придет в июле, то отчет 1-ТС нужно предоставить до 3 августа

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Таможенного союза» (код 1801101, индекс 1-ТС, периодичность месячная) говорит:
    В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте, на момент отгрузки товара со склада – при экспорте.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Июн 30, 2014 14:43:47   

    1 ТС, Графы №14-15

    Берем дату поступления на склад по СМР-ке, или дату пересечения границы по талону (дата оприходования по бухгалтерии) ?

    Графа 17 - особенности перемещения - 000 проставляем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Июл 01, 2014 09:12:10   

    Друзья - проясните момент пожалуйста.

    1ТС Графа 14, Графа 15. Берем на какую дату?

    1) Знакомая бухгалтер , которая постоянно сдает по таможенному союзу говорит, что надо по талону брать дату.

    2) В правилах написано
    "В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте"

    На какую дату брать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Июл 01, 2014 10:12:04   

    yar13ik говорит:
    2) В правилах написано
    "В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте"

    Вроде все четко написано. Мы берем дату фактического поступления на склад, никогда никаких проблем не было.

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

    yar13ik говорит:
    Графа 17 - особенности перемещения - 000 проставляем?

    Да, если у вас нет этих особенностей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Июл 01, 2014 14:55:34   

    Был сегодня в Стат управлении - выписал себе обе суммы:

    1) приходования по бухгалтерии (по талону - пересечение границы)
    2) поступления на склад (отметка в CMR - товар прибыл на склад)

    Девушка которая принимала отчет сказала написать сумму на первую дату по которой оприходовали по бухгалтерии товар. т.е. дату указанную в талоне. 14-15 графы.
    Что я и сделал...

    От сюда и вопрос мой был выше написанный. Даже сами в стат управлении по своему интерпретируют свои же формулировки. Что уж говорить о простых смертных!

    Так же спросил про если больше не будет поставок что делать - просто не сдавать и все.
    Ответ: сдавайте пустографки, если еще будет в этом году, если до конца года не будет - напишите письмо что до конца года не будет.

    Как то так, уважаемые коллеги!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульяна SK
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Июл 02, 2014 09:15:18   

    А если оплата частичная? То есть часть НДС мы оплатили в июне, а часть оплатим в июне. В зачет можно взять ту сумму, которая была оплачена в июне?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Июл 02, 2014 09:28:43   

    Ульяна SK говорит:
    А если оплата частичная? То есть часть НДС мы оплатили в июне, а часть оплатим в июне. В зачет можно взять ту сумму, которая была оплачена в июне?


    По логике вещей и по нормативам - да. Но подождем еще ответа профессионалов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Июл 02, 2014 12:37:27   

    заполняю ф. 328 и ф. 320 - смотрю из 13 приложений осталось только 7мь. Раньше заполняли 1 и 13е обязательно . Сейчас только 7е?

    Какие еще есть ньанся по заполнению этих форм за последние 2 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Июл 02, 2014 14:01:07   

    заполняю ф. 328 и ф. 320 - смотрю из 13 приложений осталось только 7мь. Раньше заполняли 1 и 13е обязательно . Сейчас только 7е?

    Какие еще есть ньанся по заполнению этих форм за последние 2 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Июл 17, 2014 14:41:01   

    Друзья!

    Кто специалист по кодам ТНВЭД! Подскажите какой код брать:

    по сч. ф. : "установка для умягчения воды (в разборе + пост и предфильтры, соленоидный клапан, 4 по 25 кг в таблетках мешка соли)" - одной строкой все одной суммой.

    Какой код ТН ВЭД брать?

    Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:

    Так же вопрос. тут сама установка идет вместе с солью, стоитли разбивать и каким образом для кода ТНВЭД??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bonika
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Окт 20, 2014 00:07:31   

    Добрый день уважаемые коллеги!
    Подскажите пожалуйста, кто встречался с возвратом в ТС.
    У компании дистрибьюторское соглашение с Российской компанией.
    Товар поступал ежемесячно разными партиями, наименования единичные.
    Возвращаем не проданный товар частично, одной накладной, но товар из разных партий поставки (с февраля 2013, по сентябрь 2014). В Спецификации на возврат перечисляем № спецификаций и даты когда этот товар поступал , в накладной указываем № и дату накладных когда этот товар поступал.

    ст.276-23 п.2
    2. При возврате товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.


    Как сделать корректировку 320 и 328, за какой период?
    Весь возвратный товар перечислить в ф. 328 за октябрь и в 320 показать общей суммой? или корректировать 328 прошлые месяцы(когда этот товар приходил)
    или откорректировать только ф. 320 и не отправлять 328?

    Плиз, подскажите кто как делал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Фев 11, 2015 14:31:30   

    Добрый день !

    ИП на Упрощенке в феврале завезло товар из россии - прилагается 2 сч.ф. 2 накладных. В одном заявлении отражаем эту поставку по 2м разным сч.ф. ?

    Транспорт так же не включаем сейчас в налогооблагаемую базу?

    Еще какие ньансы може тпоявились в 2015 году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Фев 11, 2015 14:38:23   

    Если у вас есть ЭЦП или криптоключ, то теперь не надо везти на бумажном носителе в налоговую. Сдаете по СОНО или в Кабинете налогоплательщика. Подтверждение так же приходит электронно. Это самое приятное изменение).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Фев 11, 2015 15:18:13   

    А список прилагаемых документов прошитых и пронумерованных - надо так же сдавать?

    А как же мы теперь будем отправлять в россию 2а экземпляра? Или теперь не надо этого делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lisa
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Фев 11, 2015 15:41:05   

    Поставщикам в Россию нужно передавать уведомление о подтверждении уплаты косвенных налогов, которое должно прийти в течении 10 р.д. с момента сдачи 328 формы электронно. Но есть одно большое НО...об этом не знают налоговые органы России у них по поводу этого в 2015 году нет никаких изменений. На данный момент налоговые органы наших стран пытаются найти решение ( информация из самих этих органов в РК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Фев 11, 2015 15:41:40   

    yar13ik говорит:
    А как же мы теперь будем отправлять в россию 2а экземпляра?

    В Россию, если я верно поняла, нужно будет отправлять второе уведомление, оно появится в кабинете после того, как инспектор проверит и подтвердит вашу форму. В банк, кстати, так же этот увед надо будет относить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Фев 11, 2015 15:46:47   

    Так что делаем?

    1) Сдаем электронно - 328 и 320 как и раньше.
    2) на бумаге теперь их не делаем.
    3) Список документов: талон, договор, смр , платежка об оплате, накладные, сч.ф. и т.п. - так же прошиваем и сдаем в налоговую на проверку?

    И вопрос выше был - если 2е счет фактуры и 2е накладные от одного поставщика, пришло все одной фурой - можем их одним отчетом сдать же, так?

    И еще 1 нюанс - талона нет, не предоставил перевозчик. Берем по дате накладной? В договоре этот момент не прописан четко.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Фев 11, 2015 15:52:55   

    Вчера в Жетесуской налоговой мне сказали, что за январь 2015 сдаем без изменений, т.е. ксерокопии документов обязательно приносить в день сдачи отчета. Что им еще не "спустили" документ об изменении. Странно. Какой еще им нужен документ?!

    Добавлено спустя 38 секунд:

    и, соответственно приносить 4 экз. 328.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lisa
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Фев 11, 2015 16:38:39   

    [quote="yar13ik"]Так что делаем?

    Как видно из сообщений и у наших налоговых органов идёт разночтение Налогового Кодекса. Лучший вариант позвонить в налоговый орган куда вы сдаёте отчётность и выяснить какие у них по этому отчёту требования.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рushkin
    Коллега
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Фев 11, 2015 16:50:56   

    Две поставки в рамках одного договора можно объединить в одно заявление.
    Если нет талона, дата определяется исходя из условий поставки и принятия на учет. По дате накладной (при утерянном талоне) берется при условиях поставки FCA (склад Поставщика). Если другое условие поставки, то по дате фактического получения товара и отражения в учете

    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

    Странно почему по разным регионам разные требования. В Павлодаре уже за декабрь 2014 года по заявлениям, предоставляемым в январе 2015 не принимали на бумаге. Так и говорили "Не нужны нам ваши талмуты, только электронно". Разослали декабрьские уведомления поставщикам, ждем ответа в свете последних изменений. Пока тихо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Фев 12, 2015 16:36:51   

    Товар из России поступил в декабре 2014г. НДс оплатили в январе 2015г. В какой строке в ф 300 отразить поступление ТМЗ за 4 кв 2014г. И в какой строке отразить уплаченный НДС в ф 300 за 1 кв 2015г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz