Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Услуги оказанные Российской компании какими налогами облагаются?
    Какими налогами облагаются стоматолог...
    Какими налогами облагаются транспортн...
    Облагаются ли НДС либо другими налога...
    Услуги от нерезидента - какими налогами облагаются в 2009г.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Курьерские услуги, оказанные российской компанией, какими налогами облагаются, какие отчеты сдаются     
    Oksanka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 09, 2015 16:39:11   

    Добрый вечер. Подскажите пожайлусто: ТОО на упрощенке не плательщики НДС получаем груз с России, груз поставляется российской курьерской компанией. По грузу понятно сдаются 320 и 328 формы, оплачивается НДС. А вот по услугам по доставке груза. Нам выставлен счет российской курьерской компанией в рублях соответственно. Мы оплатили. Какие возникают налоговые обязательства? Если я правильно понимаю мы оплачиваем КПН в размере 5% и сдаем форму 100.04. А облагается ли данный оборот НДС? И сдается ли по этой сумме 328 и 320? И меня интересуют сроки? Спасибо за помощь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oksanka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 24, 2015 12:02:01   

    Добрый день! Наша организация закупила оборудование в России. Ситуация следующая мы оплатили за оборудование и отдельно за доставку товара, доставку осуществила российская курьерская компания. Подскажите какие налоговый обязательства возникают и какие налоги нужно оплатить? По оборудованию понятно 328 и 320 формы платим НДС 12%. А вот по курьерской компании? Что нужно заплатить и какие отчеты сдать и в какие сроки?
    Спасибо!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 24, 2015 13:49:05   

    1. КПН за нерезидента смотрите ст 192 п 16, ст 193 п5 пп1
    2. НДС за нерезидента смотрите ст 241 п 6 пп1, ст 248 п 10
    Отчет в нац банк

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oksanka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 24, 2015 17:23:34   

    Если я правильно понимаю по доставке я должна оплатить 5% КПН и сда!ть отчет по КПН 100,04
    НДС не облагается?
    А что за отчет в нац.банк?
    Я извиняюсь первый раз столкнулась с импортом и международными перевозками.
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 24, 2015 20:05:47   

    В нац банк 1 ПБ, 10ПБ
    http://www.nationalbank.kz/?docid=589&switch=russian

    Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:

    По поводу КПН статью 212 еще почитайте.
    НДС не облагается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oksanka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Апр 27, 2015 12:20:03   

    Кажется разобралась. Еще вопрос, а если груз пришел в Алмату и там и останется. Как быть тогда? Какой курс брать? Согласно накладной, когда там был груз получен? Это наверно в договоре все должно быть прописано?
    Спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 27, 2015 12:35:49   

    Мыльникова Татьяна, подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла:
    В п.1 ст. 193 говорится: 1. Доходы юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность без образования постоянного учреждения, определенные статьей 192 настоящего Кодекса, облагаются подоходным налогом у источника выплаты по ставкам, указанным в статье 194 настоящего Кодекса, без осуществления вычетов.
    А если в Республике Казахстан у них есть открытое ТОО, значит не надо платить налог 5%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 27, 2015 12:46:21 Сказали Спасибо❤   

    Oksanka говорит:
    Кажется разобралась. Еще вопрос, а если груз пришел в Алмату и там и останется. Как быть тогда? Какой курс брать? Согласно накладной, когда там был груз получен? Это наверно в договоре все должно быть прописано?
    Спасибо!!!

    курс оприходования товара или курс для 328 формы?

    Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:

    Taiga говорит:
    Мыльникова Татьяна, подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла:
    В п.1 ст. 193 говорится: 1. Доходы юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность без образования постоянного учреждения, определенные статьей 192 настоящего Кодекса, облагаются подоходным налогом у источника выплаты по ставкам, указанным в статье 194 настоящего Кодекса, без осуществления вычетов.
    А если в Республике Казахстан у них есть открытое ТОО, значит не надо платить налог 5%?

    Если у нерезидента есть постоянное учреждение (ст 191) то он платит налоги самостоятельно ст 198-200

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Апр 27, 2015 13:03:49 Сказали Спасибо❤   

    Oksanka говорит:
    а если груз пришел в Алмату и там и останется

    если вы про груз, то это другая тема
    Oksanka говорит:
    Какой курс брать?

    а если по доставке, то
    Цитата:
    Статья 195 НК. Порядок и сроки перечисления корпоративного
    подоходного налога у источника выплаты

    1. Корпоративный подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет:
    1) по начисленным и выплаченным суммам дохода, кроме случая, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, - не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором производилась выплата дохода, по рыночному курсу обмена валюты на дату его выплаты;
    2) по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты - не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, по рыночному курсу обмена валюты на последний день налогового периода, установленного статьей 148 настоящего Кодекса, в декларации по корпоративному подоходному налогу, за который доходы нерезидента отнесены на вычеты.

    эта тема вам пригодится
    Как правильно заполнять форму 101.04?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=492876#492876

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Апр 27, 2015 16:31:31   

    Мыльникова Татьяна говорит:
    НДС не облагается

    разрешите уточнить,
    Цитата:
    Согласно статье 244 Налогового кодекса международная перевозка облагается по нулевой ставке при наличии единых перевозочных документов


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oksanka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Апр 27, 2015 16:54:08   

    Для уплаты КПН какой КБК? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Апр 27, 2015 18:29:54   

    Мыльникова Татьяна, благодарю за помощь! "Спасибку" отправила.
    Подскажите, ещё, пожалуйста, а какой документ мы от них можем запросить, чтобы быть уверенными, что на территории РК находится их постоянное учреждение?
    И раз они платят налоги самостоятельно, тогда мы сдаём по сумме предоплаты за перевозку груза только отчёты 1-ПБ и 10-ПБ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Апр 27, 2015 18:54:33   

    anginaa говорит:
    Мыльникова Татьяна говорит:
    НДС не облагается

    разрешите уточнить,
    Цитата:
    Согласно статье 244 Налогового кодекса международная перевозка облагается по нулевой ставке при наличии единых перевозочных документов

    не путайте, я про НДС за нерезидентов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Апр 27, 2015 18:56:52   

    Oksanka говорит:
    Для уплаты КПН какой КБК?

    только не КПН, а КПН по доходу нерезидента
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=582808#582808

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Апр 27, 2015 18:57:59   

    Oksanka говорит:
    Для уплаты КПН какой КБК? Спасибо

    101104

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Апр 27, 2015 20:52:48   

    Мыльникова Татьяна говорит:
    не путайте, я про НДС за нерезидентов

    А я о чем? Нужно сохранить документ, подтверждающий "международность" перевозки(CMR например), как подтверждение, что НДС не возникает
    НДС не облагается по причине - международная перевозка, а подтверждают это единые международные перевозочные документы согласно ст 244, так
    Цитата:
    перевозка считается международной, если оформление перевозки осуществляется едиными международными перевозочными документами
    иначе это уже не международная перевозка и НДС соответственно другой, или я не так понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Апр 27, 2015 21:07:38 Сказали Спасибо❤   

    нет, не правильноSmile то про что вы говорите, это - оборот по реализации товаров, услуг ст 244. То, про что я говорю - это оборот при приобретении работ,  услуг от нерезидента ст 241

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oksanka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Апр 28, 2015 12:03:17   

    Спасибо огромное!!! Спасибки отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Апр 28, 2015 22:00:42   

    Подскажите, пожалуйста, оплатили за перевозку нерезиденту в апреле месяце. С/ф и АВР также получены в апреле. Также запросили и получили от них сертификат резидента.
    Получается тогда КПН по доходу нерезидента мы не платим, а отчёт 101.04 всё равно должны подать?
    Буду благодарна за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Апр 29, 2015 11:50:09 Сказали Спасибо❤   

    Taiga говорит:
    Получается тогда КПН по доходу нерезидента мы не платим, а отчёт 101.04 всё равно должны подать?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Апр 30, 2015 12:40:38   

    anginaa, Спасибо! "Спасибку" отправила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz